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老師好,我們公司是一般納稅人,主營業(yè)務是建材銷售,不涉及加工。請問結(jié)轉(zhuǎn)成本該怎么算?以收到的成本票為依據(jù)嗎?當期采購的都銷售出去是不是借:主營業(yè)務成本貸:庫存商品,把當期庫存商品清為0。謝謝老師·~

2024-06-19 09:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-06-19 09:35

銷售數(shù)量乘以入庫單價,這個沒有發(fā)票的也可以做,沒有發(fā)票的你可以暫估入庫的。

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齊紅老師 解答 2024-06-19 09:35

你全部都銷售出去了嗎?有沒銷售的嗎?

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快賬用戶4631 追問 2024-06-19 14:38

我們都是客戶下單了才采購的,所以應該是都銷售出去了,但是我看賬面上還有好多庫存商品,在想是不是前期會計賬務處理有誤

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齊紅老師 解答 2024-06-19 14:41

那有沒有一種可能是你們單位銷售出去了,但是沒有做收入,對應的成本也沒法結(jié)轉(zhuǎn)?

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銷售數(shù)量乘以入庫單價,這個沒有發(fā)票的也可以做,沒有發(fā)票的你可以暫估入庫的。
2024-06-19
同學你好 這個直接 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品就行了 2.對的
2021-05-27
你好,您的賬務處理沒有任何問題,完全正確。直 接采購的商品對外銷售,采購的時候入賬應該直接計入庫存商品。,后邊的核算是一樣的。
2023-02-15
你好,學員,是的,你寫的很對的
2022-05-28
您好,加權(quán)平均法計算出庫單價,庫存不為零的差異也只是小數(shù)點的尾差,做完進銷存后要檢查庫存數(shù)量無但有金額的情況,把這個金額要算在出庫成本里,
2024-03-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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