學員朋友您好,你好,不 要的,這種情況 不要的,進項不予抵扣就可以
企業(yè)購買水果送給自己的客戶,增值稅上要視同銷售嗎
購買的東西在贈送給客戶要視同銷售嘛?
老師 ,將自產(chǎn)、委托加工或購進的貨物作為投資,用于其他單位或個體工商戶、分配給股東或投資者、無償贈送給其他單位或個人,這里送個人客戶可以視同銷售,那么我們買進的肉送客戶是視同銷售抵扣增值稅還是做業(yè)務招待費不抵扣增值稅呢
單位購買手表、奢飾品送客戶?分錄怎么寫?需要視同銷售,繳納增值的?
單位購買的東西送給客戶,我們需要視同銷售繳納增值稅?
您好,老師,我公司現(xiàn)在做股權轉讓,但報表有實收資本150萬,還沒轉成功,前會計在沒有銀行轉賬投資款時,就按營業(yè)執(zhí)照做了一筆分錄,導致有實收資本150萬,現(xiàn)在要怎么讓實收資本沒有?
老師,您好!就是去年有張發(fā)票,我做錯了科目,導致多記了成本,我是在今年發(fā)現(xiàn)的修改了正確的科目,那我匯算清繳的時候,是不是需要在納稅調整表里面調增這增發(fā)票的金額???
老師,你好!請問下企業(yè)應收賬款周轉率按照月度怎樣算?營業(yè)收入/(期初應收賬款+期末應收賬款)/2,例如4月期末是5月期初?一直延續(xù)上月是下月期初。那跟按照年度計算有什么區(qū)別?年度是按照累計1-4月營業(yè)收入,只是分子變了,分母是不變的區(qū)別嗎?
公戶付貨款到對方公司私戶 對方公司開具專票 合理嗎
小規(guī)模開發(fā)票,怎么記憑證?
老師,我在做 2024 年匯算清繳。請問銀行的手續(xù)費,我沒有取得發(fā)票,要做納稅調整。是需要填寫在納稅調整明細表二、扣除類調整項目(十七)其他這一欄嗎?
老師,稅務局退回手續(xù)費才這點點27.12元,這個怎么寫分錄,?還要交稅嗎?我們是純餐飲管理有限公司一般納稅人,
變更股東需要查賬嗎?缺成本票有影響嗎
老師,上午好,公司是貨物銷售的一般納稅人,運輸公司開1%的運輸發(fā)票給公司,公司要往外開運輸發(fā)票,是幾個點的發(fā)票(公司目前是做簡易征收的)
老師,法人獲得專利,每年交的費用,計入管理費用嗎?
老師您看增值稅這個第八條
這種的進項和銷項是一致的,因為你的銷項基數(shù)是一樣的,所以還是相當于沒有抵扣進項是一樣
這種就是進項正常抵扣、然后開具增值稅銷售發(fā)票
可以開票,沒有開票也正常申報