你好,不用的,一個客戶用一個往來就行。
老師請問我跟一家客戶有業(yè)務(wù)來往,之前我們是購彩鋼瓦,我計了應(yīng)收賬款,現(xiàn)在支付了一筆款是勞務(wù)費,我應(yīng)計什么科目
老師:我們公司為另一家公司代墊了一筆款(這家公司還沒有發(fā)生業(yè)務(wù)),之前的會計做在應(yīng)付賬款科目了,去年又墊付了一筆,我做在其他應(yīng)收款了,不知到底做在哪個科目對?
老師你好請問我有一家客戶在我們家做鋼結(jié)構(gòu),我做到應(yīng)收賬款科目,現(xiàn)在他家又跟我們簽了一個勞務(wù)合同,給我們做勞務(wù),我們付款給對方,我要不要設(shè)其他應(yīng)付款科目或者應(yīng)付賬款科目做賬
老師你好請問我們項目上租了集裝箱支付押金計其他應(yīng)收款上嗎?那后面支付租金又做到應(yīng)付賬款嗎,這樣不就一家設(shè)了兩個科目
老師你好請問我有一家客戶在我們家做鋼結(jié)構(gòu),我做到應(yīng)收賬款科目,現(xiàn)在他家又跟我們簽了一個勞務(wù)合同,給我們做勞務(wù),我們付款給對方,我要不要設(shè)其他應(yīng)付款科目或者應(yīng)付賬款科目做賬
老師你好,怎么計算非貨幣性資產(chǎn)交換的成本啊,請詳細說一下吧,謝謝
老師嗎,業(yè)務(wù)招待費調(diào)增怎么調(diào) 會計做賬利潤表上21.4萬;收入486.48萬 收入486.48*5‰=2.43萬 賬上21.4*60%=12.84 匯算清繳A105000表怎么調(diào)整?
老師24年的財務(wù)年報表可否與24爭12月份的財務(wù)報表不一致行嗎
老師您好,咨詢一下是不是員工工資不論怎么拆分,最終的社保基數(shù)就是上年度員工實發(fā)工資總額的平均數(shù)為參考
老師:企業(yè)現(xiàn)在要注消,其中之前向股東借的錢用于公司費用(股東一直沒有實繳資金),掛其他應(yīng)付款,現(xiàn)在無需還款,需要什么證明材料嗎
老師,購進貨物取得的專票進項稅計入待認證的進項稅,月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,我下月抵扣時又怎么做賬
老師,我們是咨詢單位,請來專家開會,一次性勞務(wù)費500元,給專家報了個稅的情況可以做成本確認嗎?
老師您好,我們學(xué)??偛渴鞘聵I(yè)單位,我們本校屬于非營利性社會組織就是私立的,這種情況以后有可能轉(zhuǎn)事業(yè)單位嗎?
公司兩個股東合伙,一人有一家公司,一個個體戶一個小規(guī)模,之前合伙的時候兩個公司分別差錢的時候都讓對方公司借過往來款,現(xiàn)在要散伙了,這筆往來款怎么處理啊
老師好,請問納稅調(diào)整,利息支出該怎么填,賬載金額和稅收金額
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。