您好,1.不可以,加計(jì)抵減政策執(zhí)行到期后,納稅人不再計(jì)提加計(jì)抵減額,結(jié)余的加計(jì)抵減額停止抵減; 2.進(jìn)項(xiàng)里面有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的,那您的加計(jì)扣除需要調(diào)減不能加計(jì)扣除
請(qǐng)問老師一般項(xiàng)目加計(jì)抵減期初余額,我理解就是去年進(jìn)項(xiàng)10%或15%沒有使用完畢的,而即征即退的加計(jì)抵減是什么意思?
老師,你好,2018年11月成立的企業(yè),用于判斷是否符合加計(jì)抵減政策條件的銷售額占比計(jì)算期可以算2021年全年嗎?如果21年全年四項(xiàng)服務(wù)收入占比 超過全年收入50%,是不是就滿足加計(jì)抵減政策呢‘’
老師,增值稅加計(jì)抵減政策,請(qǐng)問企業(yè)2020年認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅3萬,但是20年沒有收入,所以20年不符合加計(jì)抵減政策,21年和22年符合加計(jì)抵減政策,且今年把21年和22年的聲明都申請(qǐng)通過了,請(qǐng)問,我在做加計(jì)抵減的時(shí)候,20年的那3萬進(jìn)項(xiàng)稅額能加計(jì)抵減嗎
老師,21年9月份我公司升一般納稅人,當(dāng)年沒有填報(bào)享受加計(jì)抵減10%的政策。 22年2月份稅局通知讓把2月份的報(bào)表加計(jì)抵減增加上21年的加計(jì)抵減金額。 21年的加計(jì)遞減增加以后從22年3月開始,每個(gè)月加計(jì)抵減的臺(tái)賬都是負(fù)數(shù)。申報(bào)增值稅的時(shí)候都會(huì)出現(xiàn)比對(duì)異常,需要去找專管員審批。這種情況,我需要怎么處理一下嗎?
老師,我2021年現(xiàn)代服務(wù)適用加計(jì)抵減政策,當(dāng)時(shí)2021年末進(jìn)項(xiàng)稅有留抵,加計(jì)部分有余額!等2022,2023年不符合政策了,不適用現(xiàn)代服務(wù)加計(jì)10%抵減了,我這個(gè)月報(bào)稅有增值稅要交,但電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)表表4帶出來可以用2021年的加計(jì)部分,是否可以用
委托代收在稅務(wù)上要滿足什么條件
老師 我們公司是做全屋定制的,家具都是我們自己生產(chǎn),其中外購(gòu)的木門,除了庫(kù)存商品還可以記入哪個(gè)科目
公司是一家運(yùn)輸公司,名下有幾輛車來運(yùn)輸貨物賺取運(yùn)費(fèi),在平臺(tái)上接單平臺(tái)每單收取的費(fèi)用如何處理?
公司買了個(gè)二手的生產(chǎn)設(shè)備,但目前公司這幾個(gè)月沒有生產(chǎn)這個(gè)產(chǎn)品,請(qǐng)問老師這個(gè)設(shè)備的折舊該怎么處理?分?jǐn)傇谄渌a(chǎn)品上也不合適
老師好,制造企業(yè)出口貨物但是進(jìn)項(xiàng)只夠內(nèi)銷用,可以以不申請(qǐng)退稅嗎?公司本身房租水電就沒有發(fā)票,稅務(wù)稽查也不過關(guān),不退稅沒問題吧?
您好老師,我們公司新成立的公司今天銀行開了公司賬戶,扣45元手續(xù)費(fèi)這個(gè)費(fèi)用進(jìn)入管理費(fèi)用還是財(cái)務(wù)費(fèi)用
你好,小規(guī)模納稅人要變更增值稅,它有無票收入646303.70 開的專票有3%的5755.88 稅金 172.68 還有普通發(fā)票 23572.27 增值稅表怎么填寫
請(qǐng)問25年付匯算清繳24年的所得稅怎么做賬務(wù)處理呢?
老師:請(qǐng)問,工商變更,股東會(huì)決議上,變更股東了,原股東和新股東都要簽字是嗎?變更監(jiān)事了,新的監(jiān)事要在股東會(huì)決議上簽字嗎?
公司付給外包公司第三方員工的服務(wù)費(fèi),可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?