你好,把以前這一段時(shí)間掃折舊的補(bǔ)上。 借以前年度損益調(diào)整等待累計(jì)折舊。

老師您好!我做21年匯算清繳時(shí)才發(fā)現(xiàn),我去年有一筆計(jì)提折舊的分錄做錯(cuò)了。應(yīng)該是借:管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊,貸:累計(jì)折舊。可是我賬面上做的分錄確是借:管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊,貸:固定資產(chǎn)。相當(dāng)于我把這個(gè)固定資產(chǎn)折舊金額沒(méi)有,把固定資產(chǎn)原值給減少了。報(bào)表都已經(jīng)報(bào)了?,F(xiàn)在怎么調(diào)???謝謝老師!
老師,我們1月份入賬了一筆管理費(fèi)用-危廢裝置,但這筆應(yīng)該入固定資產(chǎn),我本月調(diào)整了這筆費(fèi)用到固定資產(chǎn),那折舊需要從2月份補(bǔ)提還是按照7月入賬時(shí)間下月提折舊
老師,在去年有一個(gè)固定資產(chǎn),賬上入到辦公費(fèi)用了,但以為入的是固定資產(chǎn)一直在提折舊,這個(gè)現(xiàn)在要怎么操作
老師我公司近半年購(gòu)入批量的桌椅,當(dāng)時(shí)作為管理費(fèi)用辦公費(fèi)入賬,現(xiàn)在進(jìn)行調(diào)賬入固定資產(chǎn),那折舊是從這個(gè)月折舊嘛,還是要補(bǔ)提折舊,應(yīng)該怎么做啊
老師好,在做匯算清繳時(shí)固定資產(chǎn)原值少了15000元,在進(jìn)入賬檢查,是因?yàn)?2月份做賬時(shí)計(jì)提折舊科目選擇錯(cuò)誤造,明明是計(jì)提折舊時(shí)應(yīng)該是;借--管理費(fèi)用計(jì)提折舊15000 貸:累計(jì)折舊---15000元;可當(dāng)時(shí)軟件選擇科目時(shí),做成借:管理費(fèi)用折舊費(fèi)15000元 貸;l固定資產(chǎn)15000元。造成當(dāng)年固定資產(chǎn)減少15000元,累計(jì) 折舊少計(jì)15000元。象這種錯(cuò)誤在匯算清繳時(shí)要不要處理呀。感覺(jué)無(wú)從下手
老師,我們欠員工的款,只能走其他應(yīng)付款嗎,可以走其他應(yīng)收款貸方嗎
老師您好,外貿(mào)公司阿里收款,便捷發(fā)貨,不報(bào)關(guān),國(guó)際運(yùn)費(fèi)可以對(duì)公付款開(kāi)票嗎?
我們公司給主播刷流量,主播產(chǎn)生的收入我們?cè)購(gòu)闹邪盐覀兯⒌牧髁拷o扣除結(jié)算他們的收入,這樣可以嗎?有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
憑證一般是從下往上擺還是從上往下排?
一般納稅人購(gòu)進(jìn)自產(chǎn)自銷的普通發(fā)票,增值稅可以進(jìn)行抵扣嗎?
老師問(wèn)一下公司控股90% 個(gè)人占股10%,入股金額全部是公司打款,公司賬戶沒(méi)有錢了,入股金額大于認(rèn)繳出資了 ,要怎么做賬?
老師,22年收入做重復(fù)了一筆10多萬(wàn),現(xiàn)在2025年要怎么調(diào)賬。
老師,公園的毛利率怎么算啊
老師個(gè)體工商戶也要成本票吧?
部門獎(jiǎng)金現(xiàn)金發(fā)放,怎么走流程,怎么做賬?

