你好,這個是有滯納金,只是不罰款
我們的辦公場地,房主是一個公司,他們按自有房產(chǎn)在繳納房產(chǎn)稅,現(xiàn)在稅局要查房產(chǎn)稅,因為是朋友的房子,我們公司也沒有交過房租,現(xiàn)在怎么處理呢
就是我們公司的被工商雙隨機抽查了,剛才我自查了下發(fā)現(xiàn)年報的數(shù)據(jù)資產(chǎn)總額,還有納稅總額,還有負債也錯了,工商委托了第三方會計事務所,我們需要吧相關資料提交給第三方的會計事務所,他們查到后會出審計報告給工商部門,那之后會咋處理我們啊,
老師您好!我們是一家物流公司,去年一個個人掛了一臺牽引車在我們公司,結果沒多久就賣出去了,我們開出去的3%的稅率,開出去的價格只有2萬,現(xiàn)在稅局讓我們自查,現(xiàn)在找 不到購進發(fā)票,什么地方可以查詢呢。
老師好,我公司去年初有兩個掛證的人申訴我公司給他們申報個稅了,今年稅務說懷疑虛列成本了,讓我們自查,補交稅款,罰款滯納金,我們該如何操作?是只調(diào)增那兩個人的工資嗎?謝謝
老師你好,公司一般納稅人,前幾天s局進行了稽查,隨機自選,查到我們公司要求我們自查,昨天下到公司進行了賬務查驗,問題發(fā)現(xiàn)是讓我們把增值稅柴油發(fā)票進項稅額轉(zhuǎn)出 我們公司固定資產(chǎn)沒有柴油車的,進了柴油發(fā)票并進行了抵扣。這種情況下是得開租車發(fā)票對吧?如果這個租車,租金可以寫無償使用嗎?然后我們給他加油訂成本和費用了,租金最低限額的有多少? 現(xiàn)在我們的解決辦法?怎么能降低納稅所交稅額
老師,貿(mào)易公司,開增值稅發(fā)票,進項XX商品規(guī)格型號為DN200*1.6mpa,開出去銷項XX商品規(guī)格信號寫成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個商品規(guī)格型號的大小寫不一樣可以嗎?
每個月出納先墊錢充話費200元,月底出來發(fā)票是198元,這個出納報銷單是報198還是200呢?
處置資產(chǎn)時第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會影響退稅嗎
老師,假設6月15日報增值稅,進項勾選確認是6月15日申報前勾選確認就可以還是必須5月31日前勾選確認?
本月做了處置車輛的賬務處理后,資產(chǎn)負債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個期末余額我看了一下和處置車輛時繳納的銷項稅額一樣,不知道是不是對的?還是我的賬務處理有誤呢?
在中級會計實務課程,第十九章 租賃中,出租人的應收融資租賃款的第五項內(nèi)容,是加上擔保余額,但是,在會計分錄的時候,這一科目又叫做“應收融資租賃款—未擔保余額”?不是自相矛盾嗎?
機動車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號碼的嗎
老師,有電商相關的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費 5 萬元,當月收回該批委托加工的高檔化妝品準備用于出售。乙公司沒有同類消 費品銷售價格。 已知:高檔化妝品適用的消費稅稅率為 15%,關稅稅率為 25%。 要求:計算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時應代收代繳的增值稅和消費稅稅額。