你好,你有隱瞞收入的這種有風(fēng)險的。
問題一商貿(mào)超市,一個季度一盤點,盤虧了的話,做借待處理財產(chǎn)損益,應(yīng)交稅費進(jìn)項轉(zhuǎn)出,貸庫存商品,這個進(jìn)項轉(zhuǎn)出當(dāng)月就審報嗎?不用等到管理層簽字嗎? 問題二,我們每個月會有暫估收入,開票的月會沖減暫估,這個月銷項稅額沖回暫估的時候發(fā)現(xiàn)賬上數(shù)據(jù)稅額比按暫估收入陳以稅率高,因為有沖回暫估的憑證沒有沖回稅額,我下月調(diào)整,會計科目怎么做,具體的?沖回的時候收入也是含稅收入了,像這樣的我報稅是不是按正確的來?。堪凑_的未開票收入填未開票收入,按它陳稅率算稅的? 問題三,本月他們做賬我發(fā)現(xiàn)有作廢發(fā)票也入賬了,借,應(yīng)收賬款,貸銷項稅,主營業(yè)務(wù)收入,但是已經(jīng)結(jié)賬,不準(zhǔn)反結(jié)賬,下個月怎么調(diào)整科目
老師好,我們是一家物業(yè)公司,收取業(yè)主的水電費,是代收代繳,沒有做到主營業(yè)務(wù)收入,掛的其他應(yīng)付款-水電費,因為水電費,每月都要給水廠電力部門支付,實際水電費總體來說,我們是不賺錢,甚至是虧損的。但有的業(yè)主或商鋪租戶,要求開具水電費電子發(fā)票。依據(jù)發(fā)票,又要做進(jìn)收入,又要繳納增值稅,這個問題怎么處理,或怎么做賬?麻煩老師了。
老師,藥店的收入都是老板個人的微信二維碼收款 這個店鋪開的收入發(fā)票很少 這個店鋪又有進(jìn)項發(fā)票 計算利潤的時候,可以用開票收入—進(jìn)項=虧損 可以用這個虧損來申報納稅嗎? 但其實他并不虧損
老師:我們公司控股了其他超市門店,這些門店就叫直營店,然后這些直營門店的收入進(jìn)這個控股公司,控股公司在把這些收入轉(zhuǎn)回各個門店,然后控股公司申報收入,各門店就把貨款支付給供應(yīng)商,然后供應(yīng)商開票給個門店。這樣我們門店需要繳這個增值稅嗎?,我們到時候合并報表是不是門店轉(zhuǎn)出的貨款,供應(yīng)商開的發(fā)票也可以算在我們控股公司,能不能算,我就問這個問題,就是供應(yīng)商開給門店的發(fā)票我們控股公司可以做成本嗎?
問老師幾個問題:1、公司的補(bǔ)貼收入我慢慢都確認(rèn)營業(yè)外收入了,那么在填寫所得稅季報的時候要不要填第5行不征稅收入里,如果填了,那么公司的實際利潤額將會有所變化,跟賬面上會有一個補(bǔ)貼收入的差額,這個問題怎么處理?2.確認(rèn)補(bǔ)貼收入后,會影響公司的利潤總額,公司的利潤總額會由虧損轉(zhuǎn)變?yōu)橛⑶也簧伲敲次铱梢詮浹a(bǔ)以前年度虧損,會計怎么處理賬務(wù),要不要計提所得稅?申報所得稅季報上第9行要不要填彌補(bǔ)以前年度虧損?3.這個月的進(jìn)項稅額比銷項稅額高幾萬塊,我可以把無票收入確認(rèn)進(jìn)去,那么,在勾選進(jìn)項發(fā)票的時候怎么勾,勾的進(jìn)項稅額比銷項稅額大,對嗎?然后,在申報增值稅時,用填寫式,把無票收入填進(jìn)去,這樣就可以了吧?
老師,如果說是上游送給我們的試劑耗材,沒有給我們開發(fā)票,我們可以按正價商品售出嗎?
老師,小規(guī)模納稅人開立專票。經(jīng)辦人收款人復(fù)核人都不填,可以嗎?
老師,我們是做醫(yī)院試劑耗材的,如果說我們進(jìn)來的是100型試劑,賣出去是300型試劑,這樣可以嗎
個人股東轉(zhuǎn)讓給公司需要交稅嗎?需要交哪些稅?
老師,小規(guī)模納稅人開具電子專票。收款人和復(fù)核人可以是同一個人嗎?復(fù)核人不填,可以嗎?收款人不填,可以嗎?
老師,近三年經(jīng)營現(xiàn)金流如何填寫
進(jìn)項轉(zhuǎn)出是已經(jīng)抵扣了的稅額轉(zhuǎn)出是吧
老師,小規(guī)模納稅人開專票購買方信息。可以不寫電話號碼嗎?
老師,新開的天貓店有基本戶,一直沒有收入會有哪些方面的影響
沒有研究費用,研發(fā)投入強(qiáng)度會零嗎
你這樣的話,你所有沒有確認(rèn)收入的那個藥品都在存貨里面。