您好,對(duì)的,是和這個(gè)意思的哈
這個(gè)月開(kāi)了10萬(wàn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額的發(fā)票出去,又開(kāi)了1萬(wàn)沖紅的銷(xiāo)項(xiàng)稅額的發(fā)票。那我這個(gè)月要繳納的銷(xiāo)項(xiàng)稅額是按幾萬(wàn)算?
老師異地項(xiàng)目月銷(xiāo)售額未超過(guò)10萬(wàn),免預(yù)交增值稅,我填寫(xiě)報(bào)表是填寫(xiě)0還是按照開(kāi)票金額填寫(xiě)了
租戶(hù)退按金,2016年的時(shí)候是開(kāi)了普票繳增值稅,現(xiàn)在我沒(méi)有開(kāi)紅沖發(fā)票,直接在申報(bào)系統(tǒng)導(dǎo)入銷(xiāo)項(xiàng)稅信息時(shí),新增一張未開(kāi)具發(fā)票,金額是0,銷(xiāo)項(xiàng)是當(dāng)年的負(fù)數(shù)稅額,這樣做正確嗎?
銷(xiāo)售額合計(jì)是多少的?22年第三季度沒(méi)有開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,只是紅沖發(fā)票,但是紅沖的發(fā)票,申報(bào)增值稅的時(shí)候沒(méi)有填寫(xiě),@郭老師
銷(xiāo)售額合計(jì)是多少的?22年第三季度沒(méi)有開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,只是紅沖發(fā)票,但是紅沖的發(fā)票,申報(bào)增值稅的時(shí)候沒(méi)有填寫(xiě),@郭老師
老師,早上好!我想問(wèn)一下,食堂每個(gè)月應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。預(yù)收了伙食費(fèi)10萬(wàn),比如說(shuō)3月份食材款5萬(wàn),水電費(fèi)1000元,工人工資4000元,購(gòu)買(mǎi)廚具1159元,煤氣200元。3月份應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。
現(xiàn)查到2024年個(gè)人代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票未做代扣代繳的,發(fā)票能做稅前扣除嗎?要怎么處理這筆費(fèi)用?
老師申報(bào)24年匯算清繳時(shí),25年入賬的有24年票據(jù)進(jìn)了未分配利潤(rùn),資產(chǎn)負(fù)債的未分配利潤(rùn)減少了,利潤(rùn)表的成本和費(fèi)用增加了,也填了,在資產(chǎn)負(fù)債表中還需要填哪一項(xiàng)
老師好,我們現(xiàn)在的公司是一般納稅人,想再成立一家公司分分人員,成為小型微利企業(yè),這樣風(fēng)險(xiǎn)高嗎,原來(lái)稅率25現(xiàn)在5,稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查呢
老師,企業(yè)員工如果在24年個(gè)稅app上沒(méi)有產(chǎn)生個(gè)稅,是不是不用做個(gè)人所得稅匯算清繳?需要怎么做
老師,匯算清繳調(diào)增了一些財(cái)務(wù)費(fèi)用什么的,我的賬不用調(diào)整吧!調(diào)表不調(diào)賬?
請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模納稅人24年7月份開(kāi)了一份170萬(wàn)的票,24年10月開(kāi)了一份180萬(wàn)的票,其他各月都是小金額10幾萬(wàn),24年共開(kāi)票不含稅金額470萬(wàn),那為了不變成一般納稅人,在今年25年幾月份才能開(kāi)100萬(wàn)的票呢?
發(fā)票借款利息2024年的部分需要修改在2024年增值稅嗎,滯納金要交多少錢(qián)?能幫忙算一下嗎
老師您好,企業(yè)和個(gè)人簽訂勞務(wù)合同,每月按時(shí)申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅。發(fā)票個(gè)人年底一次性開(kāi)完,我每月的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢,我每月在個(gè)稅app報(bào)完勞務(wù)費(fèi)交個(gè)稅和個(gè)人年底提供完發(fā)票以后的分錄怎么處理
我公司采用成本法核算長(zhǎng)期股權(quán)投資,對(duì)子公司投資了100萬(wàn)元,但是子公司有虧損,我公司持有子公司的所有者權(quán)益還剩下50萬(wàn)元。請(qǐng)問(wèn)我公司把該子公司的股權(quán)按照100萬(wàn)元對(duì)外轉(zhuǎn)讓了,請(qǐng)問(wèn)這種情況下需要確認(rèn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得嗎?