您好,小規(guī)模沒(méi)有附三和附四呀,填主表和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》 小規(guī)模納稅人開(kāi)具1%稅率發(fā)票納稅申報(bào)表的填寫(xiě) 小規(guī)模納稅人在填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表時(shí),免征增值稅的銷售額只需填寫(xiě)《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》(以下簡(jiǎn)稱“主表”)第9欄“(四)免稅銷售額”和第10欄“其中:小微企業(yè)免稅銷售額”,按3%計(jì)算的免征稅額填寫(xiě)在第19欄“本期免稅額”和第20欄“其中:小微企業(yè)免稅額”。征收增值稅的銷售額應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)在主表“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次,按3%計(jì)算的稅額填入主表第16欄“本期應(yīng)納稅額”,減征2%的應(yīng)納稅額填寫(xiě)在主表第18欄“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》(以下簡(jiǎn)稱“減免稅申報(bào)表”)的減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。
小規(guī)模季度未開(kāi)票含稅收入10萬(wàn),增值稅申報(bào)表填在主標(biāo)10欄處填10萬(wàn)/1.01的金額嗎?19欄免稅額填10萬(wàn)/1.03×0.03嗎?附表一需要填嗎
小規(guī)模納稅人去年四季度申報(bào)了未開(kāi)票收入289萬(wàn),稅率膩1%今年一季度開(kāi)普票1000萬(wàn),稅率1%其中含有289萬(wàn)補(bǔ)開(kāi)票金額,請(qǐng)問(wèn)一季度的小規(guī)模增值稅申報(bào)表要怎么填寫(xiě)主表和附表
小規(guī)模三季度開(kāi)普通發(fā)票17000,未開(kāi)票收入40000多,在增值稅納稅申報(bào)表里面應(yīng)怎么填
小規(guī)模不開(kāi)票收入填在增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表哪里
老師,小規(guī)模,季度申報(bào),第四季度開(kāi)普通發(fā)票收入2千元,未開(kāi)票收入1萬(wàn)元,這倆個(gè)數(shù)字在增值稅納稅申報(bào)表里填入哪一欄?
商業(yè)企業(yè)庫(kù)存商品過(guò)期的損失,不屬于管理不善造成的非正常損失嗎?
老師,怎么這個(gè)征期出來(lái)這個(gè)表了?我以前不記得有啊,咋回事???是之前填表填錯(cuò)哪里?觸碰哪里了么?
A老板剛注冊(cè)好一公司B,現(xiàn)需要購(gòu)進(jìn)一批電腦,A老板名下的另外一個(gè)公司C支付的貨款,屬于C公司投入的,這樣合理嗎?有什么問(wèn)題不?
老師去年是去稅務(wù)局當(dāng)場(chǎng)辦理交稅嗎
老師 采購(gòu)材料的運(yùn)費(fèi)怎么入賬?
老師,商貿(mào)企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍有外墻保溫材料銷售及安裝,那么可以開(kāi)建筑服務(wù)類發(fā)票嗎
第三季度的企業(yè)所得稅事項(xiàng)1,是填第三季度累計(jì)數(shù),還是填1至3季度的累計(jì)數(shù)?
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模的企業(yè)所得稅這月有變動(dòng),營(yíng)業(yè)外收入,要求跟增值稅表的第18行和19行累計(jì)數(shù)之和一致,之前我沒(méi)有把減免的增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,補(bǔ)了個(gè)憑證,借記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸記營(yíng)業(yè)外收入后一致了,但是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅余額不對(duì)了,怎么調(diào)整啊
為員工購(gòu)買的安全意外險(xiǎn)放入什么科目里面
小規(guī)模每個(gè)月的開(kāi)票額度有多少
未開(kāi)票入入賬為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,稅務(wù)開(kāi)票系統(tǒng)無(wú)此數(shù)據(jù),在申報(bào)增值稅主表及附表 未開(kāi)票金額怎么填
您好,填 在主表3行,開(kāi)票和未開(kāi)票的金額填? 在一起