是的 是的 附表一不需要填寫的
老師,我們是小規(guī)模納稅人,公司這個(gè)季度開過10萬的發(fā)票,一個(gè)季度是30萬的免稅額是吧?現(xiàn)在要申報(bào)這個(gè)季度的增值稅,這個(gè)增值稅申報(bào)表怎么填寫?10萬填寫在哪里?是填寫在第一欄嗎? 那30萬免稅額需要填嗎?
小規(guī)模季度未開票含稅收入10萬,增值稅申報(bào)表填在主標(biāo)10欄處填10萬/1.01的金額嗎?19欄免稅額填10萬/1.03×0.03嗎?附表一需要填嗎
就是小規(guī)模納稅人,在填增值稅申報(bào)表時(shí),比如無票收入十萬,要在第十欄填多少?是按10萬除1.03還是除1.01填?
小規(guī)模季度開票低于45萬申報(bào)增值稅,怎么申報(bào),是填第10欄小微企業(yè)免稅銷售額跟19欄免稅額,對(duì)吧?
小規(guī)模納稅人增值稅1%執(zhí)行,開專票銷售額10萬,普票銷售額5萬(增值稅申報(bào)表已填入免稅欄),填附表減免額時(shí),是填10萬*2% 還是填15萬*2%?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒有影響?或者說哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒那么麻煩?
公司上新三板,需要具備哪些條件
剛到建筑公司,涉及到我們是被掛靠方,人家是掛靠方,我們收他1.5%管理費(fèi),涉及跨市預(yù)繳稅費(fèi),比如5月份他們預(yù)繳了4000增值稅和附加稅,然后我們會(huì)計(jì)和我說了一句,這個(gè)他們交的稅費(fèi)應(yīng)該來說算是他們的成本的,說成本票什么的,我沒懂什么意思
接賬回來做,發(fā)現(xiàn)期初賬務(wù)上的留底進(jìn)賬金額,跟電局上的留底進(jìn)賬金額差了一萬多,怎么辦呢?
請(qǐng)問公司賣化妝品,然后贈(zèng)送美容儀器,儀器拿進(jìn)項(xiàng)票回來了,做費(fèi)用還是什么,小規(guī)模
銷售機(jī)動(dòng)車發(fā)票怎么開具
未開票客戶可以沖掉應(yīng)收賬款中還沒開票的客戶嗎
填了提示這個(gè)
19看這個(gè)不對(duì) 你得用10欄的銷售額*3%
那第十欄是填/1.03還是/1.01的銷售額呢
你的發(fā)票開的多少 1%嗎 直接看發(fā)票金額
沒開發(fā)票
收到的價(jià)格/1.01按這個(gè)填寫的
如果10欄填/1.01+19欄填的/1.03就大于了收到的價(jià)格哦
如果10欄填/1.01+19欄填的10欄×0.03就大于了收到的價(jià)格哦
不開發(fā)票的 19欄填寫10欄*3%的
20欄和19欄填一樣的嗎
你好 是的填寫一樣的。
可是這樣免稅銷售額和免稅額加起來大于了收入的價(jià)稅合計(jì)金額了
忽略就可以 不交稅減免的可以忽略
賬務(wù)處理時(shí),那1%的稅免了怎么入賬
你好是的,按1%的來做賬就可以啊。
銷售時(shí)借 庫存現(xiàn)金 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅,次月做借應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入嗎?附件是什么
你好不需要附件 季度末的那個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)。
第三季度的1%可以直接在9月底做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄嗎
你好是的,可以直接在九月底做。