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買稅盤的錢實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。那應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款不就是永遠(yuǎn)掛在借方了

2021-07-02 17:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-02 17:13

同學(xué)你好,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)——這個在期末時是從貸方轉(zhuǎn)出的; 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項 貸,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸,應(yīng)交稅費一轉(zhuǎn)出未交增值稅

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快賬用戶8149 追問 2021-07-02 17:17

這個為什么要過一道管理費用,不能直接借借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“銀行存款,抵扣的時候反向做分錄

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齊紅老師 解答 2021-07-03 13:33

同學(xué)你好,抵免的是需要沖減管理費用;

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同學(xué)你好,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)——這個在期末時是從貸方轉(zhuǎn)出的; 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項 貸,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸,應(yīng)交稅費一轉(zhuǎn)出未交增值稅
2021-07-02
你好 ;? 你一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅去 借方去 到時抵減下 。 這樣才? 對的??
2021-11-05
你好;? ? ? ? ? 需要結(jié)轉(zhuǎn)減免稅額部分的;? ?比如; 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅; 貸??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅款)? ;結(jié)轉(zhuǎn):借? 應(yīng)交稅費-未交增值稅貸? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅;
2022-11-01
第二個分錄是抵扣稅款的時候做
2019-10-16
您好,實際抵減增值稅去做你這個需要管理費用做借方負(fù)數(shù)不是貸方,7月申報所屬期6月需要交稅嗎?需要那6月也同時做抵減分錄,
2021-05-15
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