需要申報(bào)個(gè)人所得稅的。有工資就需要申報(bào)個(gè)人所得稅。
老師,請(qǐng)問,如果一個(gè)員工他社保是掛靠在其他公司交的,那這個(gè)員工所在的公司該怎么去報(bào)個(gè)稅?是就填該員工的工資,還是把社保也填上去呢?還是說只要這個(gè)員工交了社保就行,員工所在公司按照正常的工資填寫個(gè)稅,不用管社保?
老師咨詢下,公司有倆個(gè)員工是在其他地方交社保,所以這個(gè)公司不用交,那報(bào)個(gè)稅時(shí)還是按照正常工資薪金所得申報(bào),這個(gè)沒啥風(fēng)險(xiǎn)吧,會(huì)不會(huì)覺得沒給員工交社保
問一下老師,公司的員工在別的公司入社保,在本公司沒入社保,沒簽勞動(dòng)合同,但每月發(fā)放工資,那員工的工資如何做會(huì)計(jì)分錄?需要在本公司報(bào)個(gè)人所得稅嗎?如果需要做,那是按工資薪金做還是勞務(wù)報(bào)酬做?
老師,如果公司員工在別處交社保,有工資薪金所得,那請(qǐng)問我司還要不要給員工申報(bào)個(gè)稅?或者工資為0,用費(fèi)用票充抵,每月2000?
老師 你好 就是我們有員工請(qǐng)幾個(gè)月的長(zhǎng)假 這幾個(gè)月沒有工資 但公司一直給他交社保 那么在申報(bào)工資薪金時(shí)還要報(bào)這個(gè)員工嗎
您好,我這涉及一張藍(lán)字發(fā)票有兩個(gè)規(guī)格產(chǎn)品,現(xiàn)其中一個(gè)規(guī)格產(chǎn)品涉及部分退貨。想問下我在開具紅字信息表的時(shí)候可以僅勾選需退貨的規(guī)格然后修改數(shù)量就可以嗎?還是需要整張發(fā)票全部紅沖呀?數(shù)量我是寫負(fù)數(shù)的退貨數(shù)量還是寫原規(guī)格數(shù)量減去需退貨的數(shù)量呢?第一次開紅字不太清楚,求老師幫忙解答一下謝謝
老師,工商年報(bào)納稅總額從哪里看啊
超市開的蔬菜和肉稅率欄顯示免稅是正確的嗎?
為什么有些外購(gòu)的物品算入賬價(jià)值要算稅額,有些不需要算
老師想問一下,有一個(gè)員工有在公司買社保,但是沒有發(fā)工資,這種情況需要到個(gè)稅申報(bào)表里面給他申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,同一家公司即是供應(yīng)商也是客戶的話有什么風(fēng)險(xiǎn)呢?比如B是一家生產(chǎn)企業(yè),租用A公司的廠房及生產(chǎn)設(shè)備和辦公樓等固定資產(chǎn),并從A采購(gòu)生產(chǎn)原材料,B生產(chǎn)產(chǎn)成品后又銷售給A。表面上A和B是沒有關(guān)聯(lián)的企業(yè),兩個(gè)公司之間這種業(yè)務(wù)模式合理嗎?
老師麻煩問一下,我應(yīng)付帳款貸方余額2.02,以后也不合作了,我是一直放著,還是做筆憑證調(diào)成0,謝謝老師
老師好!我公司25年5月1日升為一般納稅人,5月收到供應(yīng)商的專用發(fā)票還是我司24年4月份的入庫(kù)數(shù)據(jù)金額(小規(guī)模納稅人),那么這些專用發(fā)票的數(shù)據(jù)還是屬于小規(guī)模納稅人時(shí)期的業(yè)務(wù),我們這邊是不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的,倉(cāng)庫(kù)每月庫(kù)存是0,我們開具的增值稅發(fā)票一直都是滯后的,之前分錄這樣做: 借 發(fā)出商品 貸 庫(kù)存商品,借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 發(fā)出商品。問題一:這個(gè)5月我們是一般納稅人,開具的銷售發(fā)票是要開13%的稅率嗎(所開發(fā)票出庫(kù)數(shù)據(jù)還是24年4月的銷售出庫(kù)的)? 問題二:5月的入出庫(kù)賬務(wù)處理,一般納稅人,庫(kù)存為0,借 發(fā)出商品 貸 庫(kù)存商品 ,科目金額取的是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)(進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有些收到,有些沒有收到)?
請(qǐng)問老師,我們建筑公司接了一個(gè)給個(gè)人蓋小樓的活,包工包料,這個(gè)活可以叫項(xiàng)目嗎?買的材料能抵扣嗎?
在浙江工商年報(bào)逾期9個(gè)月未申報(bào),被列入異常名單,現(xiàn)在已經(jīng)補(bǔ)申報(bào)了,如果在線申請(qǐng)移出異常,要罰款嗎?
那把工資填0,發(fā)票充抵可否?
要是真實(shí)的業(yè)務(wù)是可以的。