根據(jù)您提供的信息,銷售報價不含稅金額為14500元,含稅價為15660元,開票加八個點的稅。 首先,我們需要將不含稅金額轉(zhuǎn)換為含稅金額。根據(jù)公式:含稅金額 = 不含稅金額 %2B 不含稅金額 × 稅率,我們可以計算出含稅金額: 14500 %2B 14500 times 0.13 = 1638514500%2B14500×0.13=16385元 這個結(jié)果與您提供的含稅價16385元相符。 然而,根據(jù)您提供的信息,銷售方給出的含稅價為15660元,這可能是因為他們在計算含稅價時采用了不同的稅率或計算方式。在這種情況下,我們可以反推稅率: 15660 - 14500 = 116015660?14500=1160元 1160 / 14500 times 100% = 8%1160/14500×100%=8 因此,銷售方所說的“開票加八個點的稅”是指他們在計算含稅價時,將稅率定為8%。在這種情況下,您的計算是正確的,含稅價應該是16385元。您可能需要對銷售方的報價進行進一步的確認,以明確他們所采用的稅率和計算方式。
老師您好,我們是生產(chǎn)加工企業(yè)的一般納稅人,銷售產(chǎn)品給客戶,關(guān)于開票加稅點的事情,我們開出去是13個點的發(fā)票,如果給客戶的價格是不含稅的價格,那么對方讓開發(fā)票的話我是不是要讓他們加稅點的啊,至于加幾個點才能保證公司不虧?
我們公司是一般納稅人,從事代銷服務,我們幫供應商賣的產(chǎn)品含稅比如13個點,我們開服務費發(fā)票按6個點開,這個服務費需要按含稅價計算還是不含稅價計算?比如100元的產(chǎn)品,代銷按120售賣,都是含稅13%,手續(xù)費20元也是含稅價,如果換算成不含稅價大概17.7,銷項2.3,但我們按代銷服務費計算應該按6%計算銷項1.06,這樣對不上賬
您好,我們是一般納稅人,對方也是一般納稅人,他給我們開專票,合同上是不含稅金額,他們意思是票面開成這個合同數(shù)字,我們額外還要付7%的稅點,這是為什么
你好,我在微信上和一家公司交易,我需要找他開發(fā)票嗎?那個公司說交易金額4000,如果開發(fā)票的話,“4000這個金額不含稅,含稅需要再加13個稅點”是什么意思?
你好老師,我不太懂,公司一般納稅人13%的稅率。銷售報價不含稅金額14500,含稅價為15660?他們說開票加八個點的稅?我不是很明白他們的意思?按我的意思含稅價不應該是16385嘛?
全資子公司的虧損利潤怎么合并到母公司,他們沒有任何往來,包括資本投資都沒有
請農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)老師回復,謝謝, 老師,農(nóng)產(chǎn)品(部分自產(chǎn)自銷的一般納稅人)應稅項目和非應稅項目分別是指什么?
老師,4 S店收到浙商銀行應解匯款并扣款如何做帳
老師您好!請教一個問題 我成立了一個子公司A公司,由B公司和我共同控股,B公司為我們的集團總部,所有的營收都直接入帳B公司,這樣的話我們分紅嗎? 我還有個朋友成立了C公司,同樣也有我朋友和B公司共同控股,B公司同樣為集團總部。營收也都直接轉(zhuǎn)進總公司。 我們的業(yè)務鏈是由我A公司開發(fā)客戶成交后給到B公司,B公司繼續(xù)維護續(xù)費,但是A公司和C公司唯一的關(guān)聯(lián)只有B總公司,這樣我能享受C公司客戶續(xù)費的分紅嗎?因為客戶都是我司成交后交接過去的。
用朋友的身份信息直播,提現(xiàn)后錢到朋友那里,他再轉(zhuǎn)給我。所以個人所得稅由他來申報還是我來申報
公司搬遷,重新購買一批辦公桌椅、柜子??們r8萬,但是單張桌子、單個柜子不高于1000元,應該記哪個科目
億企財稅和金蝶用友一個都是記賬軟件嗎?
現(xiàn)在俄羅斯和中國之間的交易直接就是可以人民幣交易了嗎
將自產(chǎn)產(chǎn)品賺送,無同類銷售價格,成本為13000元,成本利潤率為10%,為何算銷項稅是13000*(1+10%)*13%,成本+利潤是含稅價,怎么直接乘以13%算稅額呀?稅額應該是不含稅價(成本價)直接?稅率呀?
之前財務都是找代賬公司,記得代賬公司每月要申報,這次自己學習財務老師讓我學稅務實操,所以除了學習個稅實操外,還要學習什么,需要每月申報的都有哪些內(nèi)容
因為沒接觸過這個行業(yè),我所知道的是我們的稅率是13,我之前有問過,她們說的是一直都是加八個點,別人也都是按八個稅點加。所以不是很懂他們,就問問老師,這有啥不知道的計算方式或是什么的不
加八個點和13%的是一個算法
是因為有政策說小型微利企業(yè)所得稅25 %減按20%繳納這個政策,所以減掉了5%的稅點嘛??
我只是不懂他為啥按8%,肯定有啥說法的吧?不然不虧了嘛
這個應該是他們的綜合稅率 小微企業(yè)所得稅稅率是5%
算上這個優(yōu)惠的話,這個開票稅點應該怎么算?是多少合適?
你是說綜合稅負率嗎
嗯,是吧。就給他們按正常開票13%然后這個所得稅有優(yōu)惠,給給他們算上這個優(yōu)惠后,我報價多少
可以這樣去算嘛?
對的 可以這樣算的哦
那能麻煩老師給我寫下計算方法嗎?沒算過。
就是成本加上期望利潤率加上稅負