你好 你抵減的話(huà) 你直接做 購(gòu)買(mǎi)分錄就行了。 你都不做這個(gè)減免稅額了。 做 :借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)貸銀行存款

稅控盤(pán)年服務(wù)費(fèi)不需要做減免稅備案,直接抵扣嗎,借管理費(fèi)用貸銀行存款 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸管理費(fèi)用嗎
在實(shí)際工作中付稅控盤(pán)費(fèi),不抵減。借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)貸:銀行存款 對(duì)嗎?
買(mǎi)稅盤(pán)的錢(qián)實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。那應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款不就是永遠(yuǎn)掛在借方了
請(qǐng)問(wèn),買(mǎi)稅控盤(pán)全額抵稅的賬務(wù)處理,支付時(shí): 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 一般納稅人抵減時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用 轉(zhuǎn)出 進(jìn)項(xiàng)未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 是這樣嗎
稅控盤(pán)使用費(fèi),進(jìn)來(lái),借管理費(fèi)用,貸銀行存款。抵扣時(shí),借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)該增值稅(減免稅額),貸營(yíng)業(yè)外收入。對(duì)嗎?
公司是銷(xiāo)方,給客戶(hù)提供了一批20萬(wàn)的產(chǎn)品,現(xiàn)在因?yàn)楫a(chǎn)品的原因終止了合作,對(duì)方支付了10萬(wàn),現(xiàn)在要求開(kāi)10萬(wàn)元發(fā)票,應(yīng)該怎么處理呢?
個(gè)體月開(kāi)票額度是20萬(wàn),就是一個(gè)季度能開(kāi)60萬(wàn)的發(fā)票對(duì)嗎?但是一個(gè)季度超30萬(wàn)就得交稅了是嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,出口企業(yè),CIF價(jià),簽訂合同金額是應(yīng)該和報(bào)關(guān)單金額一致嗎,還是和發(fā)票金額一致
黃沙的稅收編碼是什么
老師,代理記賬公司之前做的賬,我要怎么做才能弄進(jìn)我公司的財(cái)務(wù)系統(tǒng)呢?
外貿(mào)公司收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)勾選了,所屬期是10月,次月申報(bào)退稅所屬期選的是自然月11月,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額入賬的會(huì)計(jì)分錄是?
老師您好!請(qǐng)問(wèn)已經(jīng)提完折舊的固定資產(chǎn),增加原值,是在固定資產(chǎn)模塊變動(dòng)單里,增加原值嗎?
老師,個(gè)人代開(kāi)的砂石料發(fā)票,要交那些稅?
公司承擔(dān)員工的個(gè)稅,怎么做分錄,舉例
在沒(méi)有殘疾人的情況下,人數(shù)超過(guò)30人,殘保金大概是幾個(gè)點(diǎn)呢


實(shí)際工作中都不通過(guò)管理費(fèi)用,過(guò)度科目的。
直接計(jì)入減免稅額也行吧?
如果計(jì)入管理費(fèi)用,跨年不抵減的話(huà)都不知道有這個(gè)可以抵減的
?你好實(shí)際中不會(huì)像你這樣來(lái)做。 到時(shí)你? 減免稅額科目怎么平。? ?
那計(jì)入到哪里?
我們領(lǐng)導(dǎo)不讓通過(guò)管理費(fèi)用過(guò)度科目。
?你好? ? ?這個(gè)是費(fèi)用 。? ? ? ? 比如購(gòu)入金稅盤(pán)和報(bào)稅盤(pán)時(shí), 借:管理費(fèi)用200 貸:銀行存款/現(xiàn)金200? ?; 2.抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)200借:管理費(fèi)用?-200