不可以的系統(tǒng)自動(dòng)的
老師,今年第二季度季報(bào)企業(yè)所得稅是負(fù)數(shù),之前有彌補(bǔ)以前年度虧損,第三季度的時(shí)候,需要交稅,那今年第二季度的虧損,會(huì)加之前的虧損,在第三季度一起彌補(bǔ)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司,第三季度是盈利,第一,二季度是虧損,報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),可以彌補(bǔ)前兩季的虧損嗎
上年度虧損,今年第一季度盈利可以彌補(bǔ)以前年度虧損,盈利額小于以前年度可彌補(bǔ)虧損數(shù)額,不計(jì)提所得稅;盈利額大于以前年度可彌補(bǔ)虧損數(shù)額,按差額計(jì)提所得稅。同時(shí),可彌補(bǔ)虧損數(shù)額,應(yīng)以所得稅匯算清繳數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)說(shuō)法正確嗎
老師您好,請(qǐng)問(wèn)彌補(bǔ)以前年度虧損,是可以自行選擇彌補(bǔ)在某個(gè)或某幾個(gè)季度,是嗎?(比如說(shuō)企業(yè)之前有虧損,那么本年第一季度盈利我選擇交所得稅,而在第二季度盈利時(shí)再選擇彌補(bǔ)以前年度虧損,是可以這樣嗎?)蟹蟹
比如:前一年度虧損 5000第一季度盈利10000預(yù)交企業(yè)所得稅彌補(bǔ)前一年虧損繳納企業(yè)所得稅 5000?25%,第二季度虧損5000 第二季度企業(yè)所得稅為0 第三季度盈利15000申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí) 發(fā)現(xiàn)自動(dòng)彌補(bǔ)以前年度虧損5000。這個(gè)是因?yàn)榧径葓?bào)表填報(bào)的都是本年累計(jì)嗎?是什么勾稽關(guān)系 ,只要年累計(jì)數(shù)是正的 每次都要減以前年度虧損嗎?
老師你好,我用的T3軟件,T3已有賬套,再建一個(gè)賬套怎么建
老師,請(qǐng)問(wèn)公司租金是否有沒(méi)有票,賬上都要有這筆費(fèi)用的賬
老師 涉及到大額資金付款的會(huì)議記錄每筆業(yè)務(wù)都要附嗎? 一個(gè)月一張放在憑證最前面裝訂行不行
資產(chǎn)損失的稅收金額是填原價(jià)嗎?
老師,網(wǎng)購(gòu)了一臺(tái)升降平臺(tái)車(chē)在車(chē)間用,1570,可以一次性做制造費(fèi)用--機(jī)物料消耗嗎
國(guó)稅網(wǎng)上繳納的稅款,哪里查詢(xún)扣款明細(xì)啊
老師,我們公司5月份新入職一個(gè)員工,需要給他補(bǔ)交3月和4月的社保費(fèi)用,這個(gè)可以給補(bǔ)交嗎?
您好老師,產(chǎn)品的出口退稅是多少,在哪里可以查
老師,員工拿發(fā)票報(bào)銷(xiāo),會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,公司買(mǎi)房子個(gè)個(gè)人買(mǎi)房子有什么區(qū)別
蟹蟹老師
那為何我看到這個(gè)企業(yè)今年第一季度利潤(rùn)表利潤(rùn)總額3w多,交了1k多所得稅,而第二季度利潤(rùn)總額10w多,卻彌補(bǔ)以前年度虧損了?
因?yàn)槟銢](méi)有做匯算清交,不允許彌補(bǔ)虧損,做了之后才可以
蟹蟹老師,明白啦,感恩
不用客氣,工作愉快。