借應付賬款, 貸庫存商品 應交稅費、應交增值稅進項轉出, 借庫存商品,借主營業(yè)務成本負數。
發(fā)生了部分退貨,發(fā)票已經開了。購買方已經認證了。購買方怎么做部分金額轉出。
已經認證,已經結轉成本了。現在退貨,會計分錄怎么做。
以前預估的成本,以前已經結轉過成本,現在實際發(fā)生一部分,因為這部分已經結轉過,生產成本科目體現一正一負,結轉已完工成本分錄怎么做
一般納稅人2021年購買的貨物開具了專票,已經認證也結轉了成本。, 2023年6月紅沖了發(fā)票退貨。分錄怎么做?
老師新接手的帳之前的會計做到十一月份的帳就已經所有的成本費用已經結轉了但是十二月還有累計折舊會計分錄結轉損益在怎么結轉
老師好,我們是家裝公司,采購的材料直接送到客戶工地,這個材料怎么入賬分錄
老師,就是我們是A公司和旅游景點之前有個協(xié)議,需要轉款給導游的代收代付導游提成,我們另一個B公司也是導游帶顧客去買東西,B公司給導游提成我可以用A公司賬戶轉嗎
員工本期應納稅額是1592.67元,應交稅額系統(tǒng)給的數據是553.87元,這個數字是怎么計算的
廠是查賬征收,平時報生產經營,現在注銷,賬上其他應付款借方有200多萬,未分配利潤也是200多萬,這個要交20%的稅?
老師,我們公司是江蘇的,在北京有房產,房產稅在北京電子稅務局申報的,交稅綁定我們江蘇公司帳號綁不了,導致不好交稅,這種情況,公司可以在北京開一個賬戶綁定北京電子稅務局三方協(xié)議交稅啊
老師,請問我們做項目,項目施工費入在建工程,那項目的預算審核和控制價審核費也入在建工程嗎
請問,A臺灣公司為我司(我司另外一家業(yè)務B臺灣公司)服務有收入,我司要代AG公司繳納增值稅,這個增值稅繳納后有憑證有可以最為進項抵扣我司增值稅,這樣算下來稅務局也沒貨得稅額,那么這個代收增值稅除了麻煩還有意義嗎
去年8-今年五月,勞務公司把發(fā)票項目名稱開錯了,勞務派遣服務開成經紀代理服務了,已紅沖重開發(fā)票,要寫一筆借主營業(yè)務成本負數 借主營業(yè)務成本正數分錄對不 摘要需要怎么寫呀
你好老師,關于報銷 ,A,有備用金,B代買商品,報銷領款人是B,可以公司轉賬給A嗎?(AB都為個人)
老師,你好,請問2024.10成立的公司,11月,12月申報的個稅,那殘保金申報是這兩個月職工總和除2,作為殘保金申報的職工人數嗎
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。