你好;? ? ?如果你是季報的話;小規(guī)模 你只有負數(shù)發(fā)票 金額 ; 沒有開正數(shù)發(fā)票開 ; 那么你就是 申報增值稅按負數(shù)金額去報金額即可;? ??
老師,我們是小規(guī)模公司這個季度沖紅了1%21年的銷售發(fā)票,增值稅申報表怎么申報嗎?沖紅了并沒有開具正數(shù)發(fā)票了
老師好,第三季度有開5個點房租發(fā)票,也有紅沖的1個點的發(fā)票,第三季度免稅開票超過50萬,所以按5個點的那個金額申報增值稅了,第四季度房租發(fā)票紅沖了,也開了1個點的紅沖,那第四季度申報增值稅的時候,需要將第三季度紅沖的1個點的增值稅也一起申請退稅,還是就只申請第四季度的紅沖的。
銷售額合計是多少的?22年第三季度沒有開銷項發(fā)票,只是紅沖發(fā)票,但是紅沖的發(fā)票,申報增值稅的時候沒有填寫,@郭老師
銷售額合計是多少的?22年第三季度沒有開銷項發(fā)票,只是紅沖發(fā)票,但是紅沖的發(fā)票,申報增值稅的時候沒有填寫,@郭老師
老師請問一下,小規(guī)模2023年一季度有紅沖2022年的免稅發(fā)票,在填寫申報表時,未達起征點,只開具了增值稅普票,第9欄免稅銷售額填寫正數(shù)發(fā)票減去紅沖后的余額,還是填寫本季正數(shù)發(fā)票的金額?
工商年報換了聯(lián)絡員,密碼不是原來那個了,是不是需要重置密碼
小規(guī)模公司,原來有三個股東,現(xiàn)在兩個要撤資,又新增一個股東,這個操作流程是什么?撤資的是要減資為0,在增資增加新股東嗎?設計有稅的問題嗎
燈箱設計制作屬于什么稅收分類
老師這三張能放一起寫分錄嗎?怎么寫
請教一下,我公司法人沒在公司簽訂勞動合同,法人可以報銷管理費用嗎?
這個虧損在利潤表哪里找到
負債表,其他應付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅,這種情況分紅個稅是不是0元
老師你好,問下個體戶是核定征收的,為什么每個季度還要收個人所得稅啊,不是按開票金額來定營業(yè)收入么?為什么每個季度都要交個人所得稅呢?
你好老師,我是餐飲,上個月個人微信支付餐費,這個月?lián)Q成公司,款已經(jīng)公司付,并銀行已退個人,這應該怎么做賬務處理
2025年鄭州社保繳費基數(shù)是多少呀,最低基數(shù)情況下五險繳納怎么計算
更正的時候申報表怎么填寫啊
你好;? ? 更正的話;? ?你直接把你負數(shù)發(fā)票金額在 對應的票種和稅率欄次去報即可; 只是說負數(shù)金額 報數(shù)據(jù); 會對比不了; 可能需要你去大廳報數(shù)據(jù)的;? (我這邊負數(shù)都是去大廳報? )