借:原材料 貸:應付賬款-暫估-供應商
洗滌企業(yè),購買洗衣液票沒到,當時就做了暫估。分錄:1.借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估,2.結轉發(fā)成本。借:主營業(yè)務成本 貨:庫存商品 。后來我覺得冼滌行業(yè),洗衣液應該是原材料。又想用原材料調回沖掉再重做分錄,借:原材料 貸:應付賬款。結轉成本時,借:主營業(yè)務成本 貸:原材料。老師,給個建議該怎么做?
請問公司購買了原材料,但是沒有發(fā)票,因為需要做原材料進銷存明細表計算成本所以已經暫估入賬,那沒有發(fā)票的話需要怎么處理呢? 我原本做賬分錄是 借 原材料 貸 應付賬款—暫估應付款 實際錢已經付了,私賬付款的,那怎么做呢?
你好,建筑企業(yè)小規(guī)模納稅人,簽訂合同之后就計提材料費 借:工程施工-合同成本-材料費 貸:應付賬款-暫估材料款 收到購買材料的發(fā)票后 借:應付賬款-暫估材料款 這樣怎么做材料的進銷存處理?還有我做的分錄好嗎? 貸:銀行存款
老師好!工程企業(yè) 材料款暫估入賬時:借:原材料-暫估貸:應付賬款-暫估 對嗎? 當實際收到材料發(fā)票時,原材料是有明細的哈 這個賬應該怎么處理呢?進項稅需要考慮嗎?謝謝老師
老師,您好!私企工程建筑企業(yè),沒有庫房,購進的原材料直接到了工地,應該怎樣做購進憑證?月末怎樣結轉成本?
老師 出售自己使用過的固定資產 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
老師,請問稅務系統財務報表只需要3個月出一次嗎,做賬是每個月都出是嗎
老師,資產負債表的未分配利潤等于利潤表的哪個數據?
公益性公墓建設項目已經出審計報告,這個記什么會計科目?借:開發(fā)成本 貸:銀行存款 完工后轉開發(fā)產品?怎么算完工?正式的評估報告?還是……
建筑公司:我們是專業(yè)分包的公司 分包方干活給我們開發(fā)票 我們都是以代發(fā)工資形式結算 這樣可以嗎 不走公戶 每個項目都是
快賬軟件只能網址登錄嗎?
請問有銷售收入,但是還沒有成本票回來,月末暫估成本的時候分錄是怎樣的
甲方(債務人)、乙方(原債權人)、丙方(債權受讓人),我們是丙方分包了乙方的勞務,乙方給甲方開1000萬工程款發(fā)票,甲方付乙方本應付1000萬,但現在只有700萬款跟價值300萬房子,而我們分包了乙方的勞務,又將這價值300萬的房子給我們了,我們三方需要簽債權債務清償協議,我們也開300萬發(fā)票給了乙方,后邊這300萬不再走賬了,這樣對我們也就是丙方有稅務風險嗎?
1、老師:下面這道題,轉讓不動產為何是9%的稅率,不是13%嗎? 2、另外為何不減當時購進時成本和契稅? 3、老師可以幫忙總結一下轉讓不動產以及建筑什么情況下13%、9%,什么情況下用5%稅率和3%稅率。 什么情況下建筑和房地產用差額?
括號1里的內容是啥意思
老師,供應商具體不寫哪個單位嗎?
就是要寫具體的單位,方便對應是沖哪家的?
老師,我把原材料的發(fā)票都入賬了,增值稅也只繳納8000元,為什么原材料結轉工程施工后,工程施工為貸方200百多萬呢?感謝老師!
你好,沒看你的賬,沒法知道怎么回事,這個只有自己查原因了哈