你好? 按9萬來 繳納 增值稅。? ?因為你紅沖了要把你1萬減去來報增值稅的?
我這個月紅沖了85萬的發(fā)票,那我這個月如果開了145萬的發(fā)票,那這個月的銷售發(fā)票額是145還是60萬?
這個月開了10萬銷項稅額的發(fā)票出去,又開了1萬沖紅的銷項稅額的發(fā)票。那我這個月要繳納的銷項稅額是按幾萬算?
請問老師,在本年10月份增值稅納稅申報表附列資料(一)中,未開具發(fā)票列,銷售額填20萬,銷項(應(yīng)納)稅額填2.6萬。 11月份本表未開具發(fā)票列銷售額填-20萬,銷項應(yīng)納稅額填-2.6萬。 請問: (1)若是我11月份開發(fā)票10萬,稅1.3萬,那么,11月份未開具發(fā)票列是否銷售額應(yīng)填-10萬,銷項應(yīng)納稅額-1.3萬? (2)若是我11月份開具發(fā)票收入10萬,另外10萬元收入第二年1月開具呢,第二年1月的未開票收入列也是銷售額-10萬,銷項應(yīng)納稅額-1.3萬嗎?謝謝
老師,我們是異地項目。2023年1月沖紅了10萬的發(fā)票,這個月預(yù)繳1月稅款時可以按開票金額核減10萬后來預(yù)交稅款嗎
老師,我本月開票銷項稅額是1萬,由于我紅沖發(fā)票銷項-2000 ,那我申報增值稅的時候是不是直接按照8000填寫銷項稅額?
老師,財務(wù)軟件的出庫金額和銷售發(fā)票金額有幾十塊差異,差異是因為系統(tǒng)當(dāng)時的多單位,沒有自動生成,沒核對直接審核,請老師指點操作處理
公司是做面料紡織加工的,有自己買別人的布過來加工、也有幫別人加工,幫別人加工的收入是主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)
335原則的優(yōu)惠政策,到什么時間截止啊
免冠色還要開發(fā)票嗎?
利潤結(jié)轉(zhuǎn)是每月結(jié)轉(zhuǎn)一次還是一年結(jié)轉(zhuǎn)一次呢
老板想企業(yè)貸款,變更法人后企業(yè)貸款,變更法人需要什么流程嗎?
老師,在電子稅務(wù)局這個月在我的待辦里怎么沒有工會經(jīng)費的申報,以前每個月都有的唄
非民辦企業(yè),政府補助限定性收入,發(fā)生限定性費用怎么做分錄
快遞費在匯算清繳期間費用里應(yīng)該填在哪
部分紅沖進項發(fā)票,在采購?fù)素泦卫镌趺摧斎虢痤~和稅額
如果沒有開10萬銷項稅額的發(fā)票,那么這個沖紅的1萬報上去了,什么時候可以退這筆多繳納的稅款
你好 自己去電子稅務(wù)局申請? 退稅。 有一個一般退抵稅管理模板? 申請的話 審核就得看稅務(wù)局時間。??
那我沖紅的發(fā)票是不是趁有發(fā)票開的時候再開比較劃算。這樣就直接抵掉銷項了
?你好? 可以的。? 你紅沖的話 可以及時紅沖? ? 都可以的。? ? 你比如想抵減增值稅的話。 你可以當(dāng)月 紅沖了次月報就可以抵減增值稅的?
那就省的申請退稅了
?你好 可以的。到時就看你怎么方便 你就怎么處理即可 。??