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老師好,我公司去年初有兩個(gè)掛證的人申訴我公司給他們申報(bào)個(gè)稅了,今年稅務(wù)說懷疑虛列成本了,讓我們自查,補(bǔ)交稅款,罰款滯納金,我們?cè)撊绾尾僮鳎渴侵徽{(diào)增那兩個(gè)人的工資嗎?謝謝

2023-02-04 11:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-04 11:26

是的,就是調(diào)增虛列的2個(gè)人的工資

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快賬用戶8404 追問 2023-02-04 11:29

老師,調(diào)增后以前年度仍有虧損,是不是不用補(bǔ)交所得稅,是不是也沒有滯納金啊,罰款的比例是多少啊?

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齊紅老師 解答 2023-02-04 11:35

是的,調(diào)整以后還是虧損就不交的

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快賬用戶8404 追問 2023-02-04 11:45

老師,還需要寫自查報(bào)告嗎?還需要檢查其他問題嗎?

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齊紅老師 解答 2023-02-04 11:49

需要寫個(gè)報(bào)告交給稅局的

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快賬用戶8404 追問 2023-02-04 11:52

老師,是不需要列示其他問題吧?

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齊紅老師 解答 2023-02-04 11:53

不需要列示其他問題的,如果有其他問題也一并更正申報(bào)了

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快賬用戶8404 追問 2023-02-04 11:57

一般要求自查后,稅局還會(huì)來檢查嗎?

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齊紅老師 解答 2023-02-04 14:10

稅局認(rèn)為自查沒問題就就不會(huì)來查了

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是的,就是調(diào)增虛列的2個(gè)人的工資
2023-02-04
你好!抵扣增值稅還是企業(yè)所得稅?
2021-01-24
你好這個(gè)情況需要納稅調(diào)增20和21年才對(duì)的,因?yàn)槟銈冇绊懙氖?0和21年的利潤
2025-04-15
首先明確企業(yè)所得稅的計(jì)算方法: 企業(yè)所得稅通常是應(yīng)納稅所得額乘以適用稅率。 應(yīng)納稅所得額 = 收入總額 - 不征稅收入 - 免稅收入 - 各項(xiàng)扣除 - 以前年度虧損。 對(duì)于本次納稅調(diào)增的情況: 因?yàn)榧{稅調(diào)增了 125000 元,假設(shè)沒有其他調(diào)整事項(xiàng)和不征稅收入、免稅收入、以前年度虧損等情況,且企業(yè)適用的企業(yè)所得稅稅率為 25%。 那么調(diào)增后應(yīng)納稅所得額增加了 125000 元。 增加的企業(yè)所得稅 = 125000×25%=31250 元。
2024-10-24
同學(xué),你好,多地申報(bào)個(gè)稅是可以的。哪個(gè)地方有扣除最好在哪個(gè)地方交社保。
2021-01-09
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