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Q

老師,我是大規(guī)模,這個季度要申報印花稅了,我的數(shù)據(jù)來源是統(tǒng)計3季度的開票金額和進項金額嗎

2023-10-06 14:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-06 14:54

您好, 你們印花稅是按購銷合同來申報的,是嗎?

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快賬用戶2246 追問 2023-10-06 14:55

我按開票和進票的金額!就沒見過合同

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齊紅老師 解答 2023-10-06 14:57

報稅要選這個購銷合同,其實就是你說的開票和進票

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快賬用戶2246 追問 2023-10-06 14:59

老師,我現(xiàn)在有個疑問就是我的進項票和我的營業(yè)成本數(shù)據(jù)對不上這有問題嗎?

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齊紅老師 解答 2023-10-06 15:00

為什么會對不上了?按理說是一樣的

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快賬用戶2246 追問 2023-10-06 15:00

按我的想法,我們的進項都抵扣了,按道理營業(yè)成本和進項是對的上的,我們業(yè)務簡單基本都是主營業(yè)務成本

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齊紅老師 解答 2023-10-06 15:01

你按主營業(yè)務的數(shù)據(jù)來申報就可以了

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快賬用戶2246 追問 2023-10-06 15:08

差的挺多的哦!我的進項是從電子稅務局里的勾選平臺里打印出來的,數(shù)據(jù)來源對嗎

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快賬用戶2246 追問 2023-10-06 15:10

我想著差異不對可能是我購進了庫存導致的。沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本。老師,您看我的思路是對的嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-06 15:14

從這上面打出來,實際上都是有發(fā)票的嗎?

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快賬用戶2246 追問 2023-10-06 15:16

能抵扣的都是有發(fā)票的吧!我在勾選平臺里打印出來的抵扣過的發(fā)票?。∪缓笪沂掷镆矝]剩發(fā)票啊

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快賬用戶2246 追問 2023-10-06 15:17

這不說明就是全部的進項票嗎?

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齊紅老師 解答 2023-10-06 15:17

抵扣過的發(fā)票,前面沒有申報印花稅,是吧

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快賬用戶2246 追問 2023-10-06 15:18

就是7.8.9月,我就打印了3個月的,這樣對嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-06 15:21

你前面沒有申報,可以的

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快賬用戶2246 追問 2023-10-06 15:22

所以和營業(yè)成本數(shù)據(jù)對不上也沒事嗎?老師

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齊紅老師 解答 2023-10-06 15:22

這種沒事的,只要前面沒有申報

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快賬用戶2246 追問 2023-10-06 15:24

好的,謝謝老師。還有個問題我營業(yè)成本和進項票對不上是因為增加了庫存我這個想法是正確的嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-06 15:24

是的,你理解是正確的

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快賬用戶2246 追問 2023-10-06 15:25

謝謝老師指導

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齊紅老師 解答 2023-10-06 15:27

不客氣,很高興幫您

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您好, 你們印花稅是按購銷合同來申報的,是嗎?
2023-10-06
您好,這個的話,是根據(jù)開票金額,和開進來的申報的,對
2025-02-06
你好,同學,計稅依據(jù)是按照季度銷售收入和季度的進項收入這樣來申報
2023-10-17
你好沒認證的可以等到認證時再繳納的
2024-06-13
你好,如果當月沒有要申報的可以零申報
2020-11-12
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