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老師,您好。我們這享受一個增值稅減免7500的優(yōu)惠政策,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)手續(xù)不齊全。需要做進項稅額轉出對嗎?填第幾行合適?填納稅檢查進項轉出還是填其他進項轉出合適?

2021-08-25 12:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-25 12:26

你好在其他進項轉出里面填寫。

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你好在其他進項轉出里面填寫。
2021-08-25
您好 請問您暫估進項稅額還填了增值稅申報表?
2024-05-04
您好,應做進項稅額轉出,是附表2其他欄。
2022-01-06
你好 你們1-9月份不是免稅的嗎
2020-11-05
同學你好 1.首先,確認稅務局通知您將某家公司的進項稅額做轉出處理的文件或通知是否仍然有效。如果該文件或通知仍然有效,那么您需要遵循其指示,將相應的進項稅額轉出,并做相應的賬務處理。 2.其次,與對方公司進行溝通,說明您已經(jīng)根據(jù)稅務局的要求將進項稅額做了轉出處理,并且提供相應的賬務處理證明。同時,詢問對方公司是否存在任何問題或錯誤,以及是否需要您做進一步的操作。 3.如果對方公司認為他們的公司已經(jīng)沒有問題,并且希望您將已經(jīng)做了進項稅額轉出的票給他們,那么您可以考慮將該票退回給對方公司,并要求對方公司重新開具一張正確的發(fā)票。在退回發(fā)票時,請確保與對方公司明確責任和義務,以避免未來的糾紛
2023-12-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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