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這個月開了10萬銷項稅額的發(fā)票出去,又開了1萬沖紅的銷項稅額的發(fā)票。那我這個月要繳納的銷項稅額是按幾萬算?

2021-08-16 12:57
答疑老師

齊紅老師

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2021-08-16 13:04

你好? 按9萬來 繳納 增值稅。? ?因為你紅沖了要把你1萬減去來報增值稅的?

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快賬用戶4658 追問 2021-08-16 13:12

如果沒有開10萬銷項稅額的發(fā)票,那么這個沖紅的1萬報上去了,什么時候可以退這筆多繳納的稅款

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齊紅老師 解答 2021-08-16 13:13

你好 自己去電子稅務(wù)局申請? 退稅。 有一個一般退抵稅管理模板? 申請的話 審核就得看稅務(wù)局時間。??

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快賬用戶4658 追問 2021-08-16 16:33

那我沖紅的發(fā)票是不是趁有發(fā)票開的時候再開比較劃算。這樣就直接抵掉銷項了

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齊紅老師 解答 2021-08-16 16:36

?你好? 可以的。? 你紅沖的話 可以及時紅沖? ? 都可以的。? ? 你比如想抵減增值稅的話。 你可以當(dāng)月 紅沖了次月報就可以抵減增值稅的?

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快賬用戶4658 追問 2021-08-17 11:40

那就省的申請退稅了

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齊紅老師 解答 2021-08-17 11:49

?你好 可以的。到時就看你怎么方便 你就怎么處理即可 。??

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你好? 按9萬來 繳納 增值稅。? ?因為你紅沖了要把你1萬減去來報增值稅的?
2021-08-16
您好, 沒錯的 就是這個意思
2023-10-31
您好 在計算需要多少進項的時候需要把銷項負數(shù)的發(fā)票減出來
2021-05-26
您好! 10月申報表申報未開票20萬,銷項稅額2.6萬。相應(yīng)的發(fā)票開具時,開具多少,申報表的未開票收入及稅額填相應(yīng)數(shù)額的負數(shù)。也就是把開票的數(shù)額與申報表未開票數(shù)額相加為0。
2022-10-01
你好;? 是的 ;? 紅沖的這部分要減去 來計算 預(yù)交稅款的?
2023-02-02
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