到底是誰支付給誰呀?
一個(gè)集團(tuán)的公司直接互相往來,廣州公司借款5萬給我們公司,之前沒有業(yè)務(wù)上面往來,這5萬元就計(jì)入其他應(yīng)付款,然后現(xiàn)在跟我們有業(yè)務(wù)的往來,買了我們20萬元的產(chǎn)品,應(yīng)該計(jì)入應(yīng)收賬款20萬元,請(qǐng)問這兩個(gè)科目(其他應(yīng)付款和應(yīng)收賬款要不要匯集到一個(gè)科目)?
老師請(qǐng)問我跟一家客戶有業(yè)務(wù)來往,之前我們是購彩鋼瓦,我計(jì)了應(yīng)收賬款,現(xiàn)在支付了一筆款是勞務(wù)費(fèi),我應(yīng)計(jì)什么科目
老師:我們公司為另一家公司代墊了一筆款(這家公司還沒有發(fā)生業(yè)務(wù)),之前的會(huì)計(jì)做在應(yīng)付賬款科目了,去年又墊付了一筆,我做在其他應(yīng)收款了,不知到底做在哪個(gè)科目對(duì)?
老師,您好。之前的會(huì)計(jì)把有的客戶往來款應(yīng)收應(yīng)付都記在應(yīng)付里了,(應(yīng)收10萬+應(yīng)付5萬)我現(xiàn)在金蝶系統(tǒng)里增加一個(gè)應(yīng)收的科目,請(qǐng)問怎么調(diào)賬???怎么做賬務(wù)處理啊?
老師你好請(qǐng)問我有一家客戶在我們家做鋼結(jié)構(gòu),我做到應(yīng)收賬款科目,現(xiàn)在他家又跟我們簽了一個(gè)勞務(wù)合同,給我們做勞務(wù),我們付款給對(duì)方,我要不要設(shè)其他應(yīng)付款科目或者應(yīng)付賬款科目做賬
資料一:2023年1月,甲公司向乙公司賒銷一批產(chǎn)品,應(yīng)收乙公司貨款700萬元,甲公司將上述應(yīng)收款項(xiàng)分類為以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn),乙公司將上述應(yīng)付款項(xiàng)分類為以攤余成本計(jì)量的金融負(fù)債。資料二:2023年6月30日,乙公司債務(wù)逾期尚未償還,甲公司計(jì)提信用減值損失30萬元。資料三:2023年7月31日,經(jīng)協(xié)商雙方簽訂債務(wù)重組協(xié)議。約定乙公司以其持有丙公司的一項(xiàng)長期股權(quán)投資和一項(xiàng)投資性房地產(chǎn)抵償債務(wù)。乙公司該項(xiàng)長期股權(quán)投資采用權(quán)益法核算,當(dāng)日公允價(jià)值為310萬元、賬面價(jià)值為260萬元(其中投資成本210萬元,損益調(diào)整借方50萬元);投資性房地產(chǎn)采用成本模式計(jì)量,當(dāng)日原值為400萬元,已計(jì)提折舊100萬
老師,企業(yè)有一輛車,賣給法人,這樣可以么
資料一:2023年1月,甲公司向乙公司賒銷一批產(chǎn)品,應(yīng)收乙公司貨款700萬元,甲公司將上述應(yīng)收款項(xiàng)分類為以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn),乙公司將上述應(yīng)付款項(xiàng)分類為以攤余成本計(jì)量的金融負(fù)債。資料二:2023年6月30日,乙公司債務(wù)逾期尚未償還,甲公司計(jì)提信用減值損失30萬元。資料三:2023年7月31日,經(jīng)協(xié)商雙方簽訂債務(wù)重組協(xié)議。約定乙公司以其持有丙公司的一項(xiàng)長期股權(quán)投資和一項(xiàng)投資性房地產(chǎn)抵償債務(wù)。乙公司該項(xiàng)長期股權(quán)投資采用權(quán)益法核算,當(dāng)日公允價(jià)值為310萬元、賬面價(jià)值為260萬元(其中投資成本210萬元,損益調(diào)整借方50萬元);投資性房地產(chǎn)采用成本模式計(jì)量,當(dāng)日原值為400萬元,已計(jì)提折舊100
老師公司買一套房,需要繳納哪些稅種,每個(gè)稅種如何計(jì)算,謝謝老師
有個(gè)公司22年就不經(jīng)營了,現(xiàn)在又要經(jīng)營,現(xiàn)在我想把賬接起來但是上個(gè)會(huì)計(jì)把21年的賬弄丟了,但是在電子稅務(wù)局里可以查到它的利潤和資產(chǎn)負(fù)債表,就是沒有科目余額表,這個(gè)有辦法接上這個(gè)賬嗎
老師您好,匯算清繳前反結(jié)賬調(diào)整了12月份的賬務(wù),現(xiàn)在是利潤表沒有變,但是資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額增加了30萬,我現(xiàn)在更正報(bào)表有沒有什么影響呢
請(qǐng)問公司22年購買的汽車,沒有入帳有啥影響嗎,現(xiàn)在25年,入在25年賬上可以嗎
老師想問一下,去年12月做了暫估成本,在今年回了發(fā)票,那么在報(bào)所得稅年報(bào)的時(shí)候,需要怎么處理
你好,老師 我公司是從事珠寶玉器線上線下銷售,我想問問老師我公司帶銷售貨主的商品,本金是由貨主定價(jià),7天或15天交易成功后我公司把本金支付給貨主,利潤是歸公司的,賬務(wù)怎樣處理處理。
老師您好,我想問下就是現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)8月份有一筆輔助生產(chǎn)成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)16萬多,應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢,我24年第四季度申報(bào)的時(shí)候有利潤有稅款
我們支付給對(duì)方
計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)費(fèi)