你好在其他進(jìn)項轉(zhuǎn)出里面填寫。
老師您好,我們是生活服務(wù)行業(yè),今年1-9月進(jìn)項大于銷項沒有交過增值稅(其中4月享受疫情免稅政策進(jìn)項做了轉(zhuǎn)出),這個月銷項大于進(jìn)項要交增值稅,填寫了進(jìn)項加計扣除聲明,這個月能不能享受進(jìn)項加計扣除15%的優(yōu)惠,這個進(jìn)項算的是當(dāng)月的還是可以算1-9月(除4月)進(jìn)項?
老師,您好。我們這享受一個增值稅減免7500的優(yōu)惠政策,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)手續(xù)不齊全。需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出對嗎?填第幾行合適?填納稅檢查進(jìn)項轉(zhuǎn)出還是填其他進(jìn)項轉(zhuǎn)出合適?
老師你好,我是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在填寫增值稅報表時顯示出這個提示:主表第16行第1列 + 第2列 應(yīng)等于 004《增值稅減免稅申報明細(xì)表》一、減稅項目 第1行合計‘本期實際抵減稅額’列,請修改。但我不知道為什么要填明細(xì)表第一行,第三季度的專票也不符合最近的優(yōu)惠政策,沒有可以減免的優(yōu)惠代碼,發(fā)生了這樣的事情,如何填寫正確報表
老師,您好,我們公司10月開具了五聯(lián)的出口普通發(fā)票,是不申請退稅的,現(xiàn)在需要進(jìn)行申報 1、出口收入的金額一般是填在第7欄免、抵、退辦法出口銷售額呢,還是填在第8欄免稅銷售額這里呢? 2、減免稅申報明細(xì)表,出口免稅這一樣也是需要填寫的是嗎 3、開了出口發(fā)票,對應(yīng)這一單出口的進(jìn)貨發(fā)票也要同步勾選的對嗎,然后再作進(jìn)項轉(zhuǎn)出的嗎?
老師同學(xué)們;咨詢個問題來:我司一產(chǎn)品因其適應(yīng)出口免稅不退稅政策,一直走來料加工出口,現(xiàn)來料手冊過期,想走進(jìn)料加工出口,當(dāng)前我們的進(jìn)料加工出口貨物都是可享受免抵退稅政策,一旦把出口免稅且不退稅商品也采用進(jìn)料加工出口模式,該不退稅產(chǎn)品對應(yīng)國內(nèi)加工進(jìn)項稅是否需要做轉(zhuǎn)出?還是怎么樣操作呢?
老師您好,適應(yīng)能力強(qiáng)跟誰都能相處是什么意思
您好老師 目前公司只有工資與差旅費 是不是報稅(電子稅務(wù)局里面的企業(yè)所得稅季度申報)( 如圖3里面的營業(yè)收入與營業(yè)成本) 這個二個項目都是填利潤表里面的0(如圖1) 這樣對不對(都是填利潤表里面的)?
你好,我今天在核對往來的時候發(fā)現(xiàn)一張2022年的發(fā)票沒有入賬,是購買原材料的,這個原材料還能入原材料么?要如何做賬
個人租車12000的租車協(xié)議,是要先減800元。 還是不含稅價格減了不含稅乘以20%
老師好,我們公司在外面開來3個點的專票,對方跟我們要5.5的稅點,這個合理嗎
A公司和B公司是關(guān)聯(lián)公司,我公司向B公司采購貨物,支付方式為,我公司支付30000元給A公司,A公司作為承兌人出具商業(yè)承兌匯票,票面金額為31000元,差額1000元為返利,請問這個業(yè)務(wù)分錄怎么做?
老師,企業(yè)租入一年以上的土地使用權(quán)如何賬務(wù)處理。
老咨詢下,公司是小規(guī)模納稅人,第三季度不含稅開票金額是311萬,10月份開始要申報第三季增值稅和附加稅,有啥注意點,開票金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過30萬 存在什么稅務(wù)風(fēng)險不呢
老師,應(yīng)發(fā)工資是6500,社保合計575.12,公積金350,中秋補(bǔ)貼206.18,個稅23.43。實發(fā)5757.63。公司說中秋發(fā)200元過節(jié)費,按稅后200給到我們,那稅前的206.18,是怎么算出來的?
如何在新版電子稅務(wù)局變辦稅人