您好,對(duì)的,這個(gè)是一樣的
中國(guó)某公司的王某2019年九月取得工資,薪金收入一萬(wàn)元,全年從其他單位獲得勞務(wù)報(bào)酬,收入共計(jì)兩萬(wàn)元取得,稿酬收入共計(jì)一萬(wàn)元,特許權(quán)使用費(fèi)用收入共計(jì)十萬(wàn)元,上述收入均為稅前收入,假設(shè)本年王某計(jì)算個(gè)人所得稅的專項(xiàng)扣除,專項(xiàng)附加家除和依法確定的其他扣除為42000元計(jì)算,王某應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納稅額
居民個(gè)人王某本年每月取得我國(guó)境內(nèi)甲公司支付的稅前工資薪金收入16000元,勞務(wù)報(bào)酬所得30000元,王某本年專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除共計(jì)50000元,計(jì)算王某本年綜合所得的應(yīng)納個(gè)人所得稅。
取得經(jīng)營(yíng)所得的個(gè)人,沒(méi)有綜合所得的,計(jì)算其每一納稅年度的應(yīng)納稅所得額額時(shí),應(yīng)當(dāng)減除費(fèi)用6元,專項(xiàng)扣除,專項(xiàng)附加扣除以及依法確定的其他扣除,專項(xiàng)附加扣除在辦理匯算清繳時(shí)減除,老師,這句話需要怎么理解?。坑悬c(diǎn)理解不了
我國(guó)居民個(gè)人李某本年每月取得稅前工資、薪金收入10000元,另外本年5月取得稅前勞務(wù)報(bào)酬收入40000元。李某本年專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其 他扣除共計(jì)40000元。李某本年無(wú)其他收入,則李某本年應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅為 ( )元。
小張每月取得工資薪金10000元,全年從其他單位獲得的勞務(wù)報(bào)酬收入共計(jì)20000元,取得的稿酬收入共計(jì)10000元,特許權(quán)使用費(fèi)用共計(jì)收入100000元。上述收入均為稅前收入。假設(shè)本月小張計(jì)算個(gè)人所得稅的專項(xiàng)扣除,專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除4200元。計(jì)算小張應(yīng)納所得稅額和應(yīng)納稅額
老師個(gè)稅app下載23年24年有沒(méi)有填的專項(xiàng)扣除的孩子部分現(xiàn)在要填上,選擇查詢年年度填今年嗎?是不是填上23、24年的多交的個(gè)稅就會(huì)自動(dòng)返回了呢?還填啥嗎謝謝
老師你好!養(yǎng)牛有限公司企業(yè)所得稅免征,2024年盈利12萬(wàn),縣政府24年撥款100萬(wàn)給企業(yè),款項(xiàng)為購(gòu)買(mǎi)糞便處理設(shè)備,這筆款項(xiàng)怎么入賬,企業(yè)所得稅用交稅嗎
匯算清繳提示營(yíng)業(yè)收入與本期所屬申報(bào)增值稅收收不一致,發(fā)現(xiàn)是第二季度少報(bào)了,這個(gè)要更正第二季度的報(bào)表還有企業(yè)所得稅嗎 還是只要更正四季度就可以了
老師,年報(bào)需要更改,在哪里改
你好老師,我們公司2024利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失金額為25萬(wàn),全部為應(yīng)收賬款減值準(zhǔn)備本年已經(jīng)計(jì)提,且本年已經(jīng)確認(rèn)的壞賬,匯算清繳時(shí)納稅項(xiàng)目調(diào)整明細(xì)表中,資產(chǎn)類調(diào)整項(xiàng)目,資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金系統(tǒng)自動(dòng)填入-5萬(wàn),納稅調(diào)減25萬(wàn)這是什么原因呢?我需要修改嗎?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)電子稅務(wù)局中財(cái)務(wù)年報(bào),填寫(xiě)12月的財(cái)報(bào)嗎?謝謝
我是搞建筑工程的,現(xiàn)在申報(bào)做賬我應(yīng)該先學(xué)那一塊
老師軟件建賬入初始數(shù)據(jù)的時(shí)候,對(duì)方就給我一個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表可以嗎,謝謝老師
老師軟件建賬入初始數(shù)據(jù)的時(shí)候,對(duì)方就給我一個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表可以嗎 謝謝
老師,您好,我們是4s店一般納稅人,現(xiàn)在客戶要從我們公司購(gòu)買(mǎi)一輛二手車,請(qǐng)問(wèn)能否開(kāi)具3%的發(fā)票,稅目是機(jī)動(dòng)車*二手車
那如果單次取得4000元?jiǎng)趧?wù)報(bào)酬,要如何計(jì)算
那樣的話就是正常預(yù)交了,(4000-800)*20%=640
那上面的這種新個(gè)稅,是適用于哪種境況呢
那個(gè)是年底匯算清繳一次性的
意思是每個(gè)月我如果收到,就正常預(yù)繳,按之前的20%稅率,一年匯算清繳,按扣除60000元及專項(xiàng)扣除后可以退回多交的個(gè)稅是吧
嗯對(duì)是這個(gè)意思的哈
單位還是要索取發(fā)票的吧,勞務(wù)費(fèi)的發(fā)票
嗯對(duì),這個(gè)是需要索取的,需要的