不含稅金額確認為預付賬款,沖減主營業(yè)務成本,借:預付賬款 借:主營業(yè)務成本 負數(shù)
老師你好,我想問一下,單位購買的資產(chǎn)已經(jīng)取得對方開的專票,但是是預付款項,還未收到貨,已經(jīng)做了主營業(yè)務成本,如何調(diào)賬呢
老師您好,我想問一下,我們公司有一筆2019年的成本已經(jīng)入賬,借:主營業(yè)務成本 貸:庫存現(xiàn)金但是對方公司2020.6月也沒有開發(fā)票也沒有收錢,已經(jīng)跨年了怎么處理呢
1、預收賬款超過三年甚至三年以上,對方單位已無法聯(lián)系到,未發(fā)貨未開票給對方,應該如何處理賬務呢?做不開票銷售收申報相關的稅費,還是做營業(yè)外收入呢?需要什么手續(xù)呢,只做股東會決議可嗎? 2、預付賬款超過三年甚至三年以上,對方單位已無法聯(lián)系,未開票給我們,有些發(fā)一部分的貨給我們,有些未發(fā)貨給我們,本單位應該如何把賬務處理好呢? 3、應收賬款超過三年甚至三年以上,對方單位已無法聯(lián)系統(tǒng),我公司已發(fā)貨已開票給對方,本公司應該如何把賬務處理好呢? 4、有限責任公司:資本公積轉(zhuǎn)增為實收資本,自然人股東需要繳納個人所得稅嗎
老師,您好,請問一下我們?nèi)ツ旮敦浛?,當時做賬做的預付賬款,對方去年就已經(jīng)開了發(fā)票,但我們現(xiàn)在才收到發(fā)票,去年沒入賬,這個發(fā)票現(xiàn)在可以直接做成本費用嗎?還是要調(diào)整以前年度損益
老師好。請問去年12月付了有個款是1000元,但是發(fā)票遲遲未到,當時是按照有發(fā)票做的帳。處理的是,借: 主營業(yè)務成本1000貸:銀行 可以對方給我開了1月份的發(fā)票。而且是一張專票。請問我如何做呢。如何調(diào)整呢
老師請問一下公司給員工報個稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個員工社保1.2月份申報了 工資薪金漏報了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補申報
外貿(mào)賬務怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做???假如 借管理費用社保 10元,貸應付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應該要應交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務報表年報,利潤表和資產(chǎn)負債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
這是一家簡易征收的一般納稅人
那就是全額沖減主營業(yè)務成本了
還有就是單位因為收到發(fā)票了,所以計入成本;那么是不是在收到資產(chǎn)之后達到固定資產(chǎn)入賬標準的計入固定資產(chǎn),未達到標準的計入成本呢。
是的,如果是資產(chǎn),就計入固定資產(chǎn),成本就是計入成本