貸方就是銀行存款/應(yīng)付賬款

老師你好,我想問一下,單位購買的資產(chǎn)已經(jīng)取得對方開的專票,但是是預(yù)付款項(xiàng),還未收到貨,已經(jīng)做了主營業(yè)務(wù)成本,如何調(diào)賬呢
請問各位老師,我們一般納稅人運(yùn)輸單位,收到對方增值稅租賃發(fā)票未付款,會計(jì)分錄如何做?是不是借主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅;貸應(yīng)付賬款?
老師好,請問我們單位是一般納稅人,我們是購買方,之前訂貨有銷售折讓,折讓金額對方要求我們開求開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,請問如何開?流程是什么?收到折讓金額如何做賬?謝謝
老師,您好,一般納稅人,銷售貨物,有出庫單和本單位開出的發(fā)票,未收到貨款, 摘要是銷售貨物,借應(yīng)收賬款,貸是主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅,這樣對嗎?
老師,您好,一般納稅人主營業(yè)務(wù)是銷售貨物,有一項(xiàng)業(yè)務(wù)是支付倉儲費(fèi),讓對方開了專用發(fā)票,請問貸方如何做賬呢?
全額折扣,賬務(wù)處理怎么記?
您好,老師,請問怎么處理
老師,你好,我想問一下,2月份我做的賬是借:管理費(fèi)用100,借:應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額10,貸應(yīng)付賬款110,我在2月份也勾選了進(jìn)項(xiàng),9月份時對方公司發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,開具了紅字發(fā)票,然后又給我們開具了90的一張發(fā)票,我如何做賬
老師,水電費(fèi)需要計(jì)提嗎?
老師,這個乙方需要繳納印花稅嗎?需要繳納多少?
請問社保的滯納金是什么計(jì)算的?比如一個月要繳納25450.62元的社保,請問如何計(jì)算呢?
老師,一般納稅人采購入庫單有單價數(shù)量規(guī)格總額。銷售單單價數(shù)量規(guī)格總額?成本明細(xì)表是什么樣的
老師,請教一下,這個以前年度做的現(xiàn)金實(shí)收資本,這個是當(dāng)時是序列的,這個現(xiàn)在怎么把這個沖掉
我想問一下這個積分的情況我現(xiàn)在具體了解到的情況是這樣的消費(fèi)者掃碼支付會有20%的積分相應(yīng)的公司也會有20%的積分這個積分會在這個平臺里那么公司只會收到第三方平臺提現(xiàn)80%的錢這個積分沒有確定的時間和相對應(yīng)的兌換機(jī)制只是說7到10天會發(fā)放抵用券然后抵用券的金額是不超過總積分值的5倍發(fā)放抵用券是獎勵不會扣除相應(yīng)的積分積分就會一直累計(jì)在這個平臺上該怎么記賬哇
老師 問一下 現(xiàn)在個體工商戶可以開建材裝飾材料發(fā)票嗎,經(jīng)營范圍里有這項(xiàng),但是他們沒取得進(jìn)項(xiàng)成本票,能往出開嗎


不好意思,問錯了,是借方如何做賬
那個計(jì)入銷售費(fèi)用-倉儲費(fèi)
對方公司開了專票,借方不做進(jìn)項(xiàng)稅填寫嗎
要抵扣就體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅