同學(xué)你好,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)——這個(gè)在期末時(shí)是從貸方轉(zhuǎn)出的; 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一轉(zhuǎn)出未交增值稅
買稅盤的錢實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。那應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款不就是永遠(yuǎn)掛在借方了
老師 我從2017年開始至2022年,每年航天信息服務(wù)費(fèi)280元,我做賬只做一半,借記“管理費(fèi)用”科目,貸記“銀行存款”等科目。只做這一步而已,然后就直接結(jié)轉(zhuǎn)損益了.沒操作第二步:按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”科目。沒有操作這步,怎么挽救賬目呢?
每年支付稅控技術(shù)維護(hù)服務(wù)費(fèi)280元,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,抵扣的時(shí)候借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減免稅款,貸:管理費(fèi)用,申報(bào)的時(shí)候填寫在附表4抵免了稅款,那科目余額表里應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減免稅款的余額是不是一直在借方,假如支付了3年280,那應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減免稅款的余額就是借方840?
請(qǐng)問老師,沒開進(jìn)項(xiàng)只開銷項(xiàng)存在罰款一說不
老師9月份以后不允許報(bào)無票收入了嗎?
稅法#請(qǐng)問下:公司促銷商品買一送一活動(dòng),比如買一個(gè)空調(diào)送加濕器,空調(diào)價(jià)格2000元,實(shí)際收款2000元。贈(zèng)送的加濕器市場(chǎng)價(jià)為200元,那么,在增值稅和企業(yè)所得稅確認(rèn)收入時(shí),分別如何計(jì)算?金額分別是多少?
全年一次性獎(jiǎng)金包括什么?
請(qǐng)問建筑服務(wù)勞務(wù)分包怎么填表三
空殼公司一般納稅人連續(xù)4個(gè)月未報(bào)收入和開支風(fēng)險(xiǎn)大嗎,如何避免,因未開票也無進(jìn)項(xiàng)票
殘保金申報(bào)的從業(yè)人數(shù)平均值是跟企業(yè)所得稅申報(bào)的人數(shù)平均值一樣的嗎
請(qǐng)問異地工程 有分包 有預(yù)繳 開票交增值稅的時(shí)候用填表三嗎?
老師,裝訂憑證,可以用A5紙打印銀行回執(zhí)單,A4打印發(fā)票嗎?紙張大?。翰灰恢驴梢詥?/p>
老師,提備用金必須去銀行取錢嗎,用U盾可以嗎
這個(gè)為什么要過一道管理費(fèi)用,不能直接借借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“銀行存款,抵扣的時(shí)候反向做分錄
同學(xué)你好,抵免的是需要沖減管理費(fèi)用;