一般納稅人從小規(guī)模納稅人處取得增值稅專用發(fā)票,即使符合抵扣條件,也不得用來抵扣增值稅。 根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》第十一條規(guī)定,小規(guī)模納稅人發(fā)生應(yīng)稅銷售行為,實行按照銷售額和征收率計算應(yīng)納稅額的簡易辦法,并不得抵扣進(jìn)項稅額。 如果一般納稅人從小規(guī)模納稅人處取得普通發(fā)票,則不能抵扣進(jìn)項稅額。如果一般納稅人從小規(guī)模納稅人處取得增值稅專用發(fā)票,則可以按照以下步驟進(jìn)行進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出: 計算需要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額:將從小規(guī)模納稅人處取得的13個點的進(jìn)項發(fā)票金額除以1.13,乘以0.13,即為需要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額。 將計算出的進(jìn)項稅額填入《增值稅納稅申報表》中的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出欄中。 將小規(guī)模納稅人處取得的13個點的進(jìn)項發(fā)票抵扣聯(lián)與《增值稅納稅申報表》一起提交給稅務(wù)局,完成進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出手續(xù)。
老師你好,我們之前是小規(guī)模納稅人這個月剛升了一般納稅人,然后想問下,我這個月開出去的銷項,下月開進(jìn)來抵扣發(fā)票,能進(jìn)行抵扣么?
老師,請教你們一個問題,我4月的時候做了留底退稅,五月的時候發(fā)現(xiàn)我們升一般納稅人后用了兩張小規(guī)模期間的專票,把稅款補了,然后我做錯了,我又做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,我的留底稅就增加了,四月的就做留抵退稅,這個我五月做分錄的話怎么做?有點繞進(jìn)去了
我們單位之前是小規(guī)模納稅人,取得如圖發(fā)票的時候,我是借管理費用。金額是5425.16元。這發(fā)票是23年2月的。9月公司轉(zhuǎn)為一般納稅人了,如圖的發(fā)票我能進(jìn)項抵扣嗎?做一筆借應(yīng)交稅費-進(jìn)項,貸管理費用。這樣可以嗎?謝謝老師
老師你好,之前小規(guī)模取得的三張進(jìn)項發(fā)票,分別是3月22,3月19,9月23,稅額是551.06后期升為一般納稅人,然后出現(xiàn)了這些小規(guī)模的收取的13個點的進(jìn)項發(fā)票抵扣,稅務(wù)局叫把他的稅費轉(zhuǎn)出怎么弄
你好老師,以前我們公司是小規(guī)模納稅人,后來升成一般納稅人了,但是升了一般納稅人之后又抵扣了小規(guī)模期間取得的專票。現(xiàn)在稅管員讓做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,請問怎么轉(zhuǎn)?會涉及補稅嗎?
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢啊?
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進(jìn)項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
五月抵扣了一張6月抵扣兩張進(jìn)項稅額,那我從10月份里面的增值稅申報表里面轉(zhuǎn)出嗎
同學(xué)你好 對的 是這樣的
那是增值稅里面的表里面沒有驗證抵扣里面可以轉(zhuǎn)出啊,只有其他抵扣進(jìn)項轉(zhuǎn)出
不能抵扣的就要轉(zhuǎn)出