你好,這是借款的嗎?能還錢嗎?
老師,就是我們公司有些工程款付款是由公司支付給另一家公司代付給供應(yīng)商的,開的發(fā)票是開給代付公司的,而我們付款都是付給那個(gè)代付公司的,所以我們賬上就一直掛著這些往來(lái)款,代付公司又不會(huì)給我們還回來(lái)的,費(fèi)用是屬于我們公司的,像這種情況應(yīng)該怎么處理呢?這些往來(lái)款應(yīng)該怎么清呢?
老師您好,我公司有一筆480萬(wàn)的往來(lái),就是其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款都是480萬(wàn),實(shí)際上這兩筆款都是一家公司的,就是打款名不同,現(xiàn)在公司想注銷,那家公司沒有款清這筆往來(lái),老板想自己解決掉這筆往來(lái),請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么解決呢
老師您好,我代理了一家小型公司,平時(shí)老板沒有給我流水賬,公司收付都是掛的應(yīng)收應(yīng)付款,賬上一分錢也沒有,現(xiàn)在他把銀行UK給我了,以后的賬跟銀行能對(duì)上,那以前的掛賬應(yīng)該怎么處理比較好?
老師,股東往公司賬戶打錢形成其他應(yīng)付款,然后公司也往股東賬戶打錢形成其他應(yīng)收款,來(lái)來(lái)回回的往來(lái)款,但是年度終了還是股東打錢比較多給公司,但是審計(jì)報(bào)告會(huì)把其他應(yīng)付款跟其他應(yīng)收款一起分開列示,又是欠股東的,又是要收股東的。他這種頻繁的往來(lái)款有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?存在什么貓膩嗎?
老師,老板跟老板娘各有一家公司,平時(shí)會(huì)有業(yè)務(wù)往來(lái),那他們支付的貨款平時(shí)肯定是按照往來(lái)掛應(yīng)收跟應(yīng)付,但是長(zhǎng)期下來(lái),往來(lái)兩家公司的應(yīng)收跟應(yīng)付都比較大,這種怎么處理
老師,房東不愿意開租金發(fā)票給我們,然后公司去代開,那請(qǐng)問(wèn)代開產(chǎn)生的個(gè)稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
老師,只能發(fā)三個(gè)圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬,工資費(fèi)用和制造費(fèi)用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費(fèi)用,制造費(fèi)用為什么兩個(gè)都是零?
老師,您好!請(qǐng)教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費(fèi)用金額 73249.09,動(dòng)力費(fèi)用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來(lái),從而分配出:工和費(fèi)的金額。老師,請(qǐng)問(wèn)公式如何寫能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個(gè)就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營(yíng)業(yè)收入384億,營(yíng)業(yè)稅金及附加才3885萬(wàn),那么營(yíng)業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報(bào),請(qǐng)幫我看看都怎么填
老師,請(qǐng)問(wèn)哈爾濱食品小經(jīng)營(yíng)核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費(fèi)用有哪些
我公司一家股東要轉(zhuǎn)讓部分股份給另一家股東,轉(zhuǎn)股之前要對(duì)公司未分配利潤(rùn)進(jìn)行分紅,具體分紅比例如何確定
因?yàn)橄嗷ビ虚_票,不算借款吧,有時(shí)候這家錢不夠的時(shí)候,就用另外一家打款給對(duì)方,所以賬就亂了
好,應(yīng)收和應(yīng)付都是同一個(gè)企業(yè)的嗎?如果是的話,這兩個(gè)科目可以對(duì)沖。
應(yīng)收應(yīng)付都是同一個(gè)企業(yè),但是金額太大了,都有兩三百萬(wàn)的,這樣對(duì)沖是不是有風(fēng)險(xiǎn),如果對(duì)沖的話,需要什么憑證嗎
只要你們單位不是虛開發(fā)票就行。
對(duì)沖的話需要什么憑證
你好,自己寫一個(gè)摘要說(shuō)明就行。
摘要說(shuō)明怎么寫,需要老板簽字嗎?不然豈不是自己隨意調(diào)賬
你好,同一個(gè)客戶用一個(gè)往來(lái)科目,你不知道嗎?
兩種做錯(cuò)了不是嗎?現(xiàn)在調(diào)整不對(duì)嗎?
我接手的時(shí)候就存在兩個(gè)科目了
而且兩個(gè)公司互想都有開發(fā)票
你好,那你現(xiàn)在對(duì)沖不對(duì)嗎?把另一個(gè)調(diào)整成沒有余額的了,沒有問(wèn)題吧,
之前學(xué)的時(shí)候老師就說(shuō)過(guò),對(duì)于同一個(gè)科目用一個(gè)往來(lái)科目就行了,也就是說(shuō)同一個(gè)客戶,無(wú)論是進(jìn)貨還是銷貨,我只需要掛在一個(gè)往來(lái)科目下就好了,老師是這個(gè)意思的吧
對(duì)的,是的,是這么做的
跟您確認(rèn)了就放心了,不然不放心,怕自己操作有誤
不用客氣,工作愉快。
老師,這個(gè)一下子調(diào)整的話金額實(shí)在太大了,是不是可以每個(gè)月相對(duì)比例慢慢調(diào),應(yīng)收應(yīng)付一下子都減兩三百萬(wàn)了
你好,你直接一次調(diào)整就行啊,實(shí)際業(yè)務(wù)的沒有關(guān)系啊。
關(guān)鍵是它這里面還有虛開的,所以一直也沒敢調(diào)賬,而且金額又大
那你適當(dāng)?shù)恼{(diào)整吧,在今年調(diào)整完畢。