可以享受加計(jì)抵減政策的
老師您好,我想問(wèn)一下如果符合加計(jì)抵減這個(gè)政策的話,進(jìn)項(xiàng)稅額只能用現(xiàn)在當(dāng)期發(fā)生的嗎?之前沒(méi)享受這個(gè)政策的進(jìn)項(xiàng)能算進(jìn)去嗎?
留抵退稅 老師4月初我們按照專管員老師的要求申請(qǐng)了留抵退稅,退的就是我們3月增值稅申報(bào)表期末留抵稅額那一欄的金額,其實(shí)就是多出還未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額,我們也實(shí)際收到了這部分退稅,那么我們是一般納稅人,我們可以享受進(jìn)項(xiàng)加計(jì)10%,這部分退的進(jìn)項(xiàng)稅,我們已經(jīng)收到了,還能在享受進(jìn)項(xiàng)加計(jì)10%嗎?還是說(shuō)現(xiàn)在報(bào)4月的,對(duì)應(yīng)退給我們的進(jìn)項(xiàng)的10%要轉(zhuǎn)出?謝謝
老師,一般納稅人4月購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)取得進(jìn)項(xiàng)在5月申請(qǐng)了期末留底退稅并于5月取得退稅款,在6月申報(bào)5月屬期增值稅時(shí)候因?yàn)槠髽I(yè)也是享受10%加計(jì)抵減的,在計(jì)提加計(jì)抵減時(shí)候,5月取得的留底退稅還可以計(jì)提來(lái)享受加計(jì)抵減嗎
你好老師,因我公司之前一直有進(jìn)項(xiàng)稅留底,所以未享受加計(jì)抵減政策,現(xiàn)在留抵稅額已全部退稅,無(wú)留底??梢陨陥?bào)之前已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅,享受加計(jì)抵減政策嗎?
老師,我司是服務(wù)行企業(yè),可以享受加計(jì)遞減10%的政策,稅款所屬期5月份有欠稅5.8萬(wàn),6月份有期末留底5.7萬(wàn),6月加計(jì)抵減期末余額1萬(wàn);7月份申請(qǐng)了增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減欠稅5.7萬(wàn),剩下我我司繳款結(jié)清;申報(bào)7月份時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出5.7萬(wàn),那么在7月份的納稅申報(bào)需要對(duì)應(yīng)調(diào)減加計(jì)抵嗎
報(bào)關(guān)單成交方式寫(xiě)著cif的,如何做收入賬
老師應(yīng)付賬款在哪個(gè)科目里
我想問(wèn)問(wèn),稅務(wù)局給我公司出了個(gè)情況自查報(bào)告表,這種是我自己查出了原因的嗎?還是稅務(wù)局查出原因的
老師,公司租用老板的私人車(chē)輛,簽了租車(chē)合同。公司每個(gè)月要給老板支付1500元的租車(chē)費(fèi)。請(qǐng)問(wèn),財(cái)產(chǎn)租賃個(gè)稅,是公司給老板代扣代繳,還是老板去稅局代開(kāi)租車(chē)發(fā)票的時(shí)候個(gè)稅就先交了呢?
公司食堂買(mǎi)菜的可以直接記借方管理費(fèi)福利費(fèi)么,貸方現(xiàn)金?
老師,這張發(fā)票備注那沒(méi)有銀行賬戶和開(kāi)戶行可以用嗎?還是是對(duì)公轉(zhuǎn)要有銀行賬戶,轉(zhuǎn)至個(gè)人賬戶不需要?
這種不是正式發(fā)票,不可以抵扣吧?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下的小規(guī)模納稅人,為結(jié)轉(zhuǎn)的技術(shù)服務(wù)費(fèi)放入什么科目?
我這是不是沒(méi)有財(cái)務(wù)軟件
適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下的小規(guī)模納稅人,軟件開(kāi)發(fā)成本放入什么科目??
從什么時(shí)候開(kāi)始算呢
這個(gè)月是不是只能填寫(xiě)本月的進(jìn)項(xiàng)稅,之前的進(jìn)項(xiàng)稅在電子稅務(wù)局可以一次性填列嗎
之前的進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除,你沒(méi)有申報(bào)填列嗎
沒(méi)有,之前進(jìn)項(xiàng)稅,一直沒(méi)有申報(bào)過(guò),所以之前年度的需要去稅務(wù)大廳還是電子稅務(wù)局可以申報(bào)
電子稅務(wù)局可以申報(bào)的
以前年度的怎么申報(bào)?
你只能填列到當(dāng)期里面啊
當(dāng)期電子稅務(wù)局系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)匹配當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)生額啊,確定可以調(diào)么???
之前系統(tǒng)是可以補(bǔ)填的額