你好!看看開票軟件上一季度總的稅金和這里一樣嗎
這個小規(guī)模開的專票是3個點,普票是一個點,沒超30萬,但是這個本期應納稅額的見證額怎么算出來的120.89
小規(guī)模納稅人上個季度開的1500元專票三個點,這個季度開了一張紅字不含稅-1456.31,稅額-43.69,和一張藍字不含稅1485.15,稅額14.85,這個季度就開了這兩張發(fā)票,增值稅申報表怎么填呢?增值稅專用發(fā)票不含稅金額填多少?本期應納稅額填多少?本期應納稅減征額填多少?應納稅額合計多少?
老師好,那個一般納稅人的計稅依據 是表一里的應納稅額合計 還是 本期預繳稅額 小規(guī)模代開3%專票的,按道理來說 小規(guī)模代開專票的話 應納稅額合計 和本期預繳 應該一致的。
老師你好,25743.63里面含有一個點和三個點的專票的金額,本期應納稅額,系統出來的是7723.31是三個點,但是本期應納稅額的話和這個應納稅合計這兩個數怎么來的?
普票里面有一部分免稅,一部分稅點為1, 報表只有三個點和五個點的稅率,沒找到一個點的稅率,系統自動生成的免稅金額其實實際是應該繳納的一個點的 收入數,免稅發(fā)票的金額并未顯示,系統把那部分金額給丟了
你好老師 考稅務師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進銷存匯總,按現有數據核算出來,7月結余有負數,不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準的
免抵退稅申報匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費申報表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請樸老師解答,請問老師,選項C怎么理解,答案是籌資活動,我個人認為租賃負債本質不是籌資,本質是企業(yè)就是缺那一項資產,才把它租進來,可以算經營活動
法人注冊賬戶登錄電子稅務系統,怎么注冊,是不是自然人那?注冊了用法人身份進是不是就是公司的電子稅務系統
像我們會計在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個稅申報系統里面也是正常報工資收入嗎?那社保會不會有什么風險提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉了投資款,備注的是我母公司做的是長期股權投資,子公司做的是實收資本對嗎?
老師賣東西對方不要票,賣貨還要加稅點嗎?
教材里的360/1000. 這個1000怎么來的?
小規(guī)模公司,一個季度開票的總金額,2月份和3月份才的開票,一個點的發(fā)票不含,稅金額是208776.93三個,點的專票的不含稅,金額是48666.7
你好!開的都是專票嗎?你寫的是收入金額吧不是稅金數
你好,我里面開有三個點的專票,也開有一個點的普票,他這里給,我的上面是含3%的,數呢里面有,包括我的一個點的數據在里面去了,是不含稅的金額,所以現在他就按三個點的金額給我,但是我不知道他的4000多3000多是怎么計算的?
你好!開的1%稅率的發(fā)票金額乘以2%就是減免金額,開3%的視同你們放棄減免
老師你好,我的一個點的是208776.93X0.02就等于4175.54。用這個7723.31-4175.54就等于3547.77,就等于我要交的這個增值稅。
你好!是的可以這樣理解你3%稅率的呢?
然后他這個增值稅減免稅申報明細表換了,這邊系統直接出來的就是這個啊,一個點的免稅額,系統帶出,那我直接申報就可以了。
你好!申報看看比對數據,按規(guī)定3%應該不享受