就是你的成本費(fèi)用多做了不是嗎?然后借方紅沖,然后再增加你的進(jìn)項(xiàng)。
老師,這個(gè)分錄這樣對(duì)嗎?我看不懂是啥意思
這個(gè)不太懂,是什么意思呢,可以寫(xiě)分錄或者舉例子說(shuō)明下嗎?
老師,這三個(gè)題看不懂題目說(shuō)的啥意思
請(qǐng)問(wèn)下老師說(shuō)的這個(gè)分錄啥意思呀 不太懂
老師,這個(gè)比例看不懂,說(shuō)的啥意思是?
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說(shuō)有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒(méi)有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒(méi)有數(shù)據(jù)的我就沒(méi)有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說(shuō)了是收到季度的就全部一次交了,沒(méi)有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒(méi)有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷(xiāo)售水果,一年銷(xiāo)售額在100多萬(wàn)! 平時(shí)購(gòu)買(mǎi)貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開(kāi)票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開(kāi)出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對(duì)嗎
老師,最新購(gòu)置稅政策,新能源交么
進(jìn)項(xiàng)增加是在借方,成本費(fèi)用紅沖他應(yīng)該是在貸方,但是軟件做賬的最好放到借方負(fù)數(shù)。
我的費(fèi)用發(fā)票是正常計(jì)入就是進(jìn)項(xiàng)稅額漏了 比如 費(fèi)用是100稅額是13 我的發(fā)票入賬的時(shí)候入了借方 費(fèi)用100貸方現(xiàn)金支付100 沒(méi)有入稅額13但是呢我又抵扣了這個(gè)發(fā)票當(dāng)月
那你的庫(kù)存現(xiàn)金余額也不對(duì)是吧?這樣的話,借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸庫(kù)存現(xiàn)金13
我的稅額直接沒(méi)有入賬呀 現(xiàn)金不是從銀行提出來(lái)的 懂的都懂 哈哈 我現(xiàn)在就想知道我要怎么處理掉稅額差異因?yàn)榭鐜讉€(gè)月了
就是我現(xiàn)在稅額有這個(gè)余額 原本是不會(huì)有這個(gè)余額的
你好,這里有借方余額的,把它結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以。
結(jié)轉(zhuǎn)了過(guò)后未交里面有余額對(duì)吧 那個(gè)余額又咋處理的 因?yàn)?月抵扣的時(shí)候是沒(méi)有這一筆發(fā)票抵扣的
對(duì)的,是的,是這么做的。
可是我的未交里面的這個(gè)余額要怎么處理結(jié)平呢
你好,在借方用余額。
你看下是在借方有余額的嗎?
現(xiàn)在就出現(xiàn)了未交里面有這個(gè)余額,但是我在八月里面增值稅申報(bào)表是沒(méi)有這一筆的 因?yàn)樵谒脑乱呀?jīng)抵扣了
拿出未交增值稅,在借方有余額表示留底,你看一下你留底是不是這。
實(shí)際是沒(méi)有留底的 因?yàn)槲覀兠總€(gè)月都繳稅了
那你的肖像和進(jìn)項(xiàng)是不是有余額,你再去看一下。
沒(méi)有余額
那你去核對(duì)一下吧,你賬上的銷(xiāo)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額,還有你申報(bào)表里面的銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)是不是一致的。
哎 我的賬就是根據(jù)增值稅申報(bào)表來(lái)的。
那你再看一下, 你賬上有留底,但是申報(bào)表里面沒(méi)有留底 這個(gè)絕對(duì)不可能吧。
我都說(shuō)了是前面發(fā)票抵扣聯(lián) 但是稅額忘了入賬 但是結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候我是根據(jù)增值稅申報(bào)表結(jié)轉(zhuǎn)的 報(bào)增值稅的時(shí)候也是直接根據(jù)收入來(lái)的 。 所以出現(xiàn)了稅賬差額
不是補(bǔ)進(jìn)去了呀,你少做的補(bǔ)進(jìn)去了,上面回復(fù)了不是嗎?你增加進(jìn)項(xiàng)指揮你的借方余額會(huì)越來(lái)越多。
如果你現(xiàn)在做到幾月份了,8月份的做完了嗎?你把8月份的科目余額表,還有你的申報(bào)表截圖。