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老師好,制造企業(yè)出口貨物但是進(jìn)項只夠內(nèi)銷用,可以以不申請退稅嗎?公司本身房租水電就沒有發(fā)票,稅務(wù)稽查也不過關(guān),不退稅沒問題吧?

2025-07-31 20:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-31 20:28

可以 但是免稅對應(yīng)的進(jìn)項需要轉(zhuǎn)出

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快賬用戶7975 追問 2025-07-31 20:51

意思是這筆外出貨物對應(yīng)的進(jìn)項稅額要轉(zhuǎn)出不能用于內(nèi)銷抵扣進(jìn)項是嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-31 20:52

對的 是這個意思的

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快賬用戶7975 追問 2025-07-31 20:53

出口退稅首筆要現(xiàn)場稽查?企業(yè)很多成本支出都沒發(fā)票,退稅稽查也過不了吧

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齊紅老師 解答 2025-07-31 20:54

是的 稽查沒關(guān)系 沒發(fā)票你做賬可以 匯算調(diào)增

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快賬用戶7975 追問 2025-07-31 21:10

如果不退稅進(jìn)項不能抵扣的話不劃算了,去年有一筆出口沒退稅,進(jìn)項也沒轉(zhuǎn)出,之前聽外匯課的時候好像聽說制造企業(yè)如果進(jìn)項只夠抵扣內(nèi)銷,沒有進(jìn)項發(fā)票可以退稅的情況可以不退

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齊紅老師 解答 2025-07-31 21:20

制造業(yè)有留底可以退稅 沒有不退稅 不申請退稅按照免稅對應(yīng)的進(jìn)項不能抵扣了

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可以 但是免稅對應(yīng)的進(jìn)項需要轉(zhuǎn)出
2025-07-31
如果 3 月份收到進(jìn)項發(fā)票,通常是可以申請出口退稅的 申請出口退稅的一般條件包括: 企業(yè)是增值稅一般納稅人且已辦理退免稅備案。 出口貨物是增值稅和消費稅的應(yīng)稅產(chǎn)品,且屬于可退稅類別,而非免稅或征稅產(chǎn)品。 貨物已經(jīng)報關(guān)離境并結(jié)關(guān),存在相關(guān)的報關(guān)單電子信息。 財務(wù)上已記錄為銷售。 已完成收匯操作。 擁有齊全的出口單證。 對于貴公司的情況: 已進(jìn)行了增值稅申報,說明在財務(wù)處理上有相應(yīng)的操作,滿足了賬務(wù)上做出銷售處理的條件。 雖然銷售發(fā)票未開,但只要在規(guī)定時間內(nèi)開具即可。 關(guān)鍵在于進(jìn)項發(fā)票,3 月份收到進(jìn)項發(fā)票,如果符合其他出口退稅條件,一般是可以申請出口退稅的。 另外,作為首次申報出口退稅的企業(yè),流程如下: 退免稅備案:在電子稅局里進(jìn)行出口退免稅備案申請,提交稅務(wù)機(jī)關(guān)審核。 退稅勾選:在發(fā)票綜合服務(wù)平臺上,將購進(jìn)出口貨物的增值稅專用發(fā)票做退稅的勾選。 收集信息:包括報關(guān)單等相關(guān)信息。 系統(tǒng)申報:在電子稅務(wù)局進(jìn)行外貿(mào)企業(yè)免退稅的申報,提交稅務(wù)機(jī)關(guān)審核。 上門核查:等稅局通知,首次上門核查,核查通過后即可收到退稅款。
2025-02-17
您好 生產(chǎn)型出口企業(yè) 出口退稅跟內(nèi)銷的進(jìn)項是一起使用的 不區(qū)分的
2023-12-22
你好,勞務(wù)派遣公司可以差額交稅的。
2024-01-30
1,代理進(jìn)出口,代理公司沒有實質(zhì)銷售行為。 需要申報,這里按代理服務(wù)申報處理 按代理服務(wù)確認(rèn)收入。其他代理資金屬于往來款項。 2,不開票,但還是屬于你的收入,按未開票銷售收入處理。
2022-07-01
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