對的,是的,是這個意思的。
老師 您好 請問我從別的系統(tǒng)里挪出來的賬,我來做,然后主營業(yè)務(wù)收入那塊不都是零嗎?到利潤表里頭,本期發(fā)生額和本年累計就一樣了。但其實賬是我7月份拿過來的,應(yīng)該是人家本年累計已經(jīng)有1-6月份的了,但主營業(yè)務(wù)收入又都轉(zhuǎn)到本年利潤里結(jié)余是平的,這個問題我該怎么處理?
(高二學(xué)生,會計)老師,我今天看了一道題。就是9月30日科目余額匯總表中,利潤分配科目的年初余額為0,但是期末余額為2890(借方,為虧損)我就想了一下,覺得不對勁。就是年初余額為0的話(也就是前年度沒有虧損和留存),剛好這也沒到年末(9月30日),本年利潤也沒結(jié)轉(zhuǎn)。利潤分配沒有年初余額,那期末余額怎么來個虧損呢?是不是有什么其他的用途?
2017年9月李文華大學(xué)畢業(yè)分配到大宇公司會計部從事會計工作,會計部主任準備安排她負責(zé)會計報表的編制,于是在9月底編制月報時讓李文華也編制一份資產(chǎn)負債表、利潤表和所有者權(quán)益變動表。第一遍小李編制的資產(chǎn)負債表不平,第二遍平衡了,但是與經(jīng)理編制的資產(chǎn)負債表總額相差十多萬元,利潤表的凈利潤與經(jīng)理編制的利潤表差幾萬元。經(jīng)理問她怎么編制的,她說資產(chǎn)負債表項目是根據(jù)總分類賬戶的余額填制的,利潤表項目是根據(jù)損益科目發(fā)生額直接填列的。你認為李文華可能在什么地方出了差錯?并根據(jù)以下公司期末賬戶余額和本期發(fā)生額正確編制公司的資產(chǎn)負債表、利潤表和所有者權(quán)益變動表 老師您好 利潤表求出來凈利潤是516290 資產(chǎn)負債表老編不平 麻煩請教一下。我錯哪兒了?謝謝
老師你好,請問2個問題。 1.小規(guī)模報2021年第三季度增值稅,收入是取總賬中營業(yè)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入貸方發(fā)生額季度合計嗎?就是增值稅申報表的銷售額要跟這三個勾稽上一致嗎? 2.小規(guī)模報2021年第三季度的財務(wù)報表, 其中1:資產(chǎn)負債表,期末余額那一欄,是取賬套中資產(chǎn)負債表9月的期末余額那一欄數(shù)嗎? 其中2:利潤表中本月數(shù)那一欄,是取賬套中利潤表 7月+8月+9月的本月數(shù)合計金額嗎? 以上需要確認一下,我的理解是否正確。
老師您好!今年7月份我接手了一家公司的賬,1-6月份該企業(yè)沒有交企業(yè)所得稅,我將該企業(yè)6月末的期末數(shù)錄入我新建賬套的期初數(shù),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我的報表利潤總額和凈利潤出現(xiàn)了個差額,這個差額剛好是上期6月份報表的凈利潤,請問老師我的報表怎么會出現(xiàn)這種現(xiàn)象呢?
你好,紅沖的發(fā)票還需要記憑證嗎
如果客戶抵房給我們做貨款,協(xié)議價100萬,辦理房產(chǎn)價格只有95萬,那5萬做什么科目
補交2024年的印花稅,2024增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出補交稅費怎么做賬
首單換匯成本7.1066左右可以嗎
在實務(wù)中,企業(yè)銷售貨物采取先發(fā)貨后付款開票方式結(jié)算的,一般是在什么時點確認收入(企業(yè)所得稅)
老師!2023年底應(yīng)付職工薪酬是363313.53,2024年底應(yīng)付職工薪酬是809017.33,做2024年匯算清繳應(yīng)付職工薪酬需要納稅調(diào)增不?
企業(yè)能不做銀行流水的賬嗎?如果不做銀行流水就一直是應(yīng)收賬款吧?
老師 ,您好。我們賬務(wù)上有暫估,沖暫估兩筆分錄,沖暫估應(yīng)該對應(yīng)暫估數(shù)據(jù),但實際上少了2000多,這個在第二年怎么調(diào)整分錄呢
你好,老師。想問一下下邊這兩個停車費發(fā)票開的都對嗎,都是我們的銷售來報銷的停車費
老師,公司銷售已離職3個月了,但是有一筆提成漏發(fā)了3590元,現(xiàn)在補發(fā),要以什么形式補發(fā)?