可以享受加計(jì)抵減政策的
老師您好,我想問(wèn)一下如果符合加計(jì)抵減這個(gè)政策的話,進(jìn)項(xiàng)稅額只能用現(xiàn)在當(dāng)期發(fā)生的嗎?之前沒(méi)享受這個(gè)政策的進(jìn)項(xiàng)能算進(jìn)去嗎?
老師,一般納稅人4月購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)取得進(jìn)項(xiàng)在5月申請(qǐng)了期末留底退稅并于5月取得退稅款,在6月申報(bào)5月屬期增值稅時(shí)候因?yàn)槠髽I(yè)也是享受10%加計(jì)抵減的,在計(jì)提加計(jì)抵減時(shí)候,5月取得的留底退稅還可以計(jì)提來(lái)享受加計(jì)抵減嗎
你好老師,因我公司之前一直有進(jìn)項(xiàng)稅留底,所以未享受加計(jì)抵減政策,現(xiàn)在留抵稅額已全部退稅,無(wú)留底??梢陨陥?bào)之前已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅,享受加計(jì)抵減政策嗎?
老師好,我公司有留抵增值稅6000元,按政策申請(qǐng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出退稅,款已到賬,第二個(gè)月有無(wú)票收入,但沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)。申報(bào)時(shí),卻沒(méi)產(chǎn)生稅金,而是在加計(jì)抵減那顯示還有6000,在這抵減銷(xiāo)項(xiàng),這是因?yàn)槭裁茨兀?/p>
老師,我司是服務(wù)行企業(yè),可以享受加計(jì)遞減10%的政策,稅款所屬期5月份有欠稅5.8萬(wàn),6月份有期末留底5.7萬(wàn),6月加計(jì)抵減期末余額1萬(wàn);7月份申請(qǐng)了增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減欠稅5.7萬(wàn),剩下我我司繳款結(jié)清;申報(bào)7月份時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出5.7萬(wàn),那么在7月份的納稅申報(bào)需要對(duì)應(yīng)調(diào)減加計(jì)抵嗎
我們店鋪比如說(shuō),拼多多是一個(gè)主體,天貓和京東一個(gè)主體,同一個(gè)法人,這樣會(huì)有影響嗎?
本年利潤(rùn)是負(fù)數(shù),年底結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)中,未分配利潤(rùn)是正數(shù),需要用盈余公積哦彌補(bǔ)虧損嗎?
老師,這題C為什么不對(duì)
@董老師,晚上好,提問(wèn)的
怎么建賬?怎么做工商年報(bào)?怎么做匯算清繳?
我現(xiàn)在的就業(yè)形勢(shì)怎么樣?該不該離職?
老師,請(qǐng)教一下報(bào)個(gè)稅是按照實(shí)發(fā)工資,還是含著社保的應(yīng)發(fā)工資,謝謝
跨年調(diào)整應(yīng)付賬款,計(jì)入當(dāng)時(shí)損益,會(huì)計(jì)分錄,能否,借應(yīng)付賬款,貸營(yíng)業(yè)外收入
老師,電商平臺(tái)的進(jìn)銷(xiāo)存怎么做,主要是每個(gè)月還有很多退貨,以實(shí)際收到款來(lái)做進(jìn)銷(xiāo)存結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本嗎
老師,現(xiàn)在三個(gè)人合伙成立一家技術(shù)公司以后去控股其他銷(xiāo)售公司,請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在股權(quán)是35%,那后面公司投資公司我的股份是怎么算呢?
從什么時(shí)候開(kāi)始算呢
這個(gè)月是不是只能填寫(xiě)本月的進(jìn)項(xiàng)稅,之前的進(jìn)項(xiàng)稅在電子稅務(wù)局可以一次性填列嗎
之前的進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除,你沒(méi)有申報(bào)填列嗎
沒(méi)有,之前進(jìn)項(xiàng)稅,一直沒(méi)有申報(bào)過(guò),所以之前年度的需要去稅務(wù)大廳還是電子稅務(wù)局可以申報(bào)
電子稅務(wù)局可以申報(bào)的
以前年度的怎么申報(bào)?
你只能填列到當(dāng)期里面啊
當(dāng)期電子稅務(wù)局系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)匹配當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)生額啊,確定可以調(diào)么???
之前系統(tǒng)是可以補(bǔ)填的額