你好,把以前這一段時間掃折舊的補上。 借以前年度損益調(diào)整等待累計折舊。
老師您好!我做21年匯算清繳時才發(fā)現(xiàn),我去年有一筆計提折舊的分錄做錯了。應該是借:管理費用-固定資產(chǎn)折舊,貸:累計折舊。可是我賬面上做的分錄確是借:管理費用-固定資產(chǎn)折舊,貸:固定資產(chǎn)。相當于我把這個固定資產(chǎn)折舊金額沒有,把固定資產(chǎn)原值給減少了。報表都已經(jīng)報了?,F(xiàn)在怎么調(diào)?。恐x謝老師!
老師,我們1月份入賬了一筆管理費用-危廢裝置,但這筆應該入固定資產(chǎn),我本月調(diào)整了這筆費用到固定資產(chǎn),那折舊需要從2月份補提還是按照7月入賬時間下月提折舊
老師,在去年有一個固定資產(chǎn),賬上入到辦公費用了,但以為入的是固定資產(chǎn)一直在提折舊,這個現(xiàn)在要怎么操作
老師我公司近半年購入批量的桌椅,當時作為管理費用辦公費入賬,現(xiàn)在進行調(diào)賬入固定資產(chǎn),那折舊是從這個月折舊嘛,還是要補提折舊,應該怎么做啊
老師好,在做匯算清繳時固定資產(chǎn)原值少了15000元,在進入賬檢查,是因為12月份做賬時計提折舊科目選擇錯誤造,明明是計提折舊時應該是;借--管理費用計提折舊15000 貸:累計折舊---15000元;可當時軟件選擇科目時,做成借:管理費用折舊費15000元 貸;l固定資產(chǎn)15000元。造成當年固定資產(chǎn)減少15000元,累計 折舊少計15000元。象這種錯誤在匯算清繳時要不要處理呀。感覺無從下手
老師請問甲方回款,不回給乙方,直接由甲方代付給乙方的材料商和人工費,請問丙的收據(jù)怎么開?
甲乙簽訂合同,甲方代乙方付給丙方,請問收據(jù)怎么寫?丙開給甲還是乙方?
老師,我們沒有機器工時,也統(tǒng)計不了每個產(chǎn)品的工時,制造費用和期間費用該怎么分配???
老師你好,公司想接機加工的活兒,營業(yè)執(zhí)照需要怎么增項呢?
老師印花稅假如200萬少報了100萬,更正申報修改補報100萬,還是修改成200萬
當年離職人員,2025年社保調(diào)整基數(shù)調(diào)整不了對嗎?
買材料本身單價含三個點稅,如果對方開 13個點差額是要貼幾個點
請問老師、我想注冊一個建筑施工和建筑材料銷售的公司、需要準備什么材料?
郭老師接,當時申報教育費附加沒有勾選優(yōu)惠政策,多繳了稅,扣稅做的是借應交稅費,貸銀行存款,現(xiàn)在退回來了,怎么做賬,沒有計提過稅金及附加
老板的房屋用于公司無償使用,公司只要交水電費就可以了,那公司還要做房屋租賃的賬務處理嗎