你好,不需要的,可以彌補(bǔ)虧損。

某企業(yè)2021年取得銷售收入2,000萬元、租金收入500萬元,利潤總額100萬元,2022年4月進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算,其中,國債利息收入50萬元,業(yè)務(wù)招待費15萬元,行政處罰2萬元,2021年12月已預(yù)繳所得稅5萬元,2022年4月20日通過銀行轉(zhuǎn)賬上繳2021年企業(yè)所得稅,請計算2021年應(yīng)繳納企業(yè)所得稅多少萬元?應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅多少萬元?(企業(yè)所得稅稅率為15%)分別列出計算過程和所涉及會計分錄。
第四季度企業(yè)所得稅如果利潤是2萬,2萬乘以5%是企業(yè)所得稅1000那企業(yè)所得稅匯算清繳也是根據(jù)12月份的利潤報表利潤是2萬,匯算清繳是2萬乘以5%是1000再減去已經(jīng)交的企業(yè)所得稅1000匯算清繳就是零,對嗎?
請問老師,2022年計提了一筆費用3萬元,在2023年4月沖減了,請問2022年企業(yè)所得稅匯算清繳和2023年企業(yè)所得稅匯算清繳分別怎么調(diào)整
老師,請問9月份的利潤總額1900萬,2021年企業(yè)所得稅匯算清繳是-500萬,2022年企業(yè)所得稅匯算清繳-1500萬,那10月份用繳納企業(yè)所得稅嗎
請問一下,2022年的企業(yè)所得稅匯算清繳有彌補(bǔ)虧損300萬,2023年利潤累計290萬,如果排除其他因素,2023年企業(yè)所得稅匯算清繳后還有10萬的彌補(bǔ)虧損額嗎?
之前的會計的賬務(wù)一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報怎么更改
勞務(wù)報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應(yīng)該什么時候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務(wù)報酬(不適用累計預(yù)扣法)?
10月份申報企業(yè)所得稅的時候往年的虧損會自動帶出來嗎?
是的,會自動彌補(bǔ)的。