您好,期限的話就是一年一次,1月1日到12月31,

您好 老師 請問 如果一般納稅人企業(yè) 在2018年時買進(jìn)一臺二手車做為公司固定資產(chǎn)(普票 沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣) 期間計(jì)提車輛折舊后,又在今年9 月出售,此時是否要通過固定資產(chǎn)清理進(jìn)行會計(jì)處理?請問目前二手車交易是否免稅(二手車交易發(fā)票上未顯示稅款),是否還要通過一般納稅人申報(bào)表進(jìn)行申報(bào) 應(yīng)該填寫那個欄次里嗎??稅率應(yīng)該是多少呢?
老師們!您好!請問一下小規(guī)模納稅人按季度零申報(bào)的沒有正常經(jīng)營的企業(yè),印花稅稅要零申報(bào)嗎? 如果申報(bào)的話納稅期限以及稅款所屬期起/止怎么填寫
老師,我電子稅務(wù)提示這個您繳納的增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi),可憑技術(shù)維護(hù)服務(wù)單位開具的發(fā)票,在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減,不足抵減的可結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。如未抵減,請您及時申報(bào)抵減。具體操作如下:小規(guī)模納稅人第一步:先填寫《減免稅明細(xì)表》,在“減稅項(xiàng)目”欄次選擇減稅購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”,填報(bào)抵減金額。第二步:將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》第11欄“本期應(yīng)納稅額減征額”。當(dāng)本期減征額小于或等于第10欄“本期應(yīng)納稅額”時,按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第10欄“本期應(yīng)納稅額”時,按本期第10欄填寫,本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。,我的季度申報(bào)的嗎,如何操作
老師您好,請問車船稅稅源采集中,填寫車輛稅源明細(xì)信息時,申報(bào)期限、繳款期限、納稅期限如何填寫?蟹蟹
您好,老師,請問車船稅申報(bào)的時候,保險(xiǎn)日期是2023.10-2024.9,但是電子稅務(wù)申報(bào)所屬期的時候,只能填寫所屬期2023.01-2023.12,請問老師這個是如何處理的,謝謝。
做經(jīng)營分析表,1-9月的變動成本總額為412萬元,1-10月的變動成本總額為383萬元,變動成本總額降低。那當(dāng)月1 0月變動成本額應(yīng)該怎么填?
老師您好,不用交增值稅怎么做里記賬憑證
公司社保老板說沒錢不給交,可以申請緩交嗎
老師,我還沒收到客戶的款項(xiàng),目前服裝已經(jīng)寄給乙公司了,乙要求我開發(fā)票,這種可以開發(fā)票嗎?我還沒收到錢
老師,我們是一家鋼鐵貿(mào)易公司,關(guān)于運(yùn)輸?shù)馁M(fèi)用,別人可以給我們來運(yùn)輸費(fèi)的發(fā)票嗎?還是說運(yùn)費(fèi)本來就計(jì)入成本了
老師,費(fèi)用報(bào)銷單上,復(fù)核簽字是在會計(jì)簽字后還是之前,哪個環(huán)節(jié),復(fù)核能是出納?
這個第二小題怎么算出來的 老師詳細(xì)解釋一下謝謝!
老師6月份增值稅申報(bào)錯了,又更正申報(bào)了產(chǎn)生了0.42元的退稅,老師可以不管他嗎?
為什么公司每年都要請會計(jì)師事務(wù)所來審計(jì),出審計(jì)報(bào)告
老師 9月暫估80萬成本 未交企業(yè)所得稅 10月該怎么做?

