您好, 你們印花稅是按購銷合同來申報的,是嗎?
老師,我是小規(guī)模納稅人,上個季度開了一張稅率3%的專票,這個季度沖紅重開,申報的時候怎么填這個負數(shù)金額
老師我司是小規(guī)模納稅人,季度申報,我公司2月做了收入沒開票,票在3月開的,導致3月的開票金額比實際收入大,這樣有影響季度申報嗎?
老師,麻煩清繳一下,我們每個月季度報印花稅,買賣合同這塊的計稅依據(jù),可以用這個季度的銷項金額+進項金額來報稅嗎
老師,我是大規(guī)模,這個季度要申報印花稅了,我的數(shù)據(jù)來源是統(tǒng)計3季度的開票金額和進項金額嗎
老師,你好,印花稅申報一般納稅人的計稅依據(jù)是按照季度銷售收入和季度的進項收入這樣來申報嗎,還是按照勾選的進項金額來算印花稅呢
目前想注冊一家公司大概年營業(yè)額在700萬元,是注冊小規(guī)模呢還是注冊一般納稅人呢
老師請問一下年報上的資金數(shù)額怎么填寫?
公司只有人數(shù)超了,所以不能滿足335原則的,怎么可以回避一下呢
銷售折讓影響所得稅嘛
老師,你好,稅局查到我們公司23年的增值稅報表和企業(yè)所得稅報表上的金額不一致,我們酒店行業(yè),稅局讓我們過去解釋,該怎么解釋?
老師,發(fā)票票面的稅率是怎樣計算出來的
老師好,實操筆記怎么下載?
老師我們有無形資產(chǎn)2000萬,但是沒有攤銷,105080納稅調(diào)整明細表還用再填寫數(shù)據(jù)嗎?
?麻煩問一下,現(xiàn)在房屋出售過戶是不是要交20%的個人所得稅,就是增值的那部分
老師,請問老板有2個公司,一個公司賬上沒錢了但馬上要還貸款了,另一個公司賬上有錢,這個怎么樣操作比較好呢
我按開票和進票的金額!就沒見過合同
報稅要選這個購銷合同,其實就是你說的開票和進票
老師,我現(xiàn)在有個疑問就是我的進項票和我的營業(yè)成本數(shù)據(jù)對不上這有問題嗎?
為什么會對不上了?按理說是一樣的
按我的想法,我們的進項都抵扣了,按道理營業(yè)成本和進項是對的上的,我們業(yè)務簡單基本都是主營業(yè)務成本
你按主營業(yè)務的數(shù)據(jù)來申報就可以了
差的挺多的哦!我的進項是從電子稅務局里的勾選平臺里打印出來的,數(shù)據(jù)來源對嗎
我想著差異不對可能是我購進了庫存導致的。沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本。老師,您看我的思路是對的嗎
從這上面打出來,實際上都是有發(fā)票的嗎?
能抵扣的都是有發(fā)票的吧!我在勾選平臺里打印出來的抵扣過的發(fā)票?。∪缓笪沂掷镆矝]剩發(fā)票啊
這不說明就是全部的進項票嗎?
抵扣過的發(fā)票,前面沒有申報印花稅,是吧
就是7.8.9月,我就打印了3個月的,這樣對嗎
你前面沒有申報,可以的
所以和營業(yè)成本數(shù)據(jù)對不上也沒事嗎?老師
這種沒事的,只要前面沒有申報
好的,謝謝老師。還有個問題我營業(yè)成本和進項票對不上是因為增加了庫存我這個想法是正確的嗎
是的,你理解是正確的
謝謝老師指導
不客氣,很高興幫您