你好 理論上是可以抵扣的,但是實(shí)際上,你免稅收入也沒(méi)有抵扣的內(nèi)容
你好老師,我們公司是一般納稅人,現(xiàn)有農(nóng)戶(hù)產(chǎn)品蔬菜及肉類(lèi)免稅銷(xiāo)售收入,收入分錄時(shí)還交不增值稅?謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師,一般納稅人銷(xiāo)售收入的200萬(wàn)銷(xiāo)項(xiàng)稅為什么不能抵扣,運(yùn)費(fèi)的銷(xiāo)項(xiàng)稅就抵扣了,謝謝!
我公司一般納稅人人,做超市的,銷(xiāo)售蔬菜豬肉等免稅商品,收到十萬(wàn)元錢(qián),請(qǐng)問(wèn)老師怎么做賬呢?我做的是: 借:現(xiàn)金100000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—免稅收入100000 請(qǐng)問(wèn)對(duì)嗎?謝謝
銷(xiāo)售收入全部申報(bào)的免稅收入,是否可以抵扣通行費(fèi)進(jìn)項(xiàng)
老師您好:我是一家銷(xiāo)售公司,銷(xiāo)售的飼料屬于免稅收入,銷(xiāo)售其他產(chǎn)品為應(yīng)稅收入,公司產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)稅額是否需要按免稅收入占全部收入的比例轉(zhuǎn)出。
老師長(zhǎng)期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問(wèn)一下資料7說(shuō)增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
下列項(xiàng)目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項(xiàng)是對(duì)的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買(mǎi)的煙,酒的專(zhuān)票作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),請(qǐng)問(wèn)這些專(zhuān)票的稅額能抵扣嗎?銷(xiāo)項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,少交增值稅
老師,我們是生產(chǎn)膠合板的企業(yè),取得購(gòu)進(jìn)9的的面粉銷(xiāo)售是13的稅率,那么可以加計(jì)扣除1嗎
今年中級(jí)會(huì)計(jì)分錄金額不小心標(biāo)了單位,會(huì)扣分嗎?單位要求用萬(wàn)元,我也寫(xiě)的是萬(wàn)元。
第三小條,產(chǎn)成品發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)3萬(wàn)元,為什么計(jì)入存貨成本?商品已經(jīng)生產(chǎn)完成,應(yīng)記入管理費(fèi)用運(yùn)輸費(fèi)用
今年中級(jí)會(huì)計(jì)分錄不小心標(biāo)了單位,會(huì)扣分嗎?
今年cpa和中級(jí)會(huì)計(jì)分錄金額都不小心標(biāo)注了單位,但數(shù)沒(méi)錯(cuò),會(huì)被額外扣分嗎?
10月1日起填報(bào)的企業(yè)所得稅表上職工薪酬這個(gè)1月份支付的是去年12月的這個(gè)也填到實(shí)際支付的職工薪酬里嗎?但是支付的不是本年度的職工薪酬。那會(huì)不會(huì)數(shù)據(jù)對(duì)不上?
免稅的不能抵扣,但有非免稅收入可以抵扣,這樣增值稅就少交了
是的,增值稅是可以少繳納的