你好,這個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用-停工損失

老師:在我們賬上的設(shè)備,每個(gè)月正常計(jì)提折舊,但是設(shè)備是給我們的一個(gè)關(guān)聯(lián)公司在使用;從今年的1月份買回來就一直是她們使用,只是掛在我們賬上,我們還計(jì)提了折舊;這樣是不合理的,所以在9月份的時(shí)候我們以開票的形式把設(shè)備賣給了我們的關(guān)聯(lián)公司,然后做了固定資產(chǎn)清理,那我們以前9個(gè)月計(jì)提的折舊要怎么沖掉呢?
老師,企業(yè)在12月份因?yàn)橐咔橛绊?,停工休息,也未開具銷售發(fā)票,支付生產(chǎn)的保底工資,以及計(jì)提的生產(chǎn)設(shè)備折舊,我是在營業(yè)外支出下面設(shè)置一個(gè)停工損失的科目,月末直接轉(zhuǎn)損益,還是期末轉(zhuǎn)到制造費(fèi)用,等下月記入產(chǎn)品成本?網(wǎng)上兩種做法都有,怎么處理合適
老師早上好,我們公司從今年3月開始到現(xiàn)在9月了還在停產(chǎn),這個(gè)停產(chǎn)超半年了,生產(chǎn)設(shè)備繼續(xù)提的折舊還是入制造費(fèi)用,還是入管理費(fèi)用。因?yàn)楝F(xiàn)在也不確定什么時(shí)候復(fù)產(chǎn)
老師我公司近半年購入批量的桌椅,當(dāng)時(shí)作為管理費(fèi)用辦公費(fèi)入賬,現(xiàn)在進(jìn)行調(diào)賬入固定資產(chǎn),那折舊是從這個(gè)月折舊嘛,還是要補(bǔ)提折舊,應(yīng)該怎么做啊
老師你好,我司去年有一批生產(chǎn)設(shè)備賣出去了設(shè)備當(dāng)時(shí)就搬走了,當(dāng)時(shí)收到了部分款項(xiàng),因?yàn)檫€差點(diǎn)錢沒收到 所以一直沒有開票沒確認(rèn)收入,這部分設(shè)備從去年到現(xiàn)在每個(gè)月都在計(jì)提折舊,今年8月份開票了,我該怎么做賬?去年從賣出時(shí)折舊的費(fèi)用在8月份做賬時(shí)要怎么處理?8月份計(jì)提折舊是不是不能再計(jì)提已經(jīng)賣出去的設(shè)備了
老師發(fā)票開的單位是。報(bào)關(guān)單是個(gè)和千克可以嗎?還是必須重開
公司買的洗衣機(jī)專票建議抵扣嗎
總賬記賬憑證填制有問題(不涉及固定資產(chǎn)模塊),反結(jié)賬時(shí)固定資產(chǎn)模塊不用反結(jié)對(duì)嗎?
老師,咨詢個(gè)問題,有個(gè)餐飲公司a承包給第三方b餐飲公司,然后利潤分成,b公司給a開服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)分成和服務(wù)費(fèi)怎么做賬,a公司
報(bào)關(guān)整套資料用的美金,我收匯直接從第三方支付公司結(jié)匯成人民幣提現(xiàn)到公司人民幣國內(nèi)對(duì)公賬戶可以嗎
老師,請(qǐng)問新成立的個(gè)體工商戶,自動(dòng)核定的稅種沒有印花稅,是不是就不用申報(bào)這個(gè)稅,也沒有風(fēng)險(xiǎn)了
老師,公司排氣風(fēng)管安裝計(jì)入什么費(fèi)用
老師,客戶先打款10400元,后發(fā)貨10296元,錯(cuò)吧差額104元,也計(jì)入到收入里,現(xiàn)在客戶打款10000元,得發(fā)貨10104元,104的差額我怎么調(diào)
小會(huì)計(jì)準(zhǔn)備調(diào)整未分配利潤后需要更正年報(bào)嗎,去年的報(bào)銷有漏記的。今年補(bǔ)錄。
老師,請(qǐng)問一下有一個(gè)員工當(dāng)月沒有工資,是否需要0申報(bào),還是不申報(bào)也可以呢


這個(gè)不是季節(jié)性停工,是老板看市場(chǎng)行情,決定的。這個(gè)可以入管理用,是從停工那個(gè)開始入嗎?可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎?匯算清繳要調(diào)整嗎?
是從停工那個(gè)開始入,可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎
好的謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。