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老師,優(yōu)惠政策公司享受進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減請(qǐng)問如何做會(huì)計(jì)分錄呢?申報(bào)時(shí)在哪里自動(dòng)抵減申報(bào)嗎?

2023-09-19 16:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-19 16:02

借應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除 貸營業(yè)外收入 需要抵扣,借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除。 附表4、一般項(xiàng)目加計(jì)扣除本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額里面。

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快賬用戶1821 追問 2023-09-19 16:09

老師應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅增值稅加計(jì)扣除這個(gè)科目是自己添加的嗎?

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快賬用戶1821 追問 2023-09-19 16:09

老師如果不添加這個(gè)科目可以用哪個(gè)科目代替嗎

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齊紅老師 解答 2023-09-19 16:10

的,是的,那就不用做增值稅加計(jì),扣除這些借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅代營業(yè)外收入。

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快賬用戶1821 追問 2023-09-19 16:11

老師有個(gè)其他收益可以用不?還是說其他收益和營業(yè)外收入都可以呀

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齊紅老師 解答 2023-09-19 16:12

你好 可以 可以的都可以。

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借應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除 貸營業(yè)外收入 需要抵扣,借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除。 附表4、一般項(xiàng)目加計(jì)扣除本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額里面。
2023-09-19
同學(xué)你好 不享受的話不能申報(bào) 的,享受的才申報(bào),建筑的不享受所以不用申報(bào)加計(jì)抵減
2021-01-22
可以享受加計(jì)抵減政策的
2022-08-02
您好,借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入, 借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅, 借:應(yīng)交稅費(fèi),借:稅金及附加。 第一個(gè)是增值稅的,后面的附加稅的,最后一個(gè)借稅金及附加是負(fù)數(shù)
2024-01-03
你好,你們單位是加工制造行業(yè)的嗎?
2023-12-04
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