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老師,您好!私營建筑企業(yè),沒有購進發(fā)票,暫估原材料分錄應該怎么做?

2023-09-22 15:07
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-22 15:08

借:原材料 貸:應付賬款-暫估-供應商

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快賬用戶6450 追問 2023-09-22 15:10

老師,供應商具體不寫哪個單位嗎?

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齊紅老師 解答 2023-09-22 15:11

就是要寫具體的單位,方便對應是沖哪家的?

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快賬用戶6450 追問 2023-09-22 15:14

老師,我把原材料的發(fā)票都入賬了,增值稅也只繳納8000元,為什么原材料結轉工程施工后,工程施工為貸方200百多萬呢?感謝老師!

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齊紅老師 解答 2023-09-22 15:23

你好,沒看你的賬,沒法知道怎么回事,這個只有自己查原因了哈

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借:原材料 貸:應付賬款-暫估-供應商
2023-09-22
你好,私企工程建筑企業(yè),沒有庫房,購進的原材料直接到了工地 借:工程施工,貸:銀行存款等科目 月末根據收入結轉成本 借:主營業(yè)務成本 ?,?貸:工程施工
2023-06-29
您好 次月進項發(fā)票到了 借:應付賬款~暫估 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款
2021-08-02
你這個材料耗用了,確認了相應收入,就可以結轉成本的
2020-12-13
你好,同學進項稅不暫估,你現在分錄就是對的
2020-11-15
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