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銷售額合計是多少的?22年第三季度沒有開銷項發(fā)票,只是紅沖發(fā)票,但是紅沖的發(fā)票,申報增值稅的時候沒有填寫,@郭老師

2023-02-20 15:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-02-20 15:22

你好;? ? ?如果你是季報的話;小規(guī)模 你只有負數(shù)發(fā)票 金額 ; 沒有開正數(shù)發(fā)票開 ; 那么你就是 申報增值稅按負數(shù)金額去報金額即可;? ??

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快賬用戶2851 追問 2023-02-20 15:24

更正的時候申報表怎么填寫啊

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齊紅老師 解答 2023-02-20 15:27

你好;? ? 更正的話;? ?你直接把你負數(shù)發(fā)票金額在 對應的票種和稅率欄次去報即可; 只是說負數(shù)金額 報數(shù)據(jù); 會對比不了; 可能需要你去大廳報數(shù)據(jù)的;? (我這邊負數(shù)都是去大廳報? )

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你好;? ? ?如果你是季報的話;小規(guī)模 你只有負數(shù)發(fā)票 金額 ; 沒有開正數(shù)發(fā)票開 ; 那么你就是 申報增值稅按負數(shù)金額去報金額即可;? ??
2023-02-20
你好,填寫你的負數(shù)銷售額在第十欄里面填寫。
2023-02-20
您好,5%是沒有免稅優(yōu)惠
2023-01-16
你好,填寫證書發(fā)票減去紅沖之后的。
2023-04-17
你開了紅字發(fā)票之后直接在附表三對應的稅率欄填寫負數(shù)就行了
2020-08-06
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