你好!影響的,需要做紅字沖回2月收入
老師我司是小規(guī)模納稅人,季度申報(bào),我公司2月做了收入沒開票,票在3月開的,導(dǎo)致3月的開票金額比實(shí)際收入大,這樣有影響季度申報(bào)嗎?
請教老師,小規(guī)模納稅人,上季度有10萬的未開票收入,已經(jīng)正常申報(bào)了,這個(gè)季度補(bǔ)開了這10萬的發(fā)票,那么申報(bào)這個(gè)季度的增值稅時(shí),開票額比實(shí)際收入額多了10萬,這個(gè)對(duì)申報(bào)有影響嗎?會(huì)比對(duì)不通過嗎?如果不通過該如何處理?
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,在2022年12月份做了一筆未開票收入40000元,這個(gè)月季度報(bào)表,我公司實(shí)際開票12萬元,在申報(bào)增值稅時(shí),因?yàn)樾∫?guī)模納稅人報(bào)表中沒有沖減未開票收入選項(xiàng),只能手動(dòng)計(jì)算減除40000元,這樣就與實(shí)際開票金額不符,數(shù)據(jù)比對(duì)出現(xiàn)失敗,怎么解決?。?/p>
老師,我們是小規(guī)模納稅人 不是季度報(bào)稅嗎 我們3月份報(bào)完稅了 但是沒有開發(fā)票 現(xiàn)在補(bǔ)開發(fā)票 我之前的分錄做的收入沒有應(yīng)交稅費(fèi) 現(xiàn)在要是開發(fā)票賬需要改嗎 還有就是3月份已經(jīng)報(bào)完稅了 季度沒有超過30萬 ,但是申報(bào)納稅時(shí)沒有開發(fā)票 那我現(xiàn)在開3月份的發(fā)票對(duì)我之前3月份已經(jīng)報(bào)完的納稅申報(bào)有影響嗎 不用更改3月份的季報(bào)吧
小規(guī)模納稅人,1季度和2季度都沒超過30萬(有未開票申報(bào)),3季度我普票開了32萬,(其中沖銷1季度和2季度的未開票10萬元),我3季度實(shí)際銷售是32-10=22萬,那我3季度需要交稅嗎,這個(gè)開發(fā)票超過30萬有影響沒有?
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個(gè)問題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對(duì)嗎
行政機(jī)關(guān)單位基本戶產(chǎn)生的利息收入是否能夠直接用于抵扣在辦理銀行業(yè)務(wù)時(shí)產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)用?此操作是否會(huì)違反非稅收入管理規(guī)定?
老師,這個(gè)是實(shí)驗(yàn)刷卡機(jī)能不能用的,這個(gè)需要做賬嗎?
老師,我還就想知道這借記的是資產(chǎn)嗎?資產(chǎn)增加了?應(yīng)收股利是科目,8萬為啥是投資收益?
請問老師,小規(guī)模納稅人遇到哪種業(yè)務(wù)會(huì)開5%的發(fā)票?
做的罐子數(shù)量沒有,不是所有數(shù)據(jù)沒有哦
紅字沖回2月收入是什么意思?
是紅沖發(fā)票嗎?
你好!2月你不是確認(rèn)無票收入了嗎?3月有開發(fā)票了,收入確認(rèn)重復(fù)了所以要把2月的無票收入紅字沖回,
是在申報(bào)表上沖回嗎,在無票收入那欄寫負(fù)數(shù)嗎?
你好!不是,在賬面沖回2做份無票收入,你們是小規(guī)模增值稅應(yīng)該是季度申報(bào),申報(bào)表按實(shí)際收入填寫