借:銷售費用 貸:主營業(yè)務收入 ? ??應交稅費-應交增值稅-銷項 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品
自己公司的產品贈送給客戶怎么做賬?
把自己生產的產品贈送給客戶,視同銷售如何做分錄?
贈送的商品是自己生成產的 怎么做賬 送給客戶了 同時也繳稅了 怎么做賬?
將自己公司的產品作為樣品給客戶賬務怎么處理
自己生產的產品,送給客戶,怎么做賬務處理?
如果轉賬給私人的話,用報銷的方式轉有沒有影響?或者說哪種方式轉,對于做賬的時候沒那么麻煩?
請問企業(yè)所得稅匯算清繳時,應納稅所得額計算中的企業(yè)開發(fā)新技術,新產品,新工藝發(fā)生的研發(fā)費用加計扣除的數據是自動帶出來的嗎?為什么稅務所的老師說這一欄不應該有數據呢?我研發(fā)費用加計扣除明細表是正常填寫的,只有人員費用,直接投入費用,和其他相關費用,但是總額就在主表中的這一欄帶出來了,請問是怎么回事呢?
客戶基本戶現在對私限額15萬轉賬,但是每天都要轉賬出去,這種的話可以用什么方式解決?如果轉賬給私人的話,用報銷的方式轉有沒有影響?或者說哪種方式轉,對于做賬的時候沒那么麻煩?
如果去年有暫估成本,今年做匯算清繳,成本沒有,就在匯算清繳表,把成本調出是吧?那么去年暫估的賬,再怎么處理???
建筑業(yè)企業(yè),一般納稅人,差額征稅,還可以進項抵扣嗎
老師好!25年1季度需要交企業(yè)所得稅2萬元,以前的操作就是碰到需要繳納第一季度企業(yè)所得稅,就先申報上一年的企業(yè)所得稅年度匯算清繳后(有虧損),就不用繳納1季度企業(yè)所得稅。那今年就是先繳納了第一季度企業(yè)所得稅稅費2萬元,才做24年的企業(yè)所得稅年度匯算清繳,那這個已經繳納的2萬元在哪年的所得稅匯算清繳調整呢,又怎么調整,又不想退稅
老師你好,請問企業(yè)所得稅年報中自動出來從業(yè)人數與我算不一致,系統(tǒng)是怎么計算的呢,不一樣的話,按那個呢
不含稅價38900元,對方說如果要開票需要加9個點。那我們要選擇開票的話一共要付多少錢
老師,審價項目,擔任審價小組的都是注冊會計師,今天問主任要審價項目,主任找借口說我沒證,以后有了看看,但是那個同事只有中級職稱都給她給了,這是不是說明不想給我給?我8月底勞動合同到期,這是不是準備不續(xù)簽了?
鄒老師在嗎?問一下就是我們公司是做小家電的,聚丙烯塑料顆粒原材料我們進來自己注塑機注塑成型。然后最近幾個月聚丙烯的原材料進了太多了,就是要轉賣給別人,這樣可以嗎?
收入價格就是成本價格 也要正常確認收入 就是不用掛應收回款了?
是的,就是那樣理解的哈