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老師你好,之前小規(guī)模取得的三張進(jìn)項發(fā)票,分別是3月22,3月19,9月23,稅額是551.06后期升為一般納稅人,然后出現(xiàn)了這些小規(guī)模的收取的13個點的進(jìn)項發(fā)票抵扣,稅務(wù)局叫把他的稅費轉(zhuǎn)出怎么弄

2023-09-28 11:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-28 11:52

一般納稅人從小規(guī)模納稅人處取得增值稅專用發(fā)票,即使符合抵扣條件,也不得用來抵扣增值稅。 根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》第十一條規(guī)定,小規(guī)模納稅人發(fā)生應(yīng)稅銷售行為,實行按照銷售額和征收率計算應(yīng)納稅額的簡易辦法,并不得抵扣進(jìn)項稅額。 如果一般納稅人從小規(guī)模納稅人處取得普通發(fā)票,則不能抵扣進(jìn)項稅額。如果一般納稅人從小規(guī)模納稅人處取得增值稅專用發(fā)票,則可以按照以下步驟進(jìn)行進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出: 計算需要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額:將從小規(guī)模納稅人處取得的13個點的進(jìn)項發(fā)票金額除以1.13,乘以0.13,即為需要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額。 將計算出的進(jìn)項稅額填入《增值稅納稅申報表》中的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出欄中。 將小規(guī)模納稅人處取得的13個點的進(jìn)項發(fā)票抵扣聯(lián)與《增值稅納稅申報表》一起提交給稅務(wù)局,完成進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出手續(xù)。

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快賬用戶1534 追問 2023-09-28 11:58

五月抵扣了一張6月抵扣兩張進(jìn)項稅額,那我從10月份里面的增值稅申報表里面轉(zhuǎn)出嗎

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齊紅老師 解答 2023-09-28 12:02

同學(xué)你好 對的 是這樣的

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快賬用戶1534 追問 2023-09-28 12:15

那是增值稅里面的表里面沒有驗證抵扣里面可以轉(zhuǎn)出啊,只有其他抵扣進(jìn)項轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2023-09-28 12:19

不能抵扣的就要轉(zhuǎn)出

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一般納稅人從小規(guī)模納稅人處取得增值稅專用發(fā)票,即使符合抵扣條件,也不得用來抵扣增值稅。 根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》第十一條規(guī)定,小規(guī)模納稅人發(fā)生應(yīng)稅銷售行為,實行按照銷售額和征收率計算應(yīng)納稅額的簡易辦法,并不得抵扣進(jìn)項稅額。 如果一般納稅人從小規(guī)模納稅人處取得普通發(fā)票,則不能抵扣進(jìn)項稅額。如果一般納稅人從小規(guī)模納稅人處取得增值稅專用發(fā)票,則可以按照以下步驟進(jìn)行進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出: 計算需要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額:將從小規(guī)模納稅人處取得的13個點的進(jìn)項發(fā)票金額除以1.13,乘以0.13,即為需要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額。 將計算出的進(jìn)項稅額填入《增值稅納稅申報表》中的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出欄中。 將小規(guī)模納稅人處取得的13個點的進(jìn)項發(fā)票抵扣聯(lián)與《增值稅納稅申報表》一起提交給稅務(wù)局,完成進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出手續(xù)。
2023-09-28
你好,需要補稅的,借主營業(yè)務(wù)成本或者是銷售費用等 貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2023-12-14
你好,下個月才開進(jìn)來抵扣不了
2020-04-21
1.上個月進(jìn)項發(fā)票沒有認(rèn)證,這個月需要轉(zhuǎn)出。 2.上個月認(rèn)證的進(jìn)項發(fā)票沒有抵扣完,這個月需要繼續(xù)抵扣。 如果想要抵扣欠稅,可以按照以下步驟操作: 1.確認(rèn)欠稅金額:首先需要確認(rèn)上個月或更早的欠稅金額。 2.確認(rèn)可抵扣的進(jìn)項稅額:需要確認(rèn)這個月認(rèn)證的進(jìn)項稅額有多少,以及是否可以抵扣之前欠下的稅款。 3.計算可抵扣的稅額:用這個月認(rèn)證的進(jìn)項稅額減去上個月或更早的欠稅金額,就是可以抵扣的稅額。 4.填寫申報表:在申報表上填寫可抵扣的稅額,即可完成抵扣欠稅的操作。
2023-10-20
?你好? ? 你做結(jié)轉(zhuǎn) :借? 應(yīng)交稅費 -待抵扣進(jìn)項稅? 貸進(jìn)項稅? ?
2021-01-12
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