你好,不可以的,這個在政策之前的發(fā)票不能算的
老師,您好。我們這享受一個增值稅減免7500的優(yōu)惠政策,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)手續(xù)不齊全。需要做進項稅額轉(zhuǎn)出對嗎?填第幾行合適?填納稅檢查進項轉(zhuǎn)出還是填其他進項轉(zhuǎn)出合適?
老師您好,我想問一下如果符合加計抵減這個政策的話,進項稅額只能用現(xiàn)在當期發(fā)生的嗎?之前沒享受這個政策的進項能算進去嗎?
老師,增值稅加計抵減10%,是不是在附四表里的一般項目加計抵減里填寫?我們1-4月份沒有享受這個政策,稅局老師讓我把1-5月份的進項乘以10%,全都放在5月申報,這樣的話,我怎么填寫呢?上面有期初,本期發(fā)生,本期調(diào)減,本期可抵減,本期實際抵減,5月的進項大于銷項,不需繳稅?
老師,增值稅加計抵減10%,是不是在附四表里的一般項目加計抵減里填寫?我們1-4月份沒有享受這個政策,稅局老師讓我把1-5月份的進項乘以10%,全都放在5月申報,這樣的話,里面這些項目期初,本期發(fā)生,本期調(diào)減,本期可抵減,本期實際抵減,我把進項的10%填到那個項目下?5月進行大于銷項
老師2022年進項稅額加計抵減10%,這個政策如果我們符合的話,抵減的是增值稅是嗎?其他稅費附加稅不能抵減是嗎?
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老師好,請問員工機票如何做賬呢?
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原料,領(lǐng)料單,產(chǎn)品入庫,按照真實的來,公沒有領(lǐng)料單不知道領(lǐng)多少,月月盤庫,盤點庫存保持一致,暫估成本
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開給個人的銷售發(fā)票名稱欄能為個人嗎?就是沒有具體的名字
老師,您好,請問申請專利的官費,服務費怎么賬務處理
不是政策之前的,我指的是2019年4月1日之后的,但之前的會計沒用這個政策,一直都沒填進項加計抵減那欄
你好,這個沒有加計,你們限制是可以的
打錯字了,是現(xiàn)在的
就是說可以補計提之前的,不止是現(xiàn)在這個月份的是嗎?是18年4月份到現(xiàn)在的進項稅都可以×10% ?
是的,你在這個政策之后拿到的發(fā)票都是可以的
那我12月申報增值稅的時候在附表4加計抵減的哪一欄填寫這個數(shù)字?
你可以在第六行那邊填寫的
都填在本期發(fā)生額里面可以嗎?
這個你沒有收到稅務局的預警,就沒有關(guān)系的
今年填寫的這些加計抵減的稅額還能留到明年使用嗎?
這個沒有遇到過,我們都是當月使用的
好的,謝謝
不客氣,祝你一天好心情