嚴(yán)格來說,是公司代扣代繳個稅
1.出口貨物,開出的增值稅普通發(fā)票和給國外客戶的形式發(fā)票,開出時間需要一致么? 2.由于我們增值稅普通發(fā)票單張限額1萬元,一個月只可以領(lǐng)取25張,但是這個合同金額達(dá)600-700萬元人民幣,需要開很多張,開好幾個月才能開完,可以開完當(dāng)月的申請?zhí)嵯揞~,那么是不是當(dāng)月開出多少,等所屬期是當(dāng)月的交完增值稅可以申請關(guān)于這筆出口貨物所屬期是當(dāng)月的退稅?
老師您好!請問我外地戶口,2023年個人在海南務(wù)工承接了個裝修工程單,價款50萬最右,要怎么開到增值稅發(fā)票給客戶,掛靠公司收多少點(diǎn)合理,稅能免么?我自己是包工頭,沒有公司,怎么開到增值稅票,且我個人能少交點(diǎn)稅呢?就是接了公司的單,要給公司開票五十萬,請問能詳細(xì)說說個人去稅局開票需交納多少?掛靠公司開票需交納多少嗎?
老師,你好!請問下以個人名義給客戶發(fā)紅包,那最終是誰要交個稅呢?相當(dāng)于搶紅包的形式,客戶很多可能每人拿到的紅包很少的
老師好!咨詢一下,批發(fā)行業(yè),批發(fā)給終端,但是呢,終端的銷售人員有銷售提成,也是批發(fā)商來支付;比如說;我們批發(fā)給終端門店,門店的銷售員銷售貨物的時候,我們現(xiàn)場在微信群里面發(fā)紅包,這樣的話,應(yīng)該是按照勞務(wù)報酬所得,但是門店的人員流動性很大,客戶也不愿意提供門店銷售人員的身份信息,所以不能實現(xiàn)申報個稅問題,我想咨詢一下,這個費(fèi)用怎么解決呀!
A公司是小規(guī)模企業(yè),B公司是一般納稅人建筑企業(yè),A公司經(jīng)營范圍沒有承包建筑業(yè)務(wù),但A公司要給B公司投資一個項目,不足以是出資股東名義,也不能當(dāng)做金融投資形式做賬,A公司最后只要投資的那個項目盈利分紅,并且都是公對公轉(zhuǎn)賬的,請問有老師或許其他人可以給A公司老板和會計出一個主意嗎?
請教老師,填報匯繳表時,營業(yè)外支出需要調(diào)整么? (一個是交警大隊罰款沒有發(fā)票,一個是給對方全款開票了,但是有尾款不給我們錢了,進(jìn)入了營業(yè)外支出)
老師好:咨詢下,會計差錯更正,一般處理如下? 會計差錯: 1、未來適用法:不重要差錯,費(fèi)用當(dāng)前負(fù)數(shù)沖減,小企業(yè)會計準(zhǔn)則適用。不調(diào)整前期。 2、追溯調(diào)整法:前期已做賬,采用【利潤分配-未分配利潤】,企業(yè)會計準(zhǔn)則適用。調(diào)整前期。 3、追溯重塑法:前期未做賬,采用【以前年度損益調(diào)整】,企業(yè)會計準(zhǔn)則適用。調(diào)整前期。
老師,請問,員工不滿18歲,可以報個稅嗎,17周半
老師,前面買的收銀系統(tǒng)11200元需要攤銷嗎?攤銷是按合同2年期限還是按無形資產(chǎn)5年攤銷?
老師好!差旅費(fèi)的住宿發(fā)票,取得的增值稅專用發(fā)票是否可以抵扣呢!謝謝老師!
每年企業(yè)所得稅匯算清繳多久后,不查不補(bǔ)稅
老師,廣告公司跟笫三方簽的勞務(wù)承攬合同,發(fā)生勞務(wù)費(fèi)11900,收到笫三方開的全額發(fā)票,但廣告公司末付款,站在廣告公司的角度怎么做賬?
老師,廣告公司跟笫三方簽的勞務(wù)承攬合同,發(fā)生勞務(wù)費(fèi)11900,收到笫三方開的全額發(fā)票,站在廣告公司的角度怎么做賬?
請問老師,長期股權(quán)投資權(quán)益法核算后續(xù)計量中:被投資單位資產(chǎn)評估增值對凈利潤的影響,是只有在第一年投資時進(jìn)行調(diào)整么?后續(xù)需要每年處理么?
老師用別的公司招標(biāo)了個拆除廠房的工程,我方是小規(guī)模,對方是一般納稅人,他讓提供13個點(diǎn)專票。我們應(yīng)該給他多少個點(diǎn)合適,所得稅和增值稅所有費(fèi)用。解析下
是發(fā)紅包的人還是說收紅包的人扣個稅呢?
可能是某公司把錢打給某員工,讓員工操作把這筆錢以紅包形式發(fā)給客戶,關(guān)于個稅扣費(fèi)到底是誰要扣稅呢?
公司代扣代繳個稅。發(fā)紅包的人扣
為什么會是發(fā)的人扣稅呢,而不是收紅包的人扣稅呢?發(fā)紅包的人不是幫公司代發(fā)紅包么?如果扣稅費(fèi)用怎樣?
代表公司,后面由公司代為申報扣稅
公司代扣代繳,從工資里扣除嗎?是按起征點(diǎn)5000計稅還是怎么算呢
按照偶然所得,該個稅基本上需要公司承擔(dān)了
偶然所得,稅率是收入的20%嗎,那就是說這筆稅不需要發(fā)紅包的人自己承擔(dān),公司會承擔(dān)?還是糊里糊涂不太明白
偶然所得,稅率是收入的20%。一般由公司承擔(dān)。
一般在實務(wù)中,也沒有代扣代繳申報偶然所得個稅
那就是這次稅費(fèi)發(fā)紅包者不用承兌費(fèi)用,公司給他讓他發(fā)紅包,那他需要開具發(fā)票給公司嗎?不然賬務(wù)怎么處理呢?
其實應(yīng)由客戶開具。沒有發(fā)票,也可以正常入賬
沒有發(fā)票,可以正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除,匯算清繳時要調(diào)增
公司代扣代繳發(fā)紅包的人個稅,發(fā)紅包者自己就不需要承擔(dān)稅費(fèi)了吧
是的,公司代扣代繳發(fā)紅包的人個稅,發(fā)紅包者自己就不需要承擔(dān)稅費(fèi)了
噢,好的,我理解成公司代扣,最后還得從工資里面扣除呢
不用了,不用從工資中扣除
非常感謝老師都耐心講解,謝謝
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!