你好,這是一個職工的嗎?你說一下他的累計收入和累計扣除。
增值稅申報表附表四一般項目加計抵減額計算,系統(tǒng)自動填數(shù)據(jù)4405.04元,但是本期增值稅進項稅額是3260.53元。適用15%加計抵減。這個是怎么算的?
老師,我是小規(guī)模納稅人,這個季度開普票銷售部490712.38元,專票銷售額13684.16元,共計不含稅銷售額504396.54,元,系統(tǒng)自動算出本期應(yīng)納稅額15131.9元,這個我知道按3%算到,底下一欄本期應(yīng)減征6499.68元,請問老師這個6499.68數(shù)咋算出來的
老師你好,25743.63里面含有一個點和三個點的專票的金額,本期應(yīng)納稅額,系統(tǒng)出來的是7723.31是三個點,但是本期應(yīng)納稅額的話和這個應(yīng)納稅合計這兩個數(shù)怎么來的?
浩博的本期應(yīng)繳納減征額320從哪里得來的數(shù)據(jù)? 應(yīng)納稅額合計不應(yīng)該是1440-960=480嗎?本期預(yù)繳稅額應(yīng)該是代開的稅額1440元吧 這些數(shù)據(jù)和我想的不一樣 是如何得的
個稅計算公式和平常怎么計算出他的應(yīng)交稅額,有簡單易懂的方法嗎?我這邊有個數(shù)據(jù)是一個員工這個月的工資是12000,沒有社保,沒有專項附加扣除,應(yīng)納稅所得額為23000,這個23000是怎樣算出來的,稅率3%,他應(yīng)納稅額是690,已繳納490,怎樣得出他的應(yīng)補稅額210元,
a不是在可行權(quán)日之后才不可以調(diào)整嗎
有進銷存,庫存可以錄入嗎?
老師,是不是稅金都是這個月付上月的,社保公積金都是當(dāng)月付當(dāng)月的,工資一般是當(dāng)月付當(dāng)月,特殊情況是當(dāng)月付上月是吧
老師,是不是一般納稅人開的是普票還是專票都是有銷項稅,開幾個點寫幾個點銷項稅,就是借:銀存 貸:收入 銷項稅,小規(guī)模納稅人開的普票還是專票都是 借:銀存 貸:收入 應(yīng)交增值稅啊
盈虧平衡點怎么計算?邊際成本怎么計算?
高速公路和一二級公路通行費的票樣給我發(fā)一下唄
老師,你好我是一個個體工商戶,經(jīng)營范圍有家具和門窗銷售,現(xiàn)在每月有定額,現(xiàn)在有一個客戶開發(fā)票要備注工程地點和工程名稱,對我有影響嗎。
郭老師,銀行,稅金,公積金不可以沒有嗎(郭老師回答,上個問題遺留)
請問老師,個稅生計費不是5000嗎?題中是6000,是假設(shè)?還是根據(jù)特殊情況有浮動?
老師好!打擾了! 我公司下午剛接到稅務(wù)局電話,說讓補交企業(yè)所得稅,我們一直按照小微企業(yè)繳納所得稅,所以2024年度匯算清繳也是按照小微企業(yè)做的匯算清繳。 去年年初時稅務(wù)局高新技術(shù)企業(yè)和小微企業(yè)二選一,因為小微企業(yè)力度大,就選擇了小微企業(yè),稅務(wù)局現(xiàn)在說讓我們按25%補繳,總資產(chǎn)超過五千萬了,那我們應(yīng)該如何補救才能少交稅啊?請老師指教?多謝!
他這個月的個稅高,他有疑問
你看下他的累計扣除費用是不是超過了36000,稅率是10%了,之前是3%。
不是累計扣除費用,是應(yīng)納稅所得額。剛才寫錯了。
截止7月累計收入86626.73元,累計減除費用35000元,專項附加扣除10500元,應(yīng)納稅所得的是41126.73元,稅率是10%
請問老師553.87是怎么計算來的
4112.73×10%-2520-之前預(yù)繳 你看下上一個月累計的扣除加上本月應(yīng)該扣除的,是不是等于本年累計的扣除?是的話,那就是沒有問題。
他6月份已交稅費是843.8元
一到六月份累計交的是這些嗎?
是的老師,謝謝老師,我明白了
不用客氣,工作愉快。