是的,就是調(diào)增虛列的2個人的工資

老師,我們前兩年給客戶回扣的時(shí)候,為了抵稅,我們員工自己在外邊買了稅點(diǎn)低的發(fā)票給了公司,當(dāng)時(shí)票在網(wǎng)上也可以查到是真的,今年稅務(wù)稽查,我個人給公司的發(fā)票有一些是不合格的,就是那邊公司沒有了,相當(dāng)于這部分票沒交稅,我個人涉及的發(fā)票金額大概有140萬左右,公司讓我去面談,說是涉及罰款和滯納金的問題,罰款公司承擔(dān),滯納金需要自己承擔(dān),我想問一下老師,這種情況我個人會得到什么樣的處罰,滯納金是怎么計(jì)算的?大概我會被罰多少錢?。恐x謝老師
老師好,我公司去年初有兩個掛證的人申訴我公司給他們申報(bào)個稅了,今年稅務(wù)說懷疑虛列成本了,讓我們自查,補(bǔ)交稅款,罰款滯納金,我們該如何操作?是只調(diào)增那兩個人的工資嗎?謝謝
我們公司是私募,找了幾個有資質(zhì)的人出資做股東掛高管,有社保,后續(xù)只給管理費(fèi)提成,沒有基本工資,今年一次性給了他們100萬作為征用他們資質(zhì)的報(bào)酬,我本來想作為工資,分個幾年每月沖掉些,但是問了稅務(wù),說不管是預(yù)發(fā)幾年工資,都要在發(fā)放的下個月一次性申報(bào)掉,所以我想問問賬務(wù)上還有必要分幾年沖嗎?這幾個人還是股東,如果一直掛在其他應(yīng)收款跨年了不行吧?明年還要審計(jì)的
老師我們是去年9月成立的小規(guī)模公司,有幾個小的材料合同,有個大的機(jī)械合同,機(jī)械合同是我們租進(jìn)來直接就銷出去,上游公司帶人帶機(jī)械直接去我們下游公司的工地干活的,材料入庫單也有,機(jī)械完工證也有,現(xiàn)在稅務(wù)局說我們涉嫌虛開發(fā)票,讓我們配合調(diào)查,上游公司是去年把機(jī)械租賃發(fā)票開進(jìn)來的,我們是去年開了一部分,今年又開了一部分,今年開的這部分還沒有交稅,專管讓我們把稅都補(bǔ)上,這個補(bǔ)稅了的話對我們公司納稅等級有影響嗎,而且我們公司剛成立都是我們股東自己跑業(yè)務(wù),也沒有什么人員,我們股東還在別的公司交保險(xiǎn),這個會被判定是空殼公司虛開嗎?
老師您好,我們有個申報(bào)個稅的人把我公司給投訴了,情況是這樣的,當(dāng)時(shí)我們找的獵頭公司要的人掛監(jiān)理證,然后我們把錢2019年-2021年(3年)也轉(zhuǎn)給獵頭公司的法人的私人賬戶了,然后申報(bào)個稅的時(shí)候直接申報(bào)的掛證人,實(shí)際應(yīng)該給當(dāng)時(shí)的法人申報(bào)合適,但是當(dāng)時(shí)也做錯了買的,現(xiàn)在掛證人可能是當(dāng)時(shí)獵頭給他扣的錢多,然后把我們公司個稅投訴了,因?yàn)楹脦啄炅艘舱也坏将C頭公司了,現(xiàn)在稅務(wù)讓我們納稅調(diào)增,我們當(dāng)時(shí)付款125000元,分了2019年-2021年三年時(shí)間申報(bào)的個稅,老師我現(xiàn)在想問下,調(diào)增125000元的企業(yè)所得稅是怎么算的
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表填報(bào)
老師,8月份做了暫估入庫同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對方要發(fā)票開什么項(xiàng)目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計(jì)都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?


老師,調(diào)增后以前年度仍有虧損,是不是不用補(bǔ)交所得稅,是不是也沒有滯納金啊,罰款的比例是多少?。?
是的,調(diào)整以后還是虧損就不交的
老師,還需要寫自查報(bào)告嗎?還需要檢查其他問題嗎?
需要寫個報(bào)告交給稅局的
老師,是不需要列示其他問題吧?
不需要列示其他問題的,如果有其他問題也一并更正申報(bào)了
一般要求自查后,稅局還會來檢查嗎?
稅局認(rèn)為自查沒問題就就不會來查了