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老師您好,我想問一下,我們公司有一筆2019年的成本已經(jīng)入賬,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存現(xiàn)金但是對(duì)方公司2020.6月也沒有開發(fā)票也沒有收錢,已經(jīng)跨年了怎么處理呢

2020-06-20 09:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-06-20 09:51

如果你們已收到貨了,并且銷售了。 做上面的分錄,沒有影響的 如果沒有取得發(fā)票,匯算清繳時(shí)調(diào)增就可以了

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2020-06-20
你好? 要調(diào)整的是2018年的匯算清繳 需要去稅務(wù)局更正申報(bào)?
2021-07-20
你好 增值稅申報(bào)了嗎
2024-02-22
你好,轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
2020-09-04
你好 匯算清繳調(diào)增就可以 賬上還是那樣做
2020-12-10
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