您好,同學, 借:其他貨幣資金 財務費用 貸:應收賬款

老師您好,我公司在基本戶銀行辦理了一個收款碼,客戶掃碼付款會扣除一定的手續(xù)費,到賬之后的金額是已經(jīng)扣除了手續(xù)費的金額,并且明細表也是直接顯示已經(jīng)扣除之后的金額,沒有顯示扣款多少,那我做賬是按照實際到賬金額計入主營收入還是按照客戶實際付款金額作為收入呢?
老師你好,我是新接手一家公司的賬。這個公司只交房產(chǎn)稅和土地使用稅。上個會計剛開始做賬就按銀行收到3萬元作為實收資本。然后每月稅款從這3萬元里扣。但是實際沒有進賬3萬元,只是法人看賬戶錢不夠了,往里轉(zhuǎn)幾百元錢。導致賬上金額與銀行金額對不上。這種情況怎么辦呢?
老師,請問公司有一筆收入,但是客戶在付款的時候通過掃描銀行支付二維碼轉(zhuǎn)過來產(chǎn)生了一筆手續(xù)費(手續(xù)費是直接從轉(zhuǎn)賬金額里面扣了)。比如客戶轉(zhuǎn)了10000,但是到公司賬上實際只會收到96,另外的4塊銀行自動扣除了。那么這個時候入賬的時候該怎么做分錄呢?又如何確定收入和增值稅呢?
公司是外貿(mào)企業(yè),對方匯了1192元扣除12元手續(xù)費后,公司銀行收到一筆1180的人民幣金額,分錄怎么做?然后公司把這筆1180美元結(jié)匯到人民幣賬戶,當天的美元匯率是6.9595,分錄又是怎樣的?
老師好,請問我們收到云信20萬,云信融資后到銀行賬戶19萬多,費用是銀行和平臺兩方扣除的,下面圖片是費用扣除明細和發(fā)票,您看銀行發(fā)票這樣開對不對,需不需要開手續(xù)費或者利息呢,另外這筆分錄怎么做呢
老師好,建筑勞務公司1季度給甲方開發(fā)票100萬甲方付款80萬暫估20萬成本借:工程施工:80萬工程施工-暫估20萬,貸應收80萬其他應付款--人工費20萬,期末結(jié)轉(zhuǎn)成本100萬貸成本100萬,2季度甲方回款20萬這是暫估余額是0 怎么體現(xiàn)紅沖20萬的暫估成本,謝謝老師
老師好,我們是一家一般納稅人的餐飲企業(yè),其中股東之一是企業(yè),約定按照營業(yè)收入5%進行分紅給該股東。我們餐飲企業(yè)實質(zhì)上是虧損的。這種情況會計分錄如何做?該股東分紅款需要我們公司代扣代繳分紅稅嗎?
個轉(zhuǎn)企,賬面上還有進項發(fā)票和固定資產(chǎn)怎么清理
老師咨詢一下,公司是做農(nóng)產(chǎn)品的,一個供應商老板聯(lián)系的,一直開普通發(fā)票進項票,付款老板不說每個月8萬左右,每個月的票都是擠擠巴巴的不用還不夠。用了一直掛賬應付賬款。那這樣下去不付款發(fā)票一直在用不好吧。老板意思財務自己解決就是用庫存現(xiàn)金。如果一直不付款發(fā)票用了不好吧
個人租車給公司,一年租金12000元,一次性代開發(fā)票12000元,需要繳納多少稅金
老師,這個工傷補助金是社保局發(fā)給員工還是公司給員工
廣告費專用發(fā)票在實際進項稅抵扣中,是不是按銷售收入如100萬??15%上限??6%的稅率
那銷項進項怎么去做分錄呢
外貿(mào)企業(yè)的應收賬款,中信保賠款70%,收到的賠款沖減應收,差額做營業(yè)外支出-壞賬,這部分差額做了壞賬是否可以全額稅前列支的
老師我們公司有筆房屋租金,告知是違約金(6600),我們記了營業(yè)外支出,現(xiàn)在讓他們寫說明銷賬,告知是因為合同到期他們超期住了20天,抵了房租,請問我今年要更正嗎?今年怎么做賬務更正?
老師:就是手續(xù)費雖然沒顯示,也要做分錄是不?
您好,同學,銀行回單可以看出來的啊
那可能周末,還沒顯示
顧客掃碼支付23109元;到賬顯示23051;但并沒顯示手續(xù)費58元???
這個通過銀行對賬單看到的
好的,謝謝老師
不客氣,請幫我五星好評,謝謝啦