你好,您的分錄處理正確

老師,請(qǐng)問下,小規(guī)模納稅人,超市。收銀員文當(dāng)日銷售款 應(yīng)交10034 實(shí)交10000 然后34做報(bào)銷處理 我直接做的分錄是: 借:庫(kù)存現(xiàn)金10000 營(yíng)業(yè)外支出34 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10034 這樣對(duì)嗎?
我公司一般納稅人人,做超市的,銷售蔬菜豬肉等免稅商品,收到十萬(wàn)元錢,請(qǐng)問老師怎么做賬呢?我做的是: 借:現(xiàn)金100000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—免稅收入100000 請(qǐng)問對(duì)嗎?謝謝
你好老師!我們是電商公司,有些銷售收入是提入法人的個(gè)人賬戶,然后法人拿錢去采購(gòu)商品,現(xiàn)在我想將提到法人賬戶的錢記入公司收入,分錄:借:應(yīng)收賬款-法人 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 請(qǐng)問這么寫可以嗎?
老師,我司是小規(guī)模納稅人,本季度共計(jì)收到含稅銷售貨物收入105元,申報(bào)表填寫的應(yīng)納稅免稅額是3.12元,請(qǐng)問3.12元是怎么計(jì)算的?請(qǐng)問做賬又怎么做賬呢?借:銀行存款105 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開票收入 101.88 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅3.12元 是這樣做賬嗎?
老師好,我們公司是一般納稅人,主營(yíng)業(yè)務(wù)是建材銷售,不涉及加工。請(qǐng)問結(jié)轉(zhuǎn)成本該怎么算?以收到的成本票為依據(jù)嗎?當(dāng)期采購(gòu)的都銷售出去是不是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:庫(kù)存商品,把當(dāng)期庫(kù)存商品清為0。謝謝老師·~
轉(zhuǎn)給法人的報(bào)銷款,回單上備注成還款了,這樣有沒有問題
這個(gè)月能開上個(gè)月的發(fā)票嗎
幫別人代理記賬,公司規(guī)模小,沒啥太多業(yè)務(wù),也沒什么人,記賬憑證主管審核出納制單都要有名字嗎公司就6.7個(gè)人都生產(chǎn)的。
個(gè)稅利潤(rùn)總額20365.25,應(yīng)繳納經(jīng)營(yíng)所得稅是?
個(gè)稅利潤(rùn)總額20365.25,交經(jīng)營(yíng)所得多少?
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個(gè)月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是用分配系數(shù),分配出早餐成本和午餐成本,再分別除以早餐人數(shù)和午餐人數(shù)
什么是無(wú)票收入,指的是對(duì)公的還是什么
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人銷售收入超過(guò)30萬(wàn)和沒超過(guò)都怎么記賬?
現(xiàn)在個(gè)人可以開公司抬頭的電話費(fèi),但備注欄會(huì)寫個(gè)人姓名以及電話號(hào),開這樣的發(fā)票如何寫會(huì)計(jì)分錄?如果是個(gè)人抬頭的電話費(fèi)發(fā)票,如何寫會(huì)計(jì)分錄?
我們公司系統(tǒng)里面的入庫(kù)和實(shí)體倉(cāng)庫(kù)里的東西不一致,入庫(kù)有時(shí)候會(huì)晚一些,在做銷售出庫(kù)單的時(shí)候就會(huì)有一部分東西沒有從系統(tǒng)里面過(guò),我做賬是以發(fā)票來(lái)做的,收入是正確的。今天意識(shí)到了有一部分東西沒從系統(tǒng)過(guò)導(dǎo)致沒有核算成本,應(yīng)該怎么處理這個(gè)問題呢?

