您好,這個(gè)是可以轉(zhuǎn)的,正常的話轉(zhuǎn)這個(gè)不影響
老師,公司成立半年了,一開始把法人股東私轉(zhuǎn)公做成了實(shí)收資本,公轉(zhuǎn)私給法人股東做成了股東向公司借錢其他應(yīng)收款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)收款掛賬有點(diǎn)多,我想把前面做實(shí)收資本、其他應(yīng)收款分錄沖掉,重新把私轉(zhuǎn)公做成公司向股東借錢其他應(yīng)付款,后間公轉(zhuǎn)私做成公司還錢股東這樣可以嗎?還是不用處理按一開始的做?
請(qǐng)問(wèn)股東給公司轉(zhuǎn)賬備注的是轉(zhuǎn)賬,我可以把它作為投資款交印花稅入賬嗎?股東在賬上其他應(yīng)付款掛賬有幾千萬(wàn),現(xiàn)在能每個(gè)月轉(zhuǎn)股東作還款,一個(gè)月能做多少合適呢?
比如只有一個(gè)股東的小規(guī)模納稅人還沒(méi)認(rèn)繳出資額,公司又發(fā)生費(fèi)用,我就叫股東存錢到公司帳上,當(dāng)做公司向股東借款來(lái)支付這些費(fèi)用,公司不用付利息給股東,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款股東。公司就寫張收條給股東,這樣處理可以嗎?
老師,股東往公司賬戶打錢形成其他應(yīng)付款,然后公司也往股東賬戶打錢形成其他應(yīng)收款,來(lái)來(lái)回回的往來(lái)款,但是年度終了還是股東打錢比較多給公司,但是審計(jì)報(bào)告會(huì)把其他應(yīng)付款跟其他應(yīng)收款一起分開列示,又是欠股東的,又是要收股東的。他這種頻繁的往來(lái)款有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?存在什么貓膩嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師:小規(guī)模納稅人,其他應(yīng)付款比較多(公司跟股東借的),現(xiàn)在公司賬戶上沒(méi)有那么多錢能還給股東,為了降低其他應(yīng)付款,可否將其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為實(shí)收資本?若可以的會(huì)存在哪些可能的風(fēng)險(xiǎn)?
請(qǐng)問(wèn)法人實(shí)繳70萬(wàn),收入100萬(wàn),再返給法人70萬(wàn),要交什么稅
老師,產(chǎn)成品成本,人工和制造費(fèi)用怎么分配?
我們公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是銷售商品,服務(wù)費(fèi)收入怎么做賬呢?
老師,我第二季度的企業(yè)所得稅報(bào)表的成本和期間費(fèi)用有錯(cuò)誤,如果更改成本會(huì)有預(yù)警嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下建筑公司,一般開發(fā)票是按照合同開,還是按照結(jié)算單開的哦?結(jié)算單是完成多少結(jié)算多少錢的。
年底要把未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)出分紅的時(shí)候,然后,它的分錄是怎么做呢?
老師,商品房買賣合同為什么不行,只有政策性房屋買賣合同才屬于專屬管轄,怎么理解
老師,我有一筆固定資產(chǎn)清理的金額,我從固定資產(chǎn)手工表上查不到對(duì)應(yīng)的金額,我現(xiàn)在該怎么把手工表的明細(xì)調(diào)整到和賬上固定資產(chǎn)的原值相等哈
老師,股東權(quán)益,凈資產(chǎn),是報(bào)表的哪個(gè)數(shù)據(jù)
通行費(fèi)的發(fā)票,可抵扣幾個(gè)點(diǎn),高鐵票可抵扣幾個(gè)點(diǎn),滴滴打車的呢,
那賬上做這樣一筆分錄是不是就可以?:借:其他應(yīng)付款,貸:實(shí)收資本
對(duì)的這個(gè)是可以的