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老師,您好。我們這享受一個增值稅減免7500的優(yōu)惠政策,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)手續(xù)不齊全。需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出對嗎?填第幾行合適?填納稅檢查進(jìn)項轉(zhuǎn)出還是填其他進(jìn)項轉(zhuǎn)出合適?

2021-08-25 12:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-25 12:26

你好在其他進(jìn)項轉(zhuǎn)出里面填寫。

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你好在其他進(jìn)項轉(zhuǎn)出里面填寫。
2021-08-25
您好 請問您暫估進(jìn)項稅額還填了增值稅申報表?
2024-05-04
您好,應(yīng)做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,是附表2其他欄。
2022-01-06
你好 你們1-9月份不是免稅的嗎
2020-11-05
同學(xué)你好 1.首先,確認(rèn)稅務(wù)局通知您將某家公司的進(jìn)項稅額做轉(zhuǎn)出處理的文件或通知是否仍然有效。如果該文件或通知仍然有效,那么您需要遵循其指示,將相應(yīng)的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,并做相應(yīng)的賬務(wù)處理。 2.其次,與對方公司進(jìn)行溝通,說明您已經(jīng)根據(jù)稅務(wù)局的要求將進(jìn)項稅額做了轉(zhuǎn)出處理,并且提供相應(yīng)的賬務(wù)處理證明。同時,詢問對方公司是否存在任何問題或錯誤,以及是否需要您做進(jìn)一步的操作。 3.如果對方公司認(rèn)為他們的公司已經(jīng)沒有問題,并且希望您將已經(jīng)做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的票給他們,那么您可以考慮將該票退回給對方公司,并要求對方公司重新開具一張正確的發(fā)票。在退回發(fā)票時,請確保與對方公司明確責(zé)任和義務(wù),以避免未來的糾紛
2023-12-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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