您好, 你填在第10行就可以了
老師,我們是提供醫(yī)療服務(wù)的機構(gòu),免增值稅,請問申報增值稅的時候金額報0還是把正常的金額填進去,然后去免稅表里面填,還是怎么申報?
財稅36號文規(guī)定的醫(yī)療機構(gòu)提供的醫(yī)療服務(wù)免征增值稅是一般納稅人性質(zhì)的私立醫(yī)院也享受么
老師,醫(yī)療公司(小規(guī)模)提供醫(yī)療服務(wù)免征增值稅,2季度出售自有車輛19.5萬,怎么填申報表表,具體填哪一欄???
你好,我們是醫(yī)院主營醫(yī)療服務(wù),是免增值稅的,那我申報增值稅季報的時候,他有個免稅銷售勞務(wù)和貨物。我們的醫(yī)療服務(wù)收入填到哪一欄請問老師?
醫(yī)療服務(wù)業(yè)免征增值稅,報稅的時候是零申報,還是把實際增值稅金額填寫到免稅里?
預(yù)繳所得稅時填了a201020一次性稅前扣除,匯算清繳a105080稅收折舊攤銷額填本年折舊攤銷額嗎,享受加速折舊政策的資產(chǎn)安稅收一般規(guī)定計算的折舊攤銷額填寫一次性稅前扣除的金額嗎,
首次退稅,已經(jīng)實地核查,核實通知書啥時候
老師應(yīng)交稅費個人所得稅借方余額有20,我要調(diào)整做什么分錄,讓其余額為0?
這道題甲公司的處理分錄不是這樣的嗎? 借:管理費用1 營業(yè)外支出300【(280+320)/2】 貸:預(yù)計負債301
老師,我們前三年沒投產(chǎn)所以是一套賬,現(xiàn)在想分開,那內(nèi)賬部分,是不是就分為購進,銷售和費用報銷這三個部分?是不是所有的購進我都價稅合計入原材料,所有的銷售都價稅合計入收入,然后費用報銷也是一樣?不再考慮進銷項稅?
老師:我們單位是國有控股的公益性企業(yè),原有股東工商注冊登記50人,現(xiàn)在因新公司法修訂要求股東姓名計入公司章程里,我們單位屬于自然人股東每人當(dāng)時大概交了3000元,并且有些人都已經(jīng)退休了,當(dāng)時入股的3000元也退了,我們現(xiàn)在就想把這個自然人股東都轉(zhuǎn)成公司債務(wù)需要做什么?
老師請問應(yīng)付職工薪酬-社會保險費借方余額500,我要調(diào)整怎么調(diào)整這個錢呢?讓他沒有余額
3月收到一張設(shè)備租賃發(fā)票,3月做賬 借:制造費用—租賃費 15929.2 應(yīng)交稅費—待抵扣進項稅 2070.8 貸:其他應(yīng)付款—XX租賃公司 18000 5月收到客戶紅沖的發(fā)票,分錄要怎么寫? 借:其他應(yīng)付款—XX租賃公司 18000 貸:制造費用—租賃費 15929.2 應(yīng)交稅費—待抵扣進項稅 2070.8元 是這樣嗎?
老師你好,公司從個人那買二手車掛車頭,沒計提呢,當(dāng)月就報廢了,買車價是57000、報廢車全款17480,賬務(wù)怎么處理
印花稅 是采購 銷售分別計稅嗎,還是說單獨計算銷售金額
小規(guī)模納稅人,醫(yī)療機構(gòu)的醫(yī)療服務(wù)免征增值稅,那么有免稅20萬和不免稅的20萬,小規(guī)模申報的時候還適用小規(guī)模30萬免稅項目嗎
不免稅就要交稅了
就是這里有免稅的不算進30萬里面,是免稅的是嗎?不需要繳稅
是的, 就是你說的這樣的
那填寫的時候,第10欄就超過30萬了,成了40萬,這樣不要緊嗎?可以填在其他免稅項目(12欄)嗎?
免稅的20填在第10,不免的填在第三行
可是除去適用醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療服務(wù)增值稅免稅的20萬,剩余的20萬適用小規(guī)模納稅人季度30萬也是免稅的,那這樣不就是第10欄有40萬了
你們?yōu)槭裁疵舛愂?0?不太明白