要發(fā)票就開發(fā)票的,你當時約定的是不含稅的金額,這個就是不開發(fā)票的金額,如果開發(fā)票的話,額外支付一部分稅款。也就是對方繳納的稅款,你們單位給他承擔了。
老師,請問下,含稅金額185萬,13個點的,這是購進開的發(fā)票含稅金額,公司的稅點是9個點,那如果賣出,按13個點,金額是多少呀,需要加減進項稅和銷項稅嗎
你好,公司幫另外一家公司承擔了電費,供電局給我們開了13%專票,我們向這家公司收取電費時我們開不了電費發(fā)票,協(xié)商開產(chǎn)品發(fā)票,那開多少金額的,說加8個稅點,這是什么意思,我們劃算嗎
老師,想咨詢個問題,簡易計稅3%勞務的賬務,我們建筑公司開200多萬的發(fā)票,我要給他開點,我怎么去算我要開多少?我想在開票金額的基礎上?10個點去開票,這個開票金額應該是含稅金額還是不含稅金額?
(最近看直播課,有個一般納稅人開發(fā)票加稅點多少才不會虧得問題,)這個是什么意思呀?看不懂。不就是13的稅率么。說要加10%的稅點。如果賣100不含稅的產(chǎn)品,我發(fā)票金額開的是123(113+10)?
你好,我在微信上和一家公司交易,我需要找他開發(fā)票嗎?那個公司說交易金額4000,如果開發(fā)票的話,“4000這個金額不含稅,含稅需要再加13個稅點”是什么意思?
(1)2023年12月11日,長城公司向光明公司銷售一批不含稅價格為2000萬元的產(chǎn)品,產(chǎn)品成本為1500萬元。合同約定光明公司收到后3個月內(nèi)若發(fā)生質(zhì)量問題可退貨。截至2023年12月31日,上述產(chǎn)品未發(fā)生退回。根據(jù)經(jīng)驗,該產(chǎn)品的退貨率為10%。寫出相關(guān)會計分錄及遞延所得稅
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含稅價為200萬元的產(chǎn)品,成本150萬元,合同約定乙公司收到產(chǎn)品后3個月內(nèi)若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題可退貨。根據(jù)以往經(jīng)驗,退健率為12%。截至2021 年 12月31日,未發(fā)生退貨,甲公司根據(jù)最新情況重新預計產(chǎn)10% 寫出會計分錄及確認遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債相關(guān)分錄
什么是善意占有?給我舉個例子。
您好,老師,外貿(mào)出口企業(yè)首次核查資料中:涉及出口退(免)稅申報的相關(guān)進項稅額是否已經(jīng)轉(zhuǎn)出,上面這句話是什么意思?退稅時這句話主要是核查什么?我這邊需要怎樣應對?
老師,公司租的車,月租費每個月600元,租的個人的車沒有發(fā)票,能入賬嗎,企稅讓稅前扣除嗎?
事業(yè)單位的停車場,停車費智能軟件扣除相應比例的手續(xù)費后將收取到的停車費轉(zhuǎn)給事業(yè)單位,那么事業(yè)單位將這個停車費上繳國庫時,如何上繳,避免存在坐支現(xiàn)象。例如收入10000元停車費,手續(xù)100元,那么記賬時,是把10000元作為全額收入(包括手續(xù)費金額在內(nèi))記為收入,還是記停車費收入為9900元,然后直接上繳9900。
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,稅務系統(tǒng)自檢,顯示原購貨發(fā)票不存在,這個是怎么回事
面試問題:明天最后一輪面試了,人事總監(jiān)面的,財務主管崗位,這個人事總監(jiān)一般會問哪些問題?針對的問題我應該怎么回答好。有過經(jīng)驗的老師,可否分享一下
老師你好,我A公司銷售空調(diào)并同時安裝稅率13%,現(xiàn)在想設立一個子公司或個體戶負責安裝的話稅率是9%嗎開票內(nèi)容是按建筑安裝么?還是勞務*安裝?然后甲公司只負責銷售稅率13%,這樣拆分業(yè)務是合理的還是不合理?銷售及安裝價格是真實的,合同也拆分簽,這樣算不算合理避稅? 還有跨省銷售空調(diào)并安裝是否要開外管證?
老師臨時工工資是按勞務報酬申報嗎?