可以的,可以這么做。
1.貨款已全額預(yù)付,貨到發(fā)票沒到先暫扣入庫(kù) 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款借:預(yù)付賬款貸:銀行存款 發(fā)票到了沖減暫估根據(jù)發(fā)票入賬 如何沖減?
暫估入賬發(fā)票未收到款已付,付款 借:預(yù)付賬款*i 貸:銀行存款 暫估:借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬 ,現(xiàn)在月初紅沖暫估入賬 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬 收到發(fā)票 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)- 怎么做了呢
老師,貿(mào)易公司采購(gòu)貨物,貨已到,已付款,未開票,記賬時(shí)是:借庫(kù)存商品貸應(yīng)付暫估,付款時(shí)借應(yīng)付賬款貸銀行嗎
采購(gòu)貨物 貨到已付款 未開票 做賬 借 庫(kù)存商品 貸應(yīng)付暫估款 借 應(yīng)付暫估款 貸 銀行存款 等來(lái)發(fā)票 借 應(yīng)付暫估款 貸什么
采購(gòu)貨物 貨到款已付 發(fā)票還未到 借 庫(kù)存商品 貸應(yīng)付暫估款 借應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 等收到發(fā)票應(yīng)該怎么做
老師,公司付合同款的時(shí)候需要附合同復(fù)印件嗎,有的合同好幾十頁(yè)
老師,收到個(gè)人轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的工程款,怎么入賬
你好我們的輔材師傅拿走付了材料費(fèi)錄什么科目
老師,4月重新做賬,損益類科目入1-3月累計(jì)發(fā)生借貸的時(shí)候,怎么區(qū)分該寫正數(shù)還是負(fù)數(shù)啊
老師,我今年報(bào)24年匯算清繳,我可以調(diào)增23年沒有收到發(fā)票的數(shù)據(jù)嗎?我調(diào)增后需要吧那筆賬紅沖吧?
商貿(mào)企業(yè)小規(guī)模怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
甲公司一般納稅人,4月增值稅進(jìn)項(xiàng)45000,4月銷項(xiàng)為43000元,那么4月增值稅申報(bào)抵43000,留抵2000元,如,賬如何做賬?
老師,請(qǐng)教下這個(gè)表存貨負(fù)數(shù)正常嗎?
老師,發(fā)票金額870,付款金額750,該怎么做賬呢
一個(gè)公司稅務(wù)異常,以前沒有報(bào)稅,可以直接做匯算清繳嗎
應(yīng)付暫估需要掛公司名嗎
第一個(gè)贊谷不需要寫公司名字。第二個(gè)需要。
暫估不寫名字,應(yīng)付賬款寫名字是吧
是的,是的,是這么做的。
暫估不寫名字的話,不知道暫估的是哪家供應(yīng)商
那你暫估寫具體的企業(yè)名字,你這樣的話設(shè)置很多明細(xì)。
但是那樣好區(qū)分,要不就都混一塊了
可以這么做的,自己決定就行。